Giá vốn gia công

  • Thread starter nguyenthuhoai
  • Ngày gửi
N

nguyenthuhoai

Trung cấp
26/6/07
82
0
0
Thanh hoa
ANh chị ơi giúp em vơi!
Cty em nhận được một hợp đồng in ấn 2.000 cuốn sách, Nhưng cty ko có xưởng in mà tuê ngoài in( kèm theo hợp đồng thuê ngoài gia công)trị giá 10. đến ngày 12/10 nhập hàng về giao thẳng cho khách hàng luôn trị giá 12. Em định khoản như thế này các bác xem có ổn ko nha.
a, Khi nhận hàng gia công

Nơ 154: 10
nơ 1331
có 331
b, Xuất cho khách hàng luôn
No 131: 12
CO 511
co 331
C, kết chuyển
No 632:10
co 154: 10
Mong các anh chị chỉ giáo:wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Có lẽ là ....đúng.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Bạn làm đúng rồi mà.
 
S

Sandras

Guest
19/9/06
6
0
0
46
Hanoi
Sao lại thế, mình nghĩ thế này mới đúng chứ nhỉ :
a, Khi nhận hàng gia công

Nơ 154: 10
có 331
b, Xuất cho khách hàng luôn
No 131: 12
CO 511
C, kết chuyển
No 632:10
co 154: 10
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Sao lại thế, mình nghĩ thế này mới đúng chứ nhỉ :
a, Khi nhận hàng gia công

Nơ 154: 10
có 331
b, Xuất cho khách hàng luôn
No 131: 12
CO 511
C, kết chuyển
No 632:10
co 154: 10

người ta làm đúng rồi, tư nhiên bỏ phần thuế đâu mất vậy, lấy bỏ túi rồi chứ gì?
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Sao lại thế, mình nghĩ thế này mới đúng chứ nhỉ :
a, Khi nhận hàng gia công

Nơ 154: 10
có 331
b, Xuất cho khách hàng luôn
No 131: 12
CO 511
C, kết chuyển
No 632:10
co 154: 10

Phần trên bạn ấy có thuế mà bạn. Nhưng mà mình thấy cái số liệu của bạn ấy thế nào ấy?? Như vậy tính ra thì giá vốn hàng đó = Dthu? Vậy thì làm làm j? Đâu có lãi?:wall:
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Phần trên bạn ấy có thuế mà bạn. Nhưng mà mình thấy cái số liệu của bạn ấy thế nào ấy?? Như vậy tính ra thì giá vốn hàng đó = Dthu? Vậy thì làm làm j? Đâu có lãi?:wall:

ban xem kỹ lại đi, giá vốn 10, Dthu 12 mà
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
ANh chị ơi giúp em vơi!
Cty em nhận được một hợp đồng in ấn 2.000 cuốn sách, Nhưng cty ko có xưởng in mà tuê ngoài in( kèm theo hợp đồng thuê ngoài gia công)trị giá 10. đến ngày 12/10 nhập hàng về giao thẳng cho khách hàng luôn trị giá 12. Em định khoản như thế này các bác xem có ổn ko nha.
a, Khi nhận hàng gia công

Nơ 154: 10
nơ 1331
có 331
b, Xuất cho khách hàng luôn
No 131: 12
CO 511
co 331
C, kết chuyển
No 632:10
co 154: 10
Mong các anh chị chỉ giáo:wall::wall::wall:
Bút toán khi nhận hàng gia công

Nợ TK 155: 10
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
Khi xuất bán cho khách hàng
Nợ TK 632
Có TK 155 10
và Nợ TK 111,112,131
Có TK 511:12
Có TK 333
Thân!
 
Sửa lần cuối:
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Bút toán khi nhận hàng gia công

Nợ TK 156: 10
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
Khi xuất bán cho khách hàng
Nợ TK 632
Có TK 156 10
và Nợ TK 111,112,131
Có TK 511:12
Có TK 333
Thân!
bạn có nhầm không vậy? nếu như gia công xong đem về nhập kho cũng là sdung TK 155 thôi làm gì có TK 156 trong trường hợp này
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
bạn có nhầm không vậy? nếu như gia công xong đem về nhập kho cũng là sdung TK 155 thôi làm gì có TK 156 trong trường hợp này
Thưa bạn tôi biết, nếu hàng hóa thuê gia công về nhập kho, rồi xuất bán thì sử dụng TK 155, tôi viết thiếu TK 155 và sửa thêm nhưng không sửa được lỗi mạng, bạn thông cảm. Tôi đính chính bút toán trên, cảm ơn bạn!
TH trên sẽ hạch toán nhập hàng gia công
Nợ TK 155:10
Nợ TK 133
Có TK 131,111,112
Bút toán giá vốn hàng bán
Nợ TK 632
Có TK 155 : 10
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenthuhoai

Trung cấp
26/6/07
82
0
0
Thanh hoa
Thưa bạn tôi biết, nếu hàng hóa thuê gia công về nhập kho, rồi xuất bán thì sử dụng TK 155, tôi viết thiếu TK 155 và sửa thêm nhưng không sửa được lỗi mạng, bạn thông cảm. Tôi đính chính bút toán trên, cảm ơn bạn!
TH trên sẽ hạch toán nhập hàng gia công
Nợ TK 155:10
Nợ TK 133
Có TK 131,111,112
Bút toán giá vốn hàng bán
Nợ TK 632
Có TK 155 : 10

Nhưng bút toán này ko qua kho bạn à. Khi nhận được hàng gia côgn về suất bán luôn. nếu mình nhập kho mới ghi nhận như bút toán của bạn chứ và phải cộng thêm nhưng khoản j liên quan dến hợp đồng gia công này như Chi phí cho Nhân viên gián tiếp noi cung liên quan đến việc tạo ra sản phẩm của Hợp đồng này đúng ko.
ĐK
No 154
N133
CO331
b, No 154
No 133" Nếu có"
CO 111.334.112
C, Nơtk 155
có TK 154
D, Nợ 131
co 511
co 333
e, No 632
co 155
XIn mọi người cho ý kiến!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Nhưng bút toán này ko qua kho bạn à. Khi nhận được hàng gia côgn về suất bán luôn. nếu mình nhập kho mới ghi nhận như bút toán của bạn chứ và phải cộng thêm nhưng khoản j liên quan dến hợp đồng gia công này như Chi phí cho Nhân viên gián tiếp noi cung liên quan đến việc tạo ra sản phẩm của Hợp đồng này đúng ko.
ĐK
No 154
N133
CO331
b, No 154
No 133" Nếu có"
CO 111.334.112
C, Nơtk 155
có TK 154
D, Nợ 131
co 511
co 333
e, No 632
co 155
XIn mọi người cho ý kiến!
Vậy trường hợp của bạn là xuất bán bán thành phẩm?
 
N

nguyenthuhoai

Trung cấp
26/6/07
82
0
0
Thanh hoa
Bên hàng của em là chế bản in ấn các loại sách mà. Nhưng cty em ko có xưởng in phải thuê ngoài để in mà.
Thường cty em thuê ngoài khi họ gia công dc( In xong) thì giao lại cho cty em nhưng cty em ko nhập kho và bán thẳng luôn ko phát sinh thêm chi phí gj cả. Nên em muốn hỏi làm trường hợp đầu tiên em đưa ra hay trường hợp thứ 2 là qua nhập kho là tốt nhất. Mong chỉ giáo!
 
Sửa lần cuối:
thong_xanh2003

thong_xanh2003

Cao cấp
11/6/07
226
1
18
53
Nam Dinh
Bên hàng của em là chế bản in ấn các loại sách mà. Nhưng cty em ko có xưởng in phải thuê ngoài để in mà.
Thường cty em thuê ngoài khi họ gia công dc( In xong) thì giao lại cho cty em nhưng cty em ko nhập kho và bán thẳng luôn ko phát sinh thêm chi phí gj cả. Nên em muốn hỏi làm trường hợp đầu tiên em đưa ra hay trường hợp thứ 2 là qua nhập kho là tốt nhất. Mong chỉ giáo!
Theo tôi trường hợp của bạn cũng không hẳn là thuê gia công,bạn có xuất giấy hay phụ liệu mực in..vv cho bên nhận in không. Nếu có xuất cho bên nhận in thì bạn theo dõi trên TK 154 là đúng. Nếu không xuất vật liệu cho bên gia công thì bạn cứ coi như mua hàng của bên in rồi bán lại cho bên thuê in là xong.
 
N

nguyenthuhoai

Trung cấp
26/6/07
82
0
0
Thanh hoa
Theo tôi trường hợp của bạn cũng không hẳn là thuê gia công,bạn có xuất giấy hay phụ liệu mực in..vv cho bên nhận in không. Nếu có xuất cho bên nhận in thì bạn theo dõi trên TK 154 là đúng. Nếu không xuất vật liệu cho bên gia công thì bạn cứ coi như mua hàng của bên in rồi bán lại cho bên thuê in là xong.
Không bạn à mình ko xuất j đi gia công cả nhưng cũng ko thể hạch toán như bạn dc.
Vì mình phỉa có HĐ thuê họ in thì họ mới in cái mình cần chứ đâu phải cái này có sẵn trên thị trường mua về bán lại.
mà đây coi như là chi phí mình thuê ngoài in ( Thuê trọn gói đấy) và có những trường hợp còn phát sinh ngoài khoản thuế gia công còn lương gián tiếp, CP tiếp khác, Cp vận chuyển sẽ tính + vơi tiền thuê khoán họ in để tính giá thành bán chứ.
EM noái có đúng ko các bác??
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Không bạn à mình ko xuất j đi gia công cả nhưng cũng ko thể hạch toán như bạn dc.
Vì mình phỉa có HĐ thuê họ in thì họ mới in cái mình cần chứ đâu phải cái này có sẵn trên thị trường mua về bán lại.
mà đây coi như là chi phí mình thuê ngoài in ( Thuê trọn gói đấy) và có những trường hợp còn phát sinh ngoài khoản thuế gia công còn lương gián tiếp, CP tiếp khác, Cp vận chuyển sẽ tính + vơi tiền thuê khoán họ in để tính giá thành bán chứ.
EM noái có đúng ko các bác??
Vậy túm lại là cty bạn nhận hợp đồng in ấn sau đó thuê một bên khác làm, rồi sau đó bên nhận làm xuất HĐ cho bạn, bạn lại xuất HĐ lại cho KH đã ký hợp đồng với bạn.
Vậy trường hợp này bạn chỉ là người đứng giữa, bạn không xuất gì đi, bạn cũng không nhận gì về?
Nếu bạn nhận số hàng gia công trên về nhập kho thì chi phí vận chuyển số hàng trên sẽ được cộng vào giá vốn hàng bán, còn nếu không về nhập kho mà xuất bán thẳng tại nơi bạn thuê in thì giá vốn của bạn chính là giá mà bên nhận in xuất HĐ cho bạn.
Trường hợp của bạn không thể nói là thuê họ gia công được, vì bạn có xuất gì cho họ đâu mà thuê họ GC, Bạn đọc TT32 có nói về trường hợp hàng gia công. Trong trường hợp này của bạn cũng giống như bạn mua hàng của cty in về rồi xuất bán theo hợp đồng với bên thuê bên bạn in.
Sẽ có 2 trường hợp.
Công ty nhận in cho bạn xuất HĐ cho bạn
1, Hàng bạn về nhập kho
Nợ TK 156
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 331,111,112
2, nếu hàng gửi tại nơi in để xuất bán luôn
Nợ TK 157
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 111,112,331
Khi xuất HĐ bán
Nợ TK 632
Có TK 156
Hoặc
Nợ TK 632
Có TK 157

Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Thân!
 
Sửa lần cuối:
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Vậy túm lại là cty bạn nhận hợp đồng in ấn sau đó thuê một bên khác làm, rồi sau đó bên nhận làm xuất HĐ cho bạn, bạn lại xuất HĐ lại cho KH đã ký hợp đồng với bạn.
Vậy trường hợp này bạn chỉ là người đứng giữa, bạn không xuất gì đi, bạn cũng không nhận gì về?
Nếu bạn nhận số hàng gia công trên về nhập kho thì chi phí vận chuyển số hàng trên sẽ được cộng vào giá bán, còn nếu không về nhập kho mà xuất bán thẳng tại nơi bạn thuê in thì giá vốn của bạn chính là giá mà bên nhận in xuất HĐ cho bạn.
Trường hợp của bạn không thể nói là thuê họ gia công được, vì bạn có xuất gì cho họ đâu mà thuê họ GC, Bạn đọc TT32 có nói về trường hợp hàng gia công. Trong trường hợp này của bạn cũng giống như bạn mua hàng của cty in về rồi xuất bán theo hợp đồng với bên thuê bên bạn in.
Sẽ có 2 trường hợp.
Công ty nhận in cho bạn xuất HĐ cho bạn
1, Hàng bạn về nhập kho
Nợ TK 156
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 331,111,112
2, nếu hàng gửi tại nơi in để xuất bán luôn
Nợ TK 157
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 111,112,331
Khi xuất HĐ bán
Nợ TK 632
Có TK 156
Hoặc
Nợ TK 632
Có TK 157

Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Thân!

Mình nghĩ đây là dịch vụ chứ có phải hàng hóa đâu bạn nhỉ nên đâu có hạch toán vào TK156. Bởi thực tế mình nhận sách về in, nhưng do hiện tại mình chưa có máy in mình đi thuê lại bên khác in như vậy hạch toán vào 156 có hợp lý ko? Theo mình nên hạch toán vào dịch vụ thuê ngoài (154- QĐ48).
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Mình nghĩ đây là dịch vụ chứ có phải hàng hóa đâu bạn nhỉ nên đâu có hạch toán vào TK156. Bởi thực tế mình nhận sách về in, nhưng do hiện tại mình chưa có máy in mình đi thuê lại bên khác in như vậy hạch toán vào 156 có hợp lý ko? Theo mình nên hạch toán vào dịch vụ thuê ngoài (154- QĐ48).
Thưa bạn trường hợp trên nếu Cty của bạn nguyenthuhoai nếu mang giấy đi thuê cty kia in thì bạn hạch toán được như thế, còn trường hợp này là bên cty bạn nguyenthuhoai thuê bên cty kia in nhưng lại chẳng xuất cái gì và cũng không phải là dịch vụ vì in ra sách là sp bằng hiện vật mà cụ thể là sách. Nó được coi là hàng hóa. nếu bạn ra ngoài mua một quyển sách thì nó là SP hay DV đây. Trường hợp bạn đi thuê GC khi bạn mang NVL của mình cho đối tác sau đó họ chế biến nó thành SP theo yêu cầu của bạn, còn trong trường hợp này không có gì hết. Khi bên nhận in xuất HĐ sách cho bạn thì bạn phải ghi nhận nó vào TK 156, nếu gửi ở lại để bán luôn thì phải qua TK 157.
Thân!
 

Xem nhiều