Hóa đơn!

  • Thread starter koohii ga
  • Ngày gửi
koohii ga

koohii ga

Guest
3/8/07
103
1
0
43
JP
Ngày 6/7 mua văn phòng phẩm. Nhận vpp và trả tiền cùng ngày.
Đến ngày 16/08 mới nhận được hóa đơn và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 16/08.

Vậy tại ngày 6/7 hạch toán :
Nợ 6423
Có 111
Chứng từ đi kèm với phiếu chi là bản kê chi tiết và hóa đơn của ngày 16/8 có được không?

Và ngày 16/8, nhận được hóa đơn, chẳng phải làm gì cả?

Xin cho em ý kiến. Cám ơn mọi người!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Ngày 6/7 mua văn phòng phẩm. Nhận vpp và trả tiền cùng ngày.
Đến ngày 16/08 mới nhận được hóa đơn.

Vậy tại ngày 6/7 hạch toán :
Nợ 6423
Có 111
Chứng từ đi kèm với phiếu chi là bản kê chi tiết và hóa đơn của ngày 16/8 có được không?

Và ngày 16/8, nhận được hóa đơn, chẳng phải làm gì cả?

Xin cho em ý kiến. Cám ơn mọi người!
Trên hóa đơn ghi ngày nào xuất hả em, nếu ghi xuất ngày 6/07 thì ok nhưng nếu trên hóa đơn ghi xuất ngày 16/08 thì em phải xem lại nhé, vì khi nào nhận được hóa đơn mua hàng thì mình mới làm thủ tục thanh toán và kê khai vào bảng kê.
Còn khoản tiền thanh toán ngày 6/07 nếu hđ xuất ngày 16/08 thì coi như khoản trả trước cho nhà cung cấp thôi em ah, và giá nhập về là giá tạm tính.
Thân!
 
L

Le thu Phuong

Guest
6/6/07
50
0
0
Hà Nội
bên em thì nếu nhận vvp mà chưa có hóa đơn thì em chưa thanh toán tiền, và hẹn đến hôm sau họ mang hóa đơn thanh toán hay hóa đơn bán lẻ đến em mới thanh toán tiền và đồng thời viết phiếu chi luôn. Như thế đỡ phức tạp. còn em nghĩ làm như koohii ga cũng đúng đó. Thân!. mà koohii ga là boy hay girl vậy?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Ngày 6/7 mua văn phòng phẩm. Nhận vpp và trả tiền cùng ngày.
Đến ngày 16/08 mới nhận được hóa đơn và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 16/08.

Vậy tại ngày 6/7 hạch toán :
Nợ 6423
Có 111
Chứng từ đi kèm với phiếu chi là bản kê chi tiết và hóa đơn của ngày 16/8 có được không?

Và ngày 16/8, nhận được hóa đơn, chẳng phải làm gì cả?

Xin cho em ý kiến. Cám ơn mọi người!
Ý kiến của mình:
- Ngày 6/7 bạn chưa có cơ sở để hạch toán vào chi phí (vì chưa có hóa đơn). Tuy nhiên vì chi phí này thực tế đã phát sinh trong tháng 7 thì bạn có thể hạch toán vào TK335 cũng được (N642/C335) đồng thời trả tiền mặt (N331/C111).
Đến ngày 16/8 nhận được hóa đơn bạn hạch toán: N335/C331.
- Nếu không cần thiết đưa chi phí vào tháng 7 thì 6/7 bạn có thể hạch toán: N331/C111
Đến ngày 16/8 nhận được hóa đơn thì ghi nhận chi phí trong T8: N642/C331
Không biết mình làm thế có hợp lý không!
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Ngày 6/7 mua văn phòng phẩm. Nhận vpp và trả tiền cùng ngày.
Đến ngày 16/08 mới nhận được hóa đơn và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 16/08.

Vậy tại ngày 6/7 hạch toán :
Nợ 6423
Có 111
Chứng từ đi kèm với phiếu chi là bản kê chi tiết và hóa đơn của ngày 16/8 có được không?

Và ngày 16/8, nhận được hóa đơn, chẳng phải làm gì cả?

Xin cho em ý kiến. Cám ơn mọi người!
Lần sau nên treo vào Công Nợ đã rùi đến khi có Hóa Đơn hãy thanh toán 111,đỡ phức tạp.
 
koohii ga

koohii ga

Guest
3/8/07
103
1
0
43
JP
Em xin ghi nhận ý kiến của tất cả mọi người. Và cảm ơn nhiều ạh!
 

Xem nhiều