L
Phải phản ánh chính xác TK157 khi mua .Theo mình thì phải nên hạch toán như thế này:
***Khi mua hàng hóa
Nợ TK 157 100
Nợ TK 1331 10
Có TK 112 110
***Khi bán hàng đi, lúc này số tiền mà mình bỏ ra để mua giờ trở thành giá vốn của số hàng hóa bán ra.Nên :
*Khi phản ánh Giá vốn
Nợ TK 632 100
Có TK 157 100
*Khi Phản ánh Doanh Thu
Nợ TK 131, 111, 112 : 154
Có TK 511 : 140
Có TK 3331 : 14
Phải phản ánh chính xác TK632 : 100 chứ ko phải TK632 :140.
Còn chênh lệch nhau thì đã có doanh thu .
Làm như HuuQuang là chính xác nhất .
Đóng cửa Topic

