Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi NEO, 23 Tháng chín 2007.

2,436 lượt xem

  1. NEO

    NEO Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Hiện tại, Cty có nhập khẩu về một số thiết bị y tế (sử dụng không bán). Vậy phải kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu này như thế nào trên Tờ Khai. Em làm trong lĩnh vực dịch vụ nên chưa biết cách kê khai thuế cho mấy cái mặt hàng nhập khẩu. Mong Anh Chị chỉ giúp.
    Thanks All
     
    #1
  2. thuhuong7878

    thuhuong7878 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Yen hoa, Cau Giay
    Bạn cứ kê khai bình thường
    giá mua = tiền hàng + tiền thuế nhập khẩu
    thuế GTGT hàng nhập khẩu = giá mua*10%
    sau đó trong tờ khai GTGT hàng tháng có phần mua hàng nhập khẩu.
    Điền vào là xong
     
    #2
  3. NEO

    NEO Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Nhưng trong bảng kê 03 thì cột Người bán, cột mã số thuế không có thì để trống hay sao ạ? tại em dùng mẫu P2D nên bỏ trống cột MST là phần mềm này báo lỗi liền ạ. Vì bác ở Hà Nội nên không sử dụng P2D. Ai đó trong Sài Gềnh chỉ em với.Em cám ơn ạ
     
    #3
  4. kidmandang

    kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCM
    Mình vẫn dùng được bình thường mà, để trống MST - người bán thì nhập vào tên của nhà cung cấp như mua hàng bình thường(Tiếng Anh):bigok:
    + Thuế VAT đầu vào hàng NK khi nào nộp thì mới kê khai khấu trừ đầu vào!!!!
     
    #4
  5. NEO

    NEO Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Vâng cám ơn anh đã hướng dẫn.
     
    #5

Chia sẻ trang này