Hàng bán bị trả lại

  • Thread starter Thread starter Hương Thuỷ
  • Ngày gửi Ngày gửi
H

Hương Thuỷ

Guest
Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!
 
Hương Thuỷ;289970[B nói:
]Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!

Nhận hóa đơn xuất cho ...là sao vậy ?
Nếu bên bạn nhận hóa đơn mà bên mua hàng của mình xuất lại ghi rõ là hàng bán bị trả lại thì bạn kê vào bảng kê 01-2/GTGT để khấu trừ thuế GTGT bình thường, còn trong sổ KT thì bạn định khoản là:
- Khi nhận lại SP, HH bị trả lại thì phản ánh giá vốn: N154;155;156/C632
- Khi thanh toán với người mua số tiềncủa hàng bị trả lại: N531;3331/C111;112;131

Mình thì vẫn làm thế còn ko biết mọi người có ý kiến gì khác ko thì cùng thảo luận để học hỏi nhé.
 
Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!

Theo TT60 kê vào 01-1/GTGT đối với hàng đã bán bị trả lại (ghi âm), trước đây vào 02A/GTGT =>01/GTGT:bigok:
 
Nếu cty bạn xuất hóa đơn cho bên mua sau đó bên mua xuất hóa đơn trả lại hàng bạn ghi vào bảng kê 01-1/GTGT với nội dung hàng bán bị trả lại,số tiền ghi âm.thuế chấp nhận như vậy.
 
Nhận hóa đơn xuất cho ...là sao vậy ?
Nếu bên bạn nhận hóa đơn mà bên mua hàng của mình xuất lại ghi rõ là hàng bán bị trả lại thì bạn kê vào bảng kê 01-2/GTGT để khấu trừ thuế GTGT bình thường, còn trong sổ KT thì bạn định khoản là:
- Khi nhận lại SP, HH bị trả lại thì phản ánh giá vốn: N154;155;156/C632
- Khi thanh toán với người mua số tiềncủa hàng bị trả lại: N531;3331/C111;112;131

Mình thì vẫn làm thế còn ko biết mọi người có ý kiến gì khác ko thì cùng thảo luận để học hỏi nhé.

Pác này nhập hàng trả lại giống như hàng mua à !!! khi nhận hàng trả lại ghi nhận N333 =>đưa vào 01-1/GTGT:bigok:
 
Ban tham khao TT60/BTC đi, con ve định khoản
thi bac " Ocean 13 " lam đúng rồi đó.
 
Back
Top