chi phí thành lập doanh nghiệp

  • Thread starter Vũ Thị Hậu
  • Ngày gửi
V

Vũ Thị Hậu

Thành viên sơ cấp
18/8/07
15
0
1
Bình Định
#1
Các bác giúp em với. Cty em mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng vậy các chi phí phát sinh như VPP, nhiên liệu, công tác phí em HT vào TK nao đây. các chi phí nào được xem là Chi phí thành lập doanh nghiệp
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#2
Các bác giúp em với. Cty em mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng vậy các chi phí phát sinh như VPP, nhiên liệu, công tác phí em HT vào TK nao đây. các chi phí nào được xem là Chi phí thành lập doanh nghiệp
Những chi phí có hóa đơn chứng từ hợp lệ phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp bạn hạch toán vào tài khoản 642.
Thân!
 
V

Vũ Thị Hậu

Thành viên sơ cấp
18/8/07
15
0
1
Bình Định
#3
Nhưng cty em chưa có phát sinh doanh thu em HT vào 241 được không? Anh có thể cho em biết giữa 241 và 242 khác nhau ntn?
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#4
Các bác giúp em với. Cty em mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng vậy các chi phí phát sinh như VPP, nhiên liệu, công tác phí em HT vào TK nao đây. các chi phí nào được xem là Chi phí thành lập doanh nghiệp
Bạn Hạch toán vào 642 đến cuối năm chưa có DT chưa đi vào HĐ thì bạn đưa sang TK 242 sau đó khi nào hoạt động thì bạn phân bổ vào chi phí nhé
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#5
Nhưng cty em chưa có phát sinh doanh thu em HT vào 241 được không? Anh có thể cho em biết giữa 241 và 242 khác nhau ntn?
241 và 242 khác nhau như thế nào thì bạn đọc kết cấu của nó sẽ rất chi tiết,
Toàn bộ chi phí đưa vào 241 sau khi xay dựng hoàn thành bạn sẽ đưa sang 211 để tính NG TSCĐ và sau sẽ trích khấu hao,
Còn 242 là các khoản như bạn nói chi cho bộ phận quản lý nhưng do chưa HĐ và chưa có DT nên bạn ko thể kết chuyển được sang 911. nên bạn phải đưa vào 242, chờ khi nào DN hoạt động thì phân bổ vào chi phí
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#6
241: Chi phí đầu tư XDCB dỡ dang, chỉ tập hợp những chi phí sẽ hình thành nguyên giá TSCĐ.
242: Chi phí trả trước dài hạn, tập hợp những chi phí đã chi trả nhưng ảnh hưởng tới các kỳ kinh doanh trong tương lai, như chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi mua sắm CCDC lớn 1 lần, chi phí quản lý trước hoạt động... Trường hợp của bạn là chi phí quản lý trước hoạt động kinh doanh (hay là trước khi có phát sinh doanh thu) như chi phí xin giấy phép, thuê luật sư tư vấn, chi phí tìm mặt bằng v...v hạch toán vào 242.
 
D

dokhai

Thành viên sơ cấp
20/3/08
3
0
0
TP.HCM
#7
cho minh hỏi, trường hợp có lãi tiền gửi NH thì có hạch toán 515 kg? Nếu vậy sẽ phát sinh lợi nhuận cuối năm thì sao ?
 
N

nguyenduyanh

Thành viên thân thiết
4/10/06
73
0
6
39
Binhthuan
#8
theo quy dinh khi co ma so thue thi ban phai mo so ke toan theo doi cac phat sinh tai thoi diem moi thanh lap cho dn luc di vao hoat dong. chi phi co hoa don chung tu hop ly hop le dieu duoc dua vao het.
 
K

kiennghiep

Thành viên thân thiết
15/11/05
53
0
0
Hai Phong
#9
cho minh hỏi, trường hợp có lãi tiền gửi NH thì có hạch toán 515 kg? Nếu vậy sẽ phát sinh lợi nhuận cuối năm thì sao ?
Có ai giúp mình trả lời câu hỏi của dokhai được không?
Trong giai đoạn trước hoạt động thì lãi tiền gửi có thể hạch toán giảm 242 được không? Làm ơn chỉ dùm cơ sở cho việc hạch toán với!
Tks
 
H

hoanglt82

Thành viên sơ cấp
15/1/07
1
0
0
36
Hà Nội
#10
Có ai giúp mình trả lời câu hỏi của dokhai được không?
Trong giai đoạn trước hoạt động thì lãi tiền gửi có thể hạch toán giảm 242 được không? Làm ơn chỉ dùm cơ sở cho việc hạch toán với!
Tks
Sao lãi tiền gửi lại đưa vào chi phí??? tăng tiền gửi/tăng thu nhập hoạt động tc.
Pác này học kế toán sao vậy?
 
H

hoadialan

Thành viên sơ cấp
6/2/09
13
0
0
33
Hải Phòng
#11
Pà con cô bác ui! công ty mình đang làm thành lập tháng 3/2008 nhưng đến đầu năm 2009 mới xin được giấy phép sản xuất và cũng chính thức đi vào hoạt động từ thời điểm đó, toàn bộ chi phí phát sinh trong năm 2008 mình đưa vào 242 và sẽ tiến hành phân bổ tối đa ko quá 3 năm, nhưng trong năm 2008 doanh nghiệp mình có được khoản DT 515 tương đối lớn, trong khi đó chi phí 635 lại rất nhỏ, theo đó doanh nghiệp mình phải nộp thuế TNDN cho năm 2008 nhưng mình không muốn nộp thuế cho khoản này(sếp cũng ko mún), ai có cách gì tưu vấn giúp mình với. Chi phí thành lập mình ko mún phân bổ ngay cho năm 2009( vì năm 2009 cũng đang trong giai đoạn xúc tiến thui) mà mún để sang năm 2010 mới tiênd hành phân bổ có được ko pà con?ai có cao kiến gì gửi cho mình với: nguyenlantt8185@yahoo.com .
 
H

hoadialan

Thành viên sơ cấp
6/2/09
13
0
0
33
Hải Phòng
#12
Pà con cô bác ui! công ty mình đang làm thành lập tháng 3/2008 nhưng đến đầu năm 2009 mới xin được giấy phép sản xuất và cũng chính thức đi vào hoạt động từ thời điểm đó, toàn bộ chi phí phát sinh trong năm 2008 mình đưa vào 242 và sẽ tiến hành phân bổ tối đa ko quá 3 năm, nhưng trong năm 2008 doanh nghiệp mình có được khoản DT 515 tương đối lớn, trong khi đó chi phí 635 lại rất nhỏ, theo đó doanh nghiệp mình phải nộp thuế TNDN cho năm 2008 nhưng mình không muốn nộp thuế cho khoản này(sếp cũng ko mún), ai có cách gì tưu vấn giúp mình với. Chi phí thành lập mình ko mún phân bổ ngay cho năm 2009( vì năm 2009 cũng đang trong giai đoạn xúc tiến thui) mà mún để sang năm 2010 mới tiênd hành phân bổ có được ko pà con?ai có cao kiến gì gửi cho mình với: nguyenlantt8185@yahoo.com .
 
M

metinhy

Thành viên sơ cấp
19/3/09
17
0
1
hcm
#13
em mới duoc gioi thieu vao diễnđàn này , em thấy hay quá. cac anhchị giúp đỡ tậntình . Em xinhỏi và nhờ các anhchị giúp em nhé Cty em là cty quản lý quỹ đầu tư chứngkhoán, mới duoc cấp giấy phép 2/2009, để thành lập cty, phải mất đến 2 năm trời tức là từ năm 2007. Vậy chi phí thuê van phòng từ năm 2007 em có duoc dua vo chi phí ko, vì lúc đó chưa xuất hoá đơn vì cty chưa có MST
 
T

Tai Hien

Thành viên sơ cấp
27/10/08
15
0
0
Việt Nam
#14
cho minh hỏi, trường hợp có lãi tiền gửi NH thì có hạch toán 515 kg? Nếu vậy sẽ phát sinh lợi nhuận cuối năm thì sao ?
Bạn phải hoạch toán doanh thu 515. sau đó phân bổ chi phí 242. Xác định kết quả kinh doanh lỗ hoặc lời. Nếu lỗ thì làm tờ khai chuyển lỗ để bù vào kỳ sau
 
N

nguyen mai quyen

Thành viên sơ cấp
24/9/09
3
0
0
quang ninh
#16
cho mình hỏi chút nhé! cong ty minh moi thanh lap vay co 1 so chi phi gia trị nho minh co the cho vào 142 duoc k?
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Thành viên sơ cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
#17
cho mình hỏi chút nhé! cong ty minh moi thanh lap vay co 1 so chi phi gia trị nho minh co the cho vào 142 duoc k?
Câu trả lời là được. Nhưng 142 chỉ phân bổ trong năm thôi nhé.
 
Sửa lần cuối:
V

vinh70

Thành viên sơ cấp
25/7/09
2
0
0
hanoi
#18
Vẫn liên quan đên chi phí thành lập. Các khoản tiền công trả cho người lao động trước thời điểm lấy mã số thuế (Doanh nghiệp) có được tính như khoản chi phí của doanh nghiệp không. Có văn bản nào hướng dẫn cái này các bạn mách giùm, Cảm ơn.
 
N

Ngandt

Thành viên sơ cấp
22/2/06
18
0
0
hai phong
#19
Công ty mình cũng đang gặp vướng mắc cho những khoản chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp. Trước khi công ty mình nhận được mã số thuế và giấy phép đăng ký kinh doanh, thì sếp bên mình phải đi lại giữa bên nước ngoài và việt nam ( công ty mình là 100% vốn nước ngoài) nên có một số chi phí như tiền máy bay, tiền taxi, tiếp khách. Thêm nữa là các hóa đơn máy bay hay taxi, tiếp khách đều là hóa đơn do bên nước ngoài xuất.

Theo như quyết định 206/2003/QĐ-BTC ( trang 5) quy định chi phí thành lập doanh nghiệp có thể tính vào chi phí và phân bổ trong 3 năm. Nhưng theo công văn 1268/TCT-PCCS thì nói rõ là những chi phí không có đủ MST sẽ không được tính vào CPHL. Mình thấy rối quá. Mong được các bạn giúp đỡ.

( by the way, nếu muốn gắn file vào bài viết thì làm thế nào ah? Mình mới tham gia diễn đàn lần thứ 2 nên không biết)
 
B

binhchau1

Thành viên sơ cấp
23/9/08
5
0
0
38
brvt
#20
ban nao co hoa don do dt cho minh nha dt 0979624267, minh giai quyet cho
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • Jason Bui
  • HungTV

Xem nhiều