[cty mình kinh doanh về dịch vụ giao nhận hàng hóa, nó xuất phát từ phía hàn quốc
có nghĩa là vào năm 2007 một cty kinh doanh về dịch vụ giao nhận hàng hóa ở HQ đã mở một cty nữa ở Hà nội ( đó là cty tớ), vậy cho tớ hỏi những hàng hóa gửi sang HQ, hoặc gửi đi Sài gòn thì thuế suất là bn %( bằng đường hàng không )
trong trường hợp cty phía HQ yêu cầu cty tớ thu hộ thì có phải viết hóa đơn không? nếu viết thì bn %, ? hạch toán như thế nào ?
còn phần chi phí mang hàng từ sân bay đến cho người nhận lô hàng đó thì hạch toán như thế nào?
có nghĩa là vào năm 2007 một cty kinh doanh về dịch vụ giao nhận hàng hóa ở HQ đã mở một cty nữa ở Hà nội ( đó là cty tớ), vậy cho tớ hỏi những hàng hóa gửi sang HQ, hoặc gửi đi Sài gòn thì thuế suất là bn %( bằng đường hàng không )
trong trường hợp cty phía HQ yêu cầu cty tớ thu hộ thì có phải viết hóa đơn không? nếu viết thì bn %, ? hạch toán như thế nào ?
còn phần chi phí mang hàng từ sân bay đến cho người nhận lô hàng đó thì hạch toán như thế nào?