Bán hàng khuyến mãi

  • Thread starter My Hiep
  • Ngày gửi
M

My Hiep

Thành viên sơ cấp
31/7/07
14
0
0
Tp.HCM
#1
Cả nhà ơi! cho e hỏi vấn đề này:
1.Công ty em có mua mặt hàng z của công ty A với tổng cộng tiền thanh toán trên HĐ là 2000, V.A.T 200 và kèm với hàng khuyến mãi ghi trên HĐ là 200, V.A.T 20 tất cả đều thanh toán bằng tiền mặt.
2. Công ty em xuất bán hàng cho công ty B với số lượng và hàng khuyến mãi như trên.Bây giờ em ko biết hạch toán thế nào cho đúng khi nhận hàng về hoặc bán hàng đi ! Anh chị wkt có thể hạch toán các bút toán cụ thể giúp em được ko ah!, thanks nhiều!
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#2
Cả nhà ơi! cho e hỏi vấn đề này:
1.Công ty em có mua mặt hàng z của công ty A với tổng cộng tiền thanh toán trên HĐ là 2000, V.A.T 200 và kèm với hàng khuyến mãi ghi trên HĐ là 200, V.A.T 20 tất cả đều thanh toán bằng tiền mặt.
2. Công ty em xuất bán hàng cho công ty B với số lượng và hàng khuyến mãi như trên.Bây giờ em ko biết hạch toán thế nào cho đúng khi nhận hàng về hoặc bán hàng đi ! Anh chị wkt có thể hạch toán các bút toán cụ thể giúp em được ko ah!, thanks nhiều!
Khi mua hàng về và nhận hàng khuyến mãi bạn ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 331,111,112
hàng khuyến mãi
Nợ TK 156
Có TK 711
Khi xuất bán hàng
Nợi TK 632
Có TK 156

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Em xuất bán số hàng khuyến mãi cho cty B với số tiền như trên
thì hạch toán
Nợ TK 111,112,131
Có TK 156
Có TK 333
Thân!
 
Sửa lần cuối:
M

My Hiep

Thành viên sơ cấp
31/7/07
14
0
0
Tp.HCM
#3
Anh Xuân trường ơi! em thấy làm sao í:
1.nếu là hàng khuyến mãi thì ko phải trả tiền thì anh hạch toán
nợ 1561
có 711
2.nhưng khi bán ra anh lại hạch toán thu tiền nhưng thực tế công ty em đâu thu đồng nào đâu
nợ 111,112,131
có 1561
có 333
Anh xem lại giúp em 2 bút toán này, e thấy bất ổn thế nào? Thanks anh
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,076
1,392
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#4
Nhận hàng khuyến mại hạch toán: N156,133/C711
Bán hàng khuyến mại: N641/C512,333, đồng thời: N632/C156
Đây là vận dụng quy định của chế độ kế toán và TT32 về thuế GTGT. Tuy nhiên theo mình thì khi nhận hàng khuyến mại đã hạch toán vào C711 thì hạch toán N811 thay vì N641.
Ở đây cũng có thể hạch toán khi nhận hàng khuyến mại N002, khi xuất C002. Cách hạch toán này không phản ánh được thuế GTGT.
 
V

Vu thi Kieu My

Thành viên sơ cấp
22/8/07
21
0
0
32
Q9 TP. HO CHI MINH
#5
em thấy Hiên làm như vậy là hợp lý rồi đấy. Bạn My Hiep cứ làm như vậy đi. Chúc thành công
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#6
Cách làm của bạn Hien cũng đúng, do sáng khi My hiep nói mình tưởng bán hàng khuyến mãi cho khách hàng chứ không phải dùng hàng khuyến mãi được hưởng để khuyến mãi lại cho khách hàng. Trường hợp này nếu mình HT vào Tk 512, thì TK 711 mình ghi nhận doanh thu hàng KM vậy bây giờ mình lại dùng hàng hóa đó đi km cho người khác mình lại chuyển sang Tk 512. Trong khi đó VAT của hàng km đầu vào mình không được khấu trừ, nhưng khi mình xuất hàng khuyến mại cho khách hàng lại phải nộp thuế VAT, có cái gì đó bất hợp lý không?
 
H

hptvc

Thành viên sơ cấp
#7
Cách làm của bạn Hien cũng đúng, do sáng khi My hiep nói mình tưởng bán hàng khuyến mãi cho khách hàng chứ không phải dùng hàng khuyến mãi được hưởng để khuyến mãi lại cho khách hàng. Trường hợp này nếu mình HT vào Tk 512, thì TK 711 mình ghi nhận doanh thu hàng KM vậy bây giờ mình lại dùng hàng hóa đó đi km cho người khác mình lại chuyển sang Tk 512. Trong khi đó VAT của hàng km đầu vào mình không được khấu trừ, nhưng khi mình xuất hàng khuyến mại cho khách hàng lại phải nộp thuế VAT, có cái gì đó bất hợp lý không?
Vì khi hạch toán nhận hàng KM, Xuân Trường không ghi nhận thuế được khấu trừ. Nếu mình có ghi nhận thì không có gì bất hợp lý cả
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#8
Vì khi hạch toán nhận hàng KM, Xuân Trường không ghi nhận thuế được khấu trừ. Nếu mình có ghi nhận thì không có gì bất hợp lý cả
Cảm ơn bạn nhé nhưng trong thông tư 32 mình không thấy trường hợp nhận hàng khuyến mãi mà được khấu trừ thuế GTGT, vì bên bán cho mình họ đã chịu khoản này rồi. Khi nhận hàng khuyến mãi mình ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có Tk 711
Khi xuất hàng đó để khuyến mãi tiếp theo thông tư 32 thì
Nợ TK 632
Có TK 156
và Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 333
Vậy 711 chuyển qua 641 và 641 chuyển qua 512
mình vẫn còn 512 mà trong thực tế mình không đc đồng nào? mình nhận hàng KM rồi mình lại xuất hàng KM để KM. Ai giải thích giúp mình cái nghiệp vụ luẩn quẩn này với!
 
O

Omely

Thành viên thân thiết
14/8/07
123
1
0
TPHCM
#9
Khi nhận hàng khuyến mãi mình không phải trả tiền thì xem như là thu nhập khác:
Nợ 156
Nợ 133
Có 711 (thay vì 331 hay là 111,112..)
Khi bán hàng khuyến mãi, mẫu cho khách (không thu tiền) thì xem như là chi phí bán hàng, vẫn ghi nhận giá vốn:
Nợ 632
Có 156
Đồng thời không thu tiền được thì mình ghi
Nợ 641 (thay vì 131 hay 111,112...)
511 (theo em là 511 chứ không phải 512).
Có 333
Em tham khảo ở đây http://www.vcci.com.vn/phobien_kienthuc/tuvanhotro/Multilingual_News.2005-04-25.5452
Lúc này thì khi kết chuyển qua 911, mình vừa kết chuyển 511, và 641 thì anh đâu còn 512 gì nữa. Còn 333 thì qua 133 (Nếu anh ghi giá bán cao hơn giá mua tức là thuế đầu ra cao hơn đầu vào xem như mình lỗ thuế, đưa vào cp bán hàng)
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#10
Vấn đề hàng khuyến mại cách hạch toán ra sao trong chế độ kế toán QĐ15 và QĐ48 đã hướng dẫn quá rõ rùi vậy mà tại sao các bạn không chịu xem cho kỹ nhỉ?
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#11
Khi nhận hàng khuyến mãi mình không phải trả tiền thì xem như là thu nhập khác:
Nợ 156
Nợ 133
Có 711 (thay vì 331 hay là 111,112..)
Khi bán hàng khuyến mãi, mẫu cho khách (không thu tiền) thì xem như là chi phí bán hàng, vẫn ghi nhận giá vốn:
Nợ 632
Có 156
Đồng thời không thu tiền được thì mình ghi
Nợ 641 (thay vì 131 hay 111,112...)
511 (theo em là 511 chứ không phải 512).
Có 333
Em tham khảo ở đây http://www.vcci.com.vn/phobien_kienthuc/tuvanhotro/Multilingual_News.2005-04-25.5452
Lúc này thì khi kết chuyển qua 911, mình vừa kết chuyển 511, và 641 thì anh đâu còn 512 gì nữa. Còn 333 thì qua 133 (Nếu anh ghi giá bán cao hơn giá mua tức là thuế đầu ra cao hơn đầu vào xem như mình lỗ thuế, đưa vào cp bán hàng)
EM ơi bài này viểt trước khi có TT32 còn bây giờ đang áp dụng thông tư 32 mà em muốn sử dụng TK 511 thế ah? Hi hi coi lại thử xem nhé.
 
O

Omely

Thành viên thân thiết
14/8/07
123
1
0
TPHCM
#12
Ôi thế là em quáng gà đấy bác XuanTruong, nhưng mà theo bác thì TT32 hướng dẫn TK 512?. Sao em đọc mà không thấy nhỉ, em thật là ếch ngồi đáy giếng, bác giúp cho em sáng ra nhá.
 
B

banvan

Thành viên sơ cấp
14/5/05
48
2
8
38
HaiDuong
#13
Sao em xem TT32 của BTC ngày 9/4/2007 lại không đề cập đến hàng km nhỉ, các anh chị cho em biết với
 
Sửa lần cuối:
B

banvan

Thành viên sơ cấp
14/5/05
48
2
8
38
HaiDuong
#14
Nhận hàng khuyến mãi

Các anh chị ơi có ai có TT32 không cho em xin một bản với: ĐC banvan1980@yahoo.com
Em co nhan duoc hoa don người bán xuất khuyến mãi cho em như sau
Tiền hàng: 14.000.000
Tiền thuế: 1.400.000
Tổng tiền 15.400.000 hàng khuyến mại
Muốn hỏi các anh chị em có nên kê khai thuế hàng khuyến mãi này không?
 
H

huonglethanh

Thành viên sơ cấp
11/9/07
2
0
0
Huế mộng mơ!
#15
Theo thong tu 32 thi hang khuyen mai bay gio cung xuat hoa don va ke khai thue nhu hang ban thong thuong.
Vay so hoa don cua ban noi duong nhien phai ke khai thue day.
Minh se gui cho ban 1 ban thong tu 32 nhe!
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#16
Các anh chị ơi có ai có TT32 không cho em xin một bản với: ĐC banvan1980@yahoo.com
Em co nhan duoc hoa don người bán xuất khuyến mãi cho em như sau
Tiền hàng: 14.000.000
Tiền thuế: 1.400.000
Tổng tiền 15.400.000 hàng khuyến mại
Muốn hỏi các anh chị em có nên kê khai thuế hàng khuyến mãi này không?
Hàng hóa nhận khuyến mãi , không phải thanh toán tiền có hóa đơn GTGT hợp lệ đơn vị được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN phần trị giá hàng hóa khuyến mãi và tiền thuế GTGT .
Trong trường hợp này khi nhận hàng KM em hạch toán:
Nợ TK 156: 14.000.000
Nợ TK 133 : 1.400.000
Có TK 711 : 15.400.000
và tiền thuế GTGT đầu vào em được khấu trừ bình thường
Thân!
 

Thành viên trực tuyến

  • quick87
  • vuphac
  • dettamgai85
  • Minh Thu Thanh Long
  • Quách Thị Kim Anh
  • daongocnam0603
  • THADI
  • seogobranding1302
  • homeclassic3
  • Bạn Bo
  • phamhuong86

Xem nhiều