P
Mọi người cho minh hỏi với nha. Trong kỳ khai thuế tháng 4 và tháng 5 kế toán cũ có kê khai thuế GTGT bi sai, do hóa đơn đó không phải của công ty mình mà là hóa đơn tiếp khách và hóa đơn tiền điện thoại di động tên công ty, địa chỉ mã số thuế thuế của công ty khác mà lại kê khai vào. Bây giờ mình mới phát hiện ra minh biết là phải làm điều chỉnh giảm theo TT60 mẫu 01/KHBS nhung minh không biết ghi cụ thể như thế nào và mục mã số chỉ tiêu thì minh lấy mã số ở đâu? Mình làm điều chỉnh giảm thì có phải kê số tiền phạt chậm nộp hay không? Các bạn chỉ gium minh với nha cảm ơn nhiều.