hạch toán TS hàng tháng nhu vầy có đúng k các bạn

  • Thread starter Thread starter BachMai
  • Ngày gửi Ngày gửi

BachMai

Guest
Các bạn xem mình hạch toán có đúng k nhé!
Vì tài sản mình mua T6 năm rồi k đưa vào khấu hao nên thuế GTGT k đc khấu hao nữa chỉ được đưa vào chi phí mình ghi vào năm nay :
Nợ 211 96.000.000
Có 111 96.000.000
Phí trước bạ
Nợ 211 1.920.000
Có 111 1.920.000
Phí bảo hiểm
Nợ 211 374.000
Có 111 374.000
Phí kiểm định
Nợ 211 150.000
Có 111 150.000
Khấu hao TSCĐ 10 năm (trích mỗi tháng) 98.494.000/10/12= 820.783
Nợ 214 820.783
Có 211 820.783
Kết chuyển vào chi phí hàng tháng
Nợ 642 820.783
Có 214 820.783
Có đúng k vậy các bạn???
 
Các bạn xem mình hạch toán có đúng k nhé!
Vì tài sản mình mua T6 năm rồi k đưa vào khấu hao nên thuế GTGT k đc khấu hao nữa chỉ được đưa vào chi phí mình ghi vào năm nay :
Nợ 211 96.000.000
Có 111 96.000.000
Phí trước bạ
Nợ 211 1.920.000
Có 111 1.920.000
Phí bảo hiểm
Nợ 211 374.000
Có 111 374.000
Phí kiểm định
Nợ 211 150.000
Có 111 150.000
Khấu hao TSCĐ 10 năm (trích mỗi tháng) 98.494.000/10/12= 820.783
Nợ 214 820.783
Có 211 820.783

Kết chuyển vào chi phí hàng tháng
Nợ 642 820.783
Có 214 820.783
Có đúng k vậy các bạn???
Ko có bút toán mầu đỏ bạn nhé
Phí kiểm định và phí trước bạn bạn ko nên đưa vào NG mà nên đưa vào chi phí phân bổ theo thời gian ghi trên giấy kiểm định và BH
 
o phấn trên thì đúng, nhưng phấn trích khấu hao thì ko phải thế
trước hết bạn tập hợp chi phí cần phân bổ năn nay vào TK 242 or 142
No Tk242: 9.849.400
Co Tk214: 9.849.400
Sau đó khi phân bổ thì dk:
No Tk642: 820.783
Co Tk242: 820.783
 
o phấn trên thì đúng, nhưng phấn trích khấu hao thì ko phải thế
trước hết bạn tập hợp chi phí cần phân bổ năn nay vào TK 242 or 142
No Tk242: 9.849.400
Co Tk214: 9.849.400
Sau đó khi phân bổ thì dk:
No Tk642: 820.783
Co Tk242: 820.783
Bạn hạch toán như thế này là theo cái j vậy bạn, bạn xem lại đi nhé, sao lại phải qua 242
 
Các chi phí mình được phép tính vào nguyên giá tài sản mà bác Phong2V, Còn phần dưới thì em thấy làm như Lantra là đúng rùi!
 
o phấn trên thì đúng, nhưng phấn trích khấu hao thì ko phải thế
trước hết bạn tập hợp chi phí cần phân bổ năn nay vào TK 242 or 142
No Tk242: 9.849.400
Co Tk214: 9.849.400
Sau đó khi phân bổ thì dk:
No Tk642: 820.783
Co Tk242: 820.783

Căn cứ vào chuẩn mực và quy định của ai mà bạn hạch toán như thế này vậy. Chuẩn mực và quy định của Việt nam không có quy định như thế này và các nước trên thế giới cũng không ai làm như vậy đâu!
 
tại sao mọi ngừoi lại nói là ko co chuẩn mực kế taons nào qyu định vậy. Em học ở truơng là thế mà.
mà sao lại ko phải qua 142 or242 nhỉ, nếu ko qua thì làm thế nào. Bạn nên xem lại kết cầu và nội dung cách DK tk142 avf 242 đi .
đó là 2 TK chi phí trích trước ngắn hạn và dài hạn, những chi phí nào mà phân bổ hết 1 lần thì ko phải tập hợp, nhưng từ 2 lần trở lên thì phải tập hợp và phấn bổ định kỳ
 
tại sao mọi ngừoi lại nói là ko co chuẩn mực kế taons nào qyu định vậy. Em học ở truơng là thế mà.
mà sao lại ko phải qua 142 or242 nhỉ, nếu ko qua thì làm thế nào. Bạn nên xem lại kết cầu và nội dung cách DK tk142 avf 242 đi .
đó là 2 TK chi phí trích trước ngắn hạn và dài hạn, những chi phí nào mà phân bổ hết 1 lần thì ko phải tập hợp, nhưng từ 2 lần trở lên thì phải tập hợp và phấn bổ định kỳ
bạn a đây là trích khấu hao nhé, bạn nê xem lại
 
Các chi phí mình được phép tính vào nguyên giá tài sản mà bác Phong2V, Còn phần dưới thì em thấy làm như Lantra là đúng rùi!
Nhưng các chi phí như bảo hiểm hay đăng kiểm chỉ có thời gian rất ngắn ko theo cùng với thời gian của TSCĐ nên bạn đưa vào chi phí theo thời gian đó
 
Bạn hạch toán như thế này là theo cái j vậy bạn, bạn xem lại đi nhé, sao lại phải qua 242

thế đối với CCDC như bàn ghế máy tính... hàng tháng anh hạch toán như thế nào hả anh phong2v . anh phải tập hợp toàn bộ chi phí đã rồi mới phân bổ dc chứ
 
Lantra à mở chế độ kế toán ra đọc lại đi.
 
thế đối với CCDC như bàn ghế máy tính... hàng tháng anh hạch toán như thế nào hả anh phong2v . anh phải tập hợp toàn bộ chi phí đã rồi mới phân bổ dc chứ
Đối với CCDC thì lại là trường hợp khác, bạn thử đọc lại TK 242 hay 142 và 214 nữa nhé
 
Theo "ngu ý" của em thì khi mua TSCD thì nguyên giá của TSCD là bao gồm các chi phí mua sắm: bốc xếp, vận chuyển, lệ phí, thuế k hoàn lại, chi phí vận hành chạy thử.... cho nên nguyên giá của TSCD trên phải bao tất cả các chi phí kia mới phải.
 
thế đối với CCDC như bàn ghế máy tính... hàng tháng anh hạch toán như thế nào hả anh phong2v . anh phải tập hợp toàn bộ chi phí đã rồi mới phân bổ dc chứ

Nói tóm lại nếu không đủ điều kiện để được coi là TSCĐ thì bạn hạch toán phân bổ theo tinh thần của tài khoản 242 và 142.
Còn đã được gọi là TSCĐ thì bạn phải trích khấu hao theo phương pháp đã đăng kí. Thân
 
Theo "ngu ý" của em thì khi mua TSCD thì nguyên giá của TSCD là bao gồm các chi phí mua sắm: bốc xếp, vận chuyển, lệ phí, thuế k hoàn lại, chi phí vận hành chạy thử.... cho nên nguyên giá của TSCD trên phải bao tất cả các chi phí kia mới phải.

cái này thì đúng rồi.Công ty mình cũng mới mua oto. cái đó mình đã hỏi thuế rồi,kể cả tièn xăng ban đầu cung dc đưa vào NG luôn và nó dc xem là chi phí chạy thử
 
ok. vậy để em xem lại vậy. Thaks bác
 
Theo "ngu ý" của em thì khi mua TSCD thì nguyên giá của TSCD là bao gồm các chi phí mua sắm: bốc xếp, vận chuyển, lệ phí, thuế k hoàn lại, chi phí vận hành chạy thử.... cho nên nguyên giá của TSCD trên phải bao tất cả các chi phí kia mới phải.

Thật sự hiểu như thế không phải là "ngu ý" đâu, hiểu như thế là đúng rồi đó bạn. Nhưng khẳng định "phải bao gồm" thì chưa chắc.
Theo ý của riêng mình thì trên thực tế có những TSCĐ là dây chuyền SX chẳng hạn, khi xác định NG mà bạn nghĩ " phải bao gồm" chi phí xăng, điện, gas, NVL, nhân công.. để chạy thử thì chắc bạn phải siêu lắm mới xác định được.
Theo ý của riêng mình thì khi xác định NG TSCĐ thì các chi phí đi kèm nào mình cảm thấy khó xác định hay xác định không chính xác như chi phí chạy thử... chẳng hạn thì mình cho qua luôn. Thực tế mình đang làm như thế đấy, không biết có sai không, các anh chị chỉ bảo thêm. Cám ơn nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Các bạn xem mình hạch toán có đúng k nhé!
Vì tài sản mình mua T6 năm rồi k đưa vào khấu hao nên thuế GTGT k đc khấu hao nữa chỉ được đưa vào chi phí mình ghi vào năm nay :
Nợ 211 96.000.000
Có 111 96.000.000
Phí trước bạ
Nợ 211 1.920.000
Có 111 1.920.000
Phí bảo hiểm
Nợ 211 374.000
Có 111 374.000
Phí kiểm định
Nợ 211 150.000
Có 111 150.000
Khấu hao TSCĐ 10 năm (trích mỗi tháng) 98.494.000/10/12= 820.783
Nợ 214 820.783
Có 211 820.783
Kết chuyển vào chi phí hàng tháng
Nợ 642 820.783
Có 214 820.783
Có đúng k vậy các bạn???

- Phí bảo hiểm và phí kiểm định bạn cho vào 242 để phân bổ cho 12 tháng
- Bút toán trích khấu hao (Nợ 214/Có 211) không có (ko hiểu bạn lấy ở đâu)
- Hóa đơn xuất tháng 6/2006 đến giờ đưa vào có hợp lệ không các bác nhỉ?
 
tiện đây các bác cho em hỏi: cty em mua một bộ máy tính hết 11trieu. em cho vào là TSCD. em định khấu hao trong 2 năm. vậy em phải định khoản như thế nào ạ? mong các bác giúp đỡ gấp gấp. em xin cam ơn.
 
Back
Top