Chiết khấu vàng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi ATM919, 4 Tháng mười 2007.

2,489 lượt xem

  1. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Cty mình có chế độ cho khách hàng như sau:
    Cuối tháng dựa vào số lượng hàng hóa bán được của 1 mặt hàng nào đó đạt được DT thì ngoài phần Hoa hồng chiết khấu, Km hiện hành thì còn được khuyến mãi vàng cho các KH đó.
    Vậy khi thanh toán CK vàng cho khách hàng mình phải định khoản như thế nào? mong các bạn góp ý kiến.
     
    #1
  2. khuckhich

    khuckhich Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    4
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí MInh
    chiết khấu vàng cũng như bình thường thôi
     
    #2
  3. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Bình thường như thế nào hả bạn, bạn có thể hạch toán giúp mình được không?
     
    #3
  4. kidmandang

    kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCM
    Đây cũng là một khoản khuyến mãi thôi đúng vậy ko pác! pác cứ xuất hàng khuyến mãi giống như khuyến mãi hàng bình thường vậy ghi nhận theo giá vốn đối với 632 &512. Pác khuyến mãi bằng vàng hay hình thức khác VD: đạt doanh số tặng 1 chiếc Toyota, Mes ... thì cũng như nhau cả thôi!
     
    #4
  5. khuckhich

    khuckhich Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    4
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí MInh
    chiết khấu vàng hay bạc gì thì cũng do công ty đặt ra - cụ thể là phòng kinh doanh. trong vấn đề bàn ở đây chúng ta chỉ hiểu đơn giản là đã phát sinh chi phí chiết khấu bán hàng cho khách hàng đó (bao gồm tất cả các kiểu chiết khấu mà cty bạn đặt ra). như vậy khoản chiết khấu thông thường bạn đã hạch toán được thì ck vàng hay km vàng bạn cũng hạch toán như thế thôi. tuy nhiên đây là khoản chi phí khống chế nên thường hợp thức hóa bằng cách khác (còn gọi là kỹ năng kế toán), đưa nó mất dạng trong chi phí.
     
    #5
  6. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Bác Kid ơi, nếu là hàng khuyến mãi, hoặc chiết khấu trên đơn giá thì em không hỏi. Mà đây là hình thức chiết khấu bằng hiện vật cụ thể là vàng, cái này không xuất HĐ đầu ra nhưng lại có HĐ đầu vào và nhiều khoản phí phát sinh cho HĐ mua vàng đầu vào, chi phí thuê gia công vàng,... rồi cuối tháng chiết khấu số vàng đó cho khách hàng, cộng chiết khấu trên đơn giá, cộng hàng khuyến mãi theo số lượng hàng hóa,.... Mới nhìn qua thì nó có vẻ đơn giản ai cũng có thể tập hợp được, nhưng hạch toán tất cả các chi phí chiết khấu vàng đó cho khách hàng thì không phải dễ, mình muốn hỏi mọi người các bút toán trên hạch toán sao như thế nào và sao cho hợp lý.
     
    #6
  7. kidmandang

    kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCM
    Chắc Eva mua Vàng về thuê ngoài khắc chữ, tên tuổi cty lên rồi mang tặng khách hàng. Vậy theo mình có thể xử lý như hàng sản xuất:
    1/Mua: N156A: 10,133: 1/C331: 11
    2/Xuất gia công theo Hđồng: N154: 10/C156A: 10
    3/Chi phí gia công + Phát sinh khác: N627/C154: 3
    4/Nhập hàng sau gia công: N156B/C154: 13(Số áo của tớ :bigok:)
    5/Xuất tặng theo TT32:
    N632/C156B
    N641/C512,C333
    Cái nào có hóa đơn đầu vào mà ko có đầu ra vậy pác Eva(hic đặt nick này làm tớ cứ tưởng là nữ - hay là pác mới tập tịch tà kiếm phổ:bigok:)
    Đùa tí cho vui, mong các pác đóng góp ý kiến
     
    #7

Chia sẻ trang này