Kho và sổ sách không khớp!

  • Thread starter map_nho
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
M

map_nho

Guest
27/8/07
21
0
0
Hà Nội
Các bác cho em hỏi nhé: Công ty em làm trong lĩnh vực thương mại, những HĐ đầu vào nào cần thì mua, HĐ đầu ra cần thì bán, vì là bán lẻ nên KH không yc thì không viết HĐ. Và mua hàng thì cứ mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác. Vậy nên bây giờ sổ sách và kho hoàn toàn không khớp nhau. Có những mặt hàng dư trên SS tới vài trăm, có những mặt hàng có tới vài trăm mà sổ sách chẳng có cái nào. Hiện tại có thông tin là CA kinh tế sắp viếng thăm công ty em. Em cảm thấy quá lo lắng các bác ạ.( Vì đây là cty riêng của chúng em mà). Bây giờ phải làm thế nào cho chúng nó khớp nhau được hả các bác? Cho em câu trả lời nhanh với nhé vì chỉ ngày một ngày hai là các bác kinh tế ập vào rồi( thông tin em đã được biết).
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Các bác cho em hỏi nhé: Công ty em làm trong lĩnh vực thương mại, những HĐ đầu vào nào cần thì mua, HĐ đầu ra cần thì bán, vì là bán lẻ nên KH không yc thì không viết HĐ. Và mua hàng thì cứ mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác. Vậy nên bây giờ sổ sách và kho hoàn toàn không khớp nhau. Có những mặt hàng dư trên SS tới vài trăm, có những mặt hàng có tới vài trăm mà sổ sách chẳng có cái nào. Hiện tại có thông tin là CA kinh tế sắp viếng thăm công ty em. Em cảm thấy quá lo lắng các bác ạ.( Vì đây là cty riêng của chúng em mà). Bây giờ phải làm thế nào cho chúng nó khớp nhau được hả các bác? Cho em câu trả lời nhanh với nhé vì chỉ ngày một ngày hai là các bác kinh tế ập vào rồi( thông tin em đã được biết).
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.

Ý kiến nhé:

Thuê ngay một vài Mem có Sao Đỏ về làm lại, thù lao hơi cao môt tý cũng được
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Các bác cho em hỏi nhé: Công ty em làm trong lĩnh vực thương mại, những HĐ đầu vào nào cần thì mua, HĐ đầu ra cần thì bán, vì là bán lẻ nên KH không yc thì không viết HĐ. Và mua hàng thì cứ mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác. Vậy nên bây giờ sổ sách và kho hoàn toàn không khớp nhau. Có những mặt hàng dư trên SS tới vài trăm, có những mặt hàng có tới vài trăm mà sổ sách chẳng có cái nào. Hiện tại có thông tin là CA kinh tế sắp viếng thăm công ty em. Em cảm thấy quá lo lắng các bác ạ.( Vì đây là cty riêng của chúng em mà). Bây giờ phải làm thế nào cho chúng nó khớp nhau được hả các bác? Cho em câu trả lời nhanh với nhé vì chỉ ngày một ngày hai là các bác kinh tế ập vào rồi( thông tin em đã được biết).
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.

Bán lẻ nếu KH không yêu cầu thì không viết hóa đơn=> sai bét rùi.=> đây là hành vi trốn thuế.
Mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác=> cũng sai nốt

=> cách chữa cháy nhanh nhất bi giờ là xem thử hàng hóa nào còn tồn trên sổ mà kho không có thì xuất hóa đơn tổng hợp cho số đó đi, chấp nhận bị phạt hành chính chứ đừng để chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra nha bạn.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Các bác cho em hỏi nhé: Công ty em làm trong lĩnh vực thương mại, những HĐ đầu vào nào cần thì mua, HĐ đầu ra cần thì bán, vì là bán lẻ nên KH không yc thì không viết HĐ. Và mua hàng thì cứ mua mặt hàng này lại lấy HĐ mặt hàng khác. Vậy nên bây giờ sổ sách và kho hoàn toàn không khớp nhau. Có những mặt hàng dư trên SS tới vài trăm, có những mặt hàng có tới vài trăm mà sổ sách chẳng có cái nào. Hiện tại có thông tin là CA kinh tế sắp viếng thăm công ty em. Em cảm thấy quá lo lắng các bác ạ.( Vì đây là cty riêng của chúng em mà). Bây giờ phải làm thế nào cho chúng nó khớp nhau được hả các bác? Cho em câu trả lời nhanh với nhé vì chỉ ngày một ngày hai là các bác kinh tế ập vào rồi( thông tin em đã được biết).
(Các bác đừng bảo em là làm sổ sách kiểu thế thì cố mà chịu nhé. Vì trong thực tế các bác đã biết rồi đấy, quá khó để chúng nó khớp nhau trong tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh). Bác nào có cao kiến cho em biết với, em không biết làm thế nào bây giờ.
Bây giờ bạn phải xem trong kho thực tế còn tồn những loại nào, Rồi lập các bảng kiểm kê kho, cái nào xuất được hóa đơn thì xuất, (căn cứ vào HĐ mua vào và bán ra làm căn cứ lập bảng kê, rồi treo những cái chưa có HĐ lên TK 331, lý do chưa trả tiền chưa có HĐ. một số treo lên 131 lý do chưa thu được tiền nên chưa xuất HĐ, mà chỉ kê vào bảng kê bán lẻ)
rồi chịu phạt hành chính chút xíu, vì vi phạm thời điểm lập HĐ GTGT.
Một số ý cùng bạn.
Thân!
 
Sửa lần cuối:
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
theo mình so sánh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ kho: nếu sổ kế toán ít hơn sổ kho thì quá dễ dấu bớt đi! nếu sổ kho nhiều hơn sổ kế toán thì làm "Biên bản thanh lý công cụ, cụng cụ tài sản cố định", Biên bản đánh giá tscđ,ccdc;..,. đưa những phần thừa vào TSCĐ,CCDC thanh lý... sau đó dấu đi
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
theo mình so sánh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ kho: nếu sổ kế toán ít hơn sổ kho thì quá dễ dấu bớt đi! nếu sổ kho nhiều hơn sổ kế toán thì làm "Biên bản thanh lý công cụ, cụng cụ tài sản cố định", Biên bản đánh giá tscđ,ccdc;..,. đưa những phần thừa vào TSCĐ,CCDC thanh lý... sau đó dấu đi

Chỉ tầm bậy, trốn được 1 ngày chứ không trốn được 1 tuần nha Khoaquan. Ngày mai CA Kinh tế đến, giờ này ngồi làm như em chỉ thì chắc mọc râu luôn quá. Nhưng mà này, có lẽ Cty bạn ấy cũng độc chiêu lắm đó, CA kinh tế qua kiểm tra mà biết ngày giờ luôn=> chắc có lẽ không sao đâu
 
M

map_nho

Guest
27/8/07
21
0
0
Hà Nội
Các bác ạ. Là cty em bán cả hàng ngoài lẫn hàng chính hãng nên mới có chuyện sổ sách lung tung thế. Mà CA kinh tế họ có kiểm tra Sổ sách kế toán không nhỉ? Từ đầu năm tới giờ em chưa làm sổ sách j cả, chỉ mới BCT hàng tháng và theo dõi NXTồn HĐ thôi. Năm ngoái BCTC bên em cũng đi thuê 1 lần vào cuối năm, năm nay cũng chưa làm gì, em thì chỉ mới học có mấy tháng KTTH, kế toán cũ( ĐH cũng có, TC cũng có) thì chẳng ghi chép gì cả, nói ghi chép đi thì bảo là em làm trên Excel cho nhanh, hỏi xem thì bảo là virut làm mất rồi, và giờ thì nàng đã nghỉ làm để đi học lên ĐH. EM cũng vừa có KT mới em có nên bảo cô ấy làm sổ sách ngay ko ạ? Còn chuyện HĐ thì em sẽ suy nghĩ cách của các bác và em sẽ còn phải hỏi tiếp, vì chắc chắn là không thể không sao được các bác ạ. Có gì các bác giúp em nhé! (Mà em đã biết là em đang làm sai PL rồi, quan trọng giờ là làm thế nào cho nó nhẹ đi thôi)
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Mà CA kinh tế họ có kiểm tra Sổ sách kế toán không nhỉ? Từ đầu năm tới giờ em chưa làm sổ sách j cả

Em ơi CA kinh tế họ không kiểm tra sổ sách kế toán của em đâu vì em có sổ sách đâu mà kiểm

Vấn đề của em hơi căng đấy.
Trong trường hợp khẩn cấp
Nếu sổ sách nhiều hơn kho ==> đi vay mượn hàng của ai đấy bù vào chỗ thiếu
Nếu sổ sách ít hơn kho em có thể làm theo cách của bác dangkhoaquan
Nhìn chung thì em cứ làm theo sự chỉ dẫn của các cao thủ ở trên là ok thôi.
to bác Minh Trung : không có sao đỏ thế có sao vàng được không ạ, cho em út kiếm chút cháo đê hehehhehehehehe
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Các bác ạ. Là cty em bán cả hàng ngoài lẫn hàng chính hãng nên mới có chuyện sổ sách lung tung thế. Mà CA kinh tế họ có kiểm tra Sổ sách kế toán không nhỉ? Từ đầu năm tới giờ em chưa làm sổ sách j cả, chỉ mới BCT hàng tháng và theo dõi NXTồn HĐ thôi. Năm ngoái BCTC bên em cũng đi thuê 1 lần vào cuối năm, năm nay cũng chưa làm gì, em thì chỉ mới học có mấy tháng KTTH, kế toán cũ( ĐH cũng có, TC cũng có) thì chẳng ghi chép gì cả, nói ghi chép đi thì bảo là em làm trên Excel cho nhanh, hỏi xem thì bảo là virut làm mất rồi, và giờ thì nàng đã nghỉ làm để đi học lên ĐH. EM cũng vừa có KT mới em có nên bảo cô ấy làm sổ sách ngay ko ạ? Còn chuyện HĐ thì em sẽ suy nghĩ cách của các bác và em sẽ còn phải hỏi tiếp, vì chắc chắn là không thể không sao được các bác ạ. Có gì các bác giúp em nhé! (Mà em đã biết là em đang làm sai PL rồi, quan trọng giờ là làm thế nào cho nó nhẹ đi thôi)
Cái vụ của bạn cũng đau đầu đó. Nếu đã thuê bên ngoài làm BCTC vậy mình làm hợp đồng cho họ luôn, CA kinh tế khi kiểm tra cơ quan bạn họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp các chứng từ sổ sách liên quan tới mua bán hàng hóa. Cách tốt nhất bạn lên làm lại sổ sách căn cứ vào các báo cáo tình hình sử dụng HĐ và tờ khai thuế, những cái thừa thiếu so với tờ khai bạn tìm cách hợp thức hóa chúng nhưng đừng có vô lý quá. Bạn nên lập ngay sổ sách đi, vì nếu lập sổ sách thiếu xót còn châm trước được, chứ chẳng có sổ sách gì thì botay. Mình nghĩ lập sổ sách dựa trên các bảng kê và tờ khai, số liệu tồn đầu năm, số hàng hóa nhập về, HĐ bán ra cũng không mất lâu thời gian đâu, mẫu thì trên diễn đàn cũng có nhiều bạn down load về. Còn số hàng hóa chẳng có hóa đơn kia thì trước mắt bạn phải lập bảng kê thu mua nó, nếu co bị phạt thì cũng nhẹ hơn.
Chúc bạn thành công nhé.
Thân!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,100
412
83
47
Ninh Thuận
Cách làm của anh Tiger & bạn Xuân Trường khá ổn. Bạn cứ suy nghĩ và làm theo cách đó. Theo Mina, Công an Kinh Tế không phải thông báo trước cho bạn trước khi vào kiểm tra như vậy đâu. Còn không thì thường là kiểm tra không khắt khe.
Thân
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều