M
Các bác cho em hỏi nhé: Công ty em làm trong lĩnh vực thương mại, những HĐ đầu vào nào cần thì mua, HĐ đầu ra cần thì bán, vì là bán lẻ nên KH không yc thì không viết HĐ. Và mua hàng thì cứ mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác. Vậy nên bây giờ sổ sách và kho hoàn toàn không khớp nhau. Có những mặt hàng dư trên SS tới vài trăm, có những mặt hàng có tới vài trăm mà sổ sách chẳng có cái nào. Hiện tại có thông tin là CA kinh tế sắp viếng thăm công ty em. Em cảm thấy quá lo lắng các bác ạ.( Vì đây là cty riêng của chúng em mà). Bây giờ phải làm thế nào cho chúng nó khớp nhau được hả các bác? Cho em câu trả lời nhanh với nhé vì chỉ ngày một ngày hai là các bác kinh tế ập vào rồi( thông tin em đã được biết).
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.

