Hoạch toán lỗ thành lãi. Help ! !!!!!

  • Thread starter megavnn8
  • Ngày gửi
M

megavnn8

Guest
29/1/07
40
0
0
42
hà nội
Cty em từ tháng 6 - tháng 8 đều bị lỗ. Bây giờ em muốn điều chỉnh thành có lãi (dn sản xuất). Em đang định giảm chi phí bằng cách ngừng khấu hao TSCĐ, ngừng phân bổ giá trị CCDC trên tài khoản 1422 mấy tháng liệu có được không. Những văn bản nào quy định điều này. Bác nào có thể chỉ em vài cách hiệu quả để điều chỉnh lỗ sang lãi không. Bây giờ là tháng 9 mà điều chỉnh ở tháng 6,7,8. Mong sớm nhận được câu trả lời từ các bác. Thanks
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
"Hổng được đâu". Vấn đề đặt ra là bạn có định tuân thủ các nguyên tắc kế toán không? Nếu câu trả lời là có, thì tức là không làm được, nếu câu trả lời là không thì bạn cứ việc làm, nhưng ai dám tư vấn cho bạn?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Phamcung nói đúng đó vấn đề này đâu có thể đem ra mà tư vấn được lớ ngớ phạm luật toi liền
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mà lạ nhiều DN muốn lỗ để tránh thuế ko được sao chỗ bạn lại muốn có lãi để nộp thuế nhể. DN này là DN có vốn Nhà Nước 100% à, nếu vậy thì mấy ngài trong BGĐ có nhiều cách hay hơn là dùng biện pháp của nghiệp vụ Kế Toán đấy.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Cty em từ tháng 6 - tháng 8 đều bị lỗ. Bây giờ em muốn điều chỉnh thành có lãi (dn sản xuất). Em đang định giảm chi phí bằng cách ngừng khấu hao TSCĐ, ngừng phân bổ giá trị CCDC trên tài khoản 1422 mấy tháng liệu có được không. Những văn bản nào quy định điều này. Bác nào có thể chỉ em vài cách hiệu quả để điều chỉnh lỗ sang lãi không. Bây giờ là tháng 9 mà điều chỉnh ở tháng 6,7,8. Mong sớm nhận được câu trả lời từ các bác. Thanks
Đọc vụ này là biết chắc Cty bạn muốn vay vốn ngân hàng rồi! Nếu Hách toán
có lãi để vay vốn thì làm sổ sách khác thôi!
 
L

LinDa

Guest
18/9/07
10
0
0
42
Go vap
hoạch toán Lãi lỗ và đưa lên bảng cân đối kế toán

:mrstraetz. công ty của em từ t6 đến t8 năm nay lỗ em đã hạch toán là
Nợ 421 Có 911. em làm trên bảng cân đối số phát sinh chi tiết thì cân mà bây giờ em đưa lên bảng cân đối kế toán không cân.bà con cô bác ai biết số lỗ đó đưa vào mã số nào trên bảng cân đối kế toán thì chỉ em với.các bác có thể gửi cho em theo địa chỉ Emaill : violet_phuonghong2001@yahoo.com.vn hoặc số dt này được không :(08)9485600.em đang cần gấp mong các bác giúp em với.cảm ơn các bác nhé
 
phong2v

phong2v

Guest
:mrstraetz. công ty của em từ t6 đến t8 năm nay lỗ em đã hạch toán là
Nợ 421 Có 911. em làm trên bảng cân đối số phát sinh chi tiết thì cân mà bây giờ em đưa lên bảng cân đối kế toán không cân.bà con cô bác ai biết số lỗ đó đưa vào mã số nào trên bảng cân đối kế toán thì chỉ em với.các bác có thể gửi cho em theo địa chỉ Emaill : violet_phuonghong2001@yahoo.com.vn hoặc số dt này được không :(08)9485600.em đang cần gấp mong các bác giúp em với.cảm ơn các bác nhé
Lên bảng cân đối phát sinh đã cân rồi thì khi lên bảng cân đối kế toán ko cân thì rất dễ kiểm tra mà, bạn xem lại xem trên bảng CĐPS còn thiếu TK nào mà trên bảng CĐKT chưa có, nếu ko bạn có thể gửi file của bạn lên mọi ngươi xem giúp cho
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bạn làm phần mềm hay excel, nếu làm phần mềm thì gọi người sửa phần mềm, nếu làm excel thì bạn phải lên sơ đồ chữ T nữa mới chính xác được.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Trên bảng cân đối kế toán số lỗ được thể hiện tại dòng lợi nhuận chưa phân phối năm nay và ghi số âm bạn bổ sung điều đó là được.
 
L

LinDa

Guest
18/9/07
10
0
0
42
Go vap
Kết Chuyển lãi lỗ

:error:bà con ơi Lin Da không sao mà làm cân được . số lỗ LinDa cũng đưa vào cột lợi nhuận chưa phân phối rồi.bây giờ Lin Da đưa tài liệu minh họa bà con giúp LinDa nhé

http://www.mediafire.com/?4ecxmmyxy2j
bà con cô bác giúp tôi với
 
T

thuquynh

Trung cấp
23/4/06
55
0
0
51
Ha Noi
Cty em từ tháng 6 - tháng 8 đều bị lỗ. Bây giờ em muốn điều chỉnh thành có lãi (dn sản xuất). Em đang định giảm chi phí bằng cách ngừng khấu hao TSCĐ, ngừng phân bổ giá trị CCDC trên tài khoản 1422 mấy tháng liệu có được không. Những văn bản nào quy định điều này. Bác nào có thể chỉ em vài cách hiệu quả để điều chỉnh lỗ sang lãi không. Bây giờ là tháng 9 mà điều chỉnh ở tháng 6,7,8. Mong sớm nhận được câu trả lời từ các bác. Thanks

Các chi phí SX trực tiếp bạn treo trên TK 154 , chưa kết chuyển vào TK632 là ok (Tất nhiên là phải làm lại báo cáo T6.7.8).
 

Xem nhiều