H
Hương Thuỷ
Guest
Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!
Hương Thuỷ;289970[B nói:]Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!
Nhận hóa đơn xuất cho hàng bán trả lại trong tháng phải kê vào bảng kê 02 or 03 để điều chỉnh thuế vậy các bạn ? Xin giúp mình với!
Nhận hóa đơn xuất cho ...là sao vậy ?
Nếu bên bạn nhận hóa đơn mà bên mua hàng của mình xuất lại ghi rõ là hàng bán bị trả lại thì bạn kê vào bảng kê 01-2/GTGT để khấu trừ thuế GTGT bình thường, còn trong sổ KT thì bạn định khoản là:
- Khi nhận lại SP, HH bị trả lại thì phản ánh giá vốn: N154;155;156/C632
- Khi thanh toán với người mua số tiềncủa hàng bị trả lại: N531;3331/C111;112;131
Mình thì vẫn làm thế còn ko biết mọi người có ý kiến gì khác ko thì cùng thảo luận để học hỏi nhé.