giao hàng tay ba....help me!!!!!

  • Thread starter lethiphuongqn
  • Ngày gửi
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Theo mình thì phải nên hạch toán như thế này:
***Khi mua hàng hóa
Nợ TK 157 100
Nợ TK 1331 10
Có TK 112 110
***Khi bán hàng đi, lúc này số tiền mà mình bỏ ra để mua giờ trở thành giá vốn của số hàng hóa bán ra.Nên :
*Khi phản ánh Giá vốn
Nợ TK 632 100
Có TK 157 100
*Khi Phản ánh Doanh Thu
Nợ TK 131, 111, 112 : 154
Có TK 511 : 140
Có TK 3331 : 14
Phải phản ánh chính xác TK157 khi mua .
Phải phản ánh chính xác TK632 : 100 chứ ko phải TK632 :140.
Còn chênh lệch nhau thì đã có doanh thu .
Làm như HuuQuang là chính xác nhất .
Đóng cửa Topic
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Phải phản ánh chính xác TK157 khi mua .
Phải phản ánh chính xác TK632 : 100 chứ ko phải TK632 :140.
Còn chênh lệch nhau thì đã có doanh thu .
Làm như HuuQuang là chính xác nhất .
Đóng cửa Topic
Đúng roài bạn Long CV. thằng 632 hôm qua mình treo 140 đó không để ý cũng chẳng muốn sửa lại, nó phải là 100 đ, cứ mải đi tranh luận có treo 157 hay không đâm cái topic này nó lằng nhằng mãi không xong. Stop here! ok
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
cứ mải đi tranh luận có treo 157 hay không đâm cái topic này nó lằng nhằng mãi không xong. Stop here! ok
hihi, cũng muốn stop ở đây nhưng mình mạo muội đưa ra ý kiến!
đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Nghiệp vụ mới phát sinh xuất HĐ bán hàng cho Cty C.
Hai cái mình bôi đen đó đủ để mình không hạch toán vào TK157 rồi ! Vì TK157 chỉ hạch toán khi hàng hóa gửi (cứ coi là mình gửi đi) nhưng chưa xác định là đã bán (chưa hạch toán doanh thu). Còn trường hợp này giao dịch đã coi là bán, xuất hóa đơn===> nên ý kiến của mình vẫn ko dùng tài khoản 157.

1- hàng giao tay ba không nhập kho
2- giá vốn phải là giá mua của mình, bạn làm thế thì TK 157 lệch 40 đồng lấy đâu bù vào?

Hạch toán như sau:
Nợ TK 632: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 331: 110

Nợ TK 131: 154
Nợ TK 333: 14
Có TK 511: 140
Mình cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ lưu ý chỗ bôi đen thôi.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
hihi, cũng muốn stop ở đây nhưng mình mạo muội đưa ra ý kiến!
Hai cái mình bôi đen đó đủ để mình không hạch toán vào TK157 rồi ! Vì TK157 chỉ hạch toán khi hàng hóa gửi (cứ coi là mình gửi đi) nhưng chưa xác định là đã bán (chưa hạch toán doanh thu). Còn trường hợp này giao dịch đã coi là bán, xuất hóa đơn===> nên ý kiến của mình vẫn ko dùng tài khoản 157.

Mình cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ lưu ý chỗ bôi đen thôi.
Vậy Ngocluyen cho mình hỏi câu này nếu như Cty C mua hàng về sau đó trả lại một ít lý do không đảm bảo chất lượng thì họ trả lại Cty A hay Cty B? Và nếu không đưa nó lên 157 thì hạch toán lại trường hợp này thế nào ta?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Vậy Ngocluyen cho mình hỏi câu này nếu như Cty C mua hàng về sau đó trả lại một ít lý do không đảm bảo chất lượng thì họ trả lại Cty A hay Cty B? Và nếu không đưa nó lên 157 thì hạch toán lại trường hợp này thế nào ta?

Vì là hàng HTX đã xác định bán cho B nên đương nhiên khi B ko đồng ý B sẽ phải xuất hóa đơn cho HTX khi trả lại hàng. Bên A đã giao dịch với HTX, xuất hóa đơn, nhận tiền thì giao dịch của họ với HTX là xong. Nói chung mình thấy nghe là "giao hàng tay ba" thôi nhưng thực tế nó cũng rõ ràng đấy chứ chẳng qua là vì HTX giao thẳng không qua kho mà thôi. Đó là ý kiến của riêng mình.
 
Sửa lần cuối:
A

alecphuong

Guest
6/9/07
4
0
0
42
Hà nọi
Bạn naviah: Cách của bạn tớ thấy cũng hợp lý , nhưng phần HTX chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho A sao k thấy bạn hoạch toán vậy
 
H

hakase

Guest
7/11/06
3
0
1
DL
nếu nhận hàng ngay tại kho luôn thì làm sao hả mấy bác
 
D

daonguyen1111

Guest
6/10/07
1
0
0
tpHCM
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!
Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk632: 110
cótk1561 : 100
cótk133 : 10
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14
 
L

lethiphuongqn

Guest
26/9/07
7
0
0
ha noi
Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk632: 110
cótk1561 : 100
cótk133 : 10
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14

Sao bán háng lại ghi có có 133 vậy ? em không hiểu.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14
nợ tk632: 100
cótk1561 : 100
Chắc là bạn ý nhầm!
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
39
Hà Nội
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!

1/ Ghi nhan gia von luon ( Do hàng không thông qua kho)
Nợ Tk 632 100
Nợ Tk 133 10
có Tk 331(A) 110
2/Khi nhan duoc giấy báo nợ của ngân hàng thì viết tiếp bút toán:
Nợ Tk 331 (A) 110
Có Tk 112 110
3/ Ghi nhận doanh thu
Nợ Tk 131(B) 154
có Tk 511 140
có Tk 3331 14
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều