thời điểm xđịnh chi phí

  • Thread starter DHH
  • Ngày gửi
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
cho mình hỏi chi phí được xđịnh là của tháng nào dựa vào ngày tháng trên hóa đơn đỏ hay ngày tháng trên phiếu chi
VD : hóa đơn ghi tháng 7 nhưng phiếu chi ghi tháng 8 thì chi phí đó hạch toán vào tháng nào nhỉ
- Cty tớ có trường hợp như sau : để thanh toán tiền ăn ở khách san cho khách ( cty tớ là cty lữ hành du lịch ) thì đã tạm ứng 9.200000 (nghiệp vụ psinh trong tháng 7 ) , sau đó HDV mang hđơn nội bộ của KSạn về thanh toán là 9500000đ( mặc dù thực tế là 9500000+950000=10450000), nên phải viết phiếu chi ( PCngày 6/8) thêm cho người đó 300000, (vì ccứ vào hđ nội bộ ghi ngày tháng trong tháng 7 thì chỉ là 9500000)
- 17/8 cty tớ gửi qua ngân hàng số tiền còn lại là 950000, 31/8/07 họ mới xuất hđ đỏ với tổng tiền là 9500000, thiếu 950000, cty tớ bảo họ hủy nhưng họ không hủy , họ viết thêm cho cty tớ một hđ nữa trong tháng 9 số tiền chênh lệch , vậy phải hạch toán sao đây, chi phí phải pbổ như thế nào đây ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
[cho mình hỏi là một hđ từ tháng 2 , bây giờ hạch toánvào chi phí tháng 10 được không ? vì cty tớ khóa sổ 5 tháng đầu năm để làm bcáo tchính rồi.
Khoản tiền đặt cọc cho người bán có phải là một khoản tạm ứng không (tk141)
 
Sửa lần cuối:
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
cho mình hỏi chi phí được xđịnh là của tháng nào dựa vào ngày tháng trên hóa đơn đỏ hay ngày tháng trên phiếu chi
VD : hóa đơn ghi tháng 7 nhưng phiếu chi ghi tháng 8 thì chi phí đó hạch toán vào tháng nào nhỉ
- Cty tớ có trường hợp như sau : để thanh toán tiền ăn ở khách san cho khách ( cty tớ là cty lữ hành du lịch ) thì đã tạm ứng 9.200000 (nghiệp vụ psinh trong tháng 7 ) , sau đó HDV mang hđơn nội bộ của KSạn về thanh toán là 9500000đ( mặc dù thực tế là 9500000+950000=10450000), nên phải viết phiếu chi ( PCngày 6/8) thêm cho người đó 300000, (vì ccứ vào hđ nội bộ ghi ngày tháng trong tháng 7 thì chỉ là 9500000)
- 17/8 cty tớ gửi qua ngân hàng số tiền còn lại là 950000, 31/8/07 họ mới xuất hđ đỏ với tổng tiền là 9500000, thiếu 950000, cty tớ bảo họ hủy nhưng họ không hủy , họ viết thêm cho cty tớ một hđ nữa trong tháng 9 số tiền chênh lệch , vậy phải hạch toán sao đây, chi phí phải pbổ như thế nào đây ?

Tạm ứng trong tháng 7 cậu không quan tâm, đến khi Hóa đơn về 9,5T thì chi thêm 300.000 cho người ta. Rơi vào thời điểm tháng 8 thì hạch toán tháng 8.
Do viết thiếu nên họ viết thêm cho cậu là đương nhiên , cậu hạch toán bình thường.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
[cho mình hỏi là một hđ từ tháng 2 , bây giờ hạch toánvào chi phí tháng 10 được không ? vì cty tớ khóa sổ 5 tháng đầu năm để làm bcáo tchính rồi.
Khoản tiền đặt cọc cho người bán có phải là một khoản tạm ứng không (tk141)

Hóa đơn đó cậu chỉ tính vào chi phí thôi nhé.
Còn cái khoản đặt cọc thì cậu treo vào 331, đấy ko phải là tạm ứng.
 
Sửa lần cuối:
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
[ tớ biết là cho vào chi phí rồi nhưng có đươc cho vào chi phí tháng 10 không , số tiền la 400000đ
còn trường hợp trên thì giải quyết như thế nào nhỉ
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
nếu đến tháng 10 mới thanh toán cho hóa đơn này thì đưa vào chi phí tháng 10 thôi!
 
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
"Tạm ứng trong tháng 7 cậu không quan tâm, đến khi Hóa đơn về 9,5T thì chi thêm 300.000 cho người ta. Rơi vào thời điểm tháng 8 thì hạch toán tháng 8."
Vđề ở đây là tớ chi thêm 300000 vào ngày 6/8, còn hđ 9500000 lại là 31/8/07



"Do viết thiếu nên họ viết thêm cho cậu là đương nhiên , cậu hạch toán bình thường", nhưng chi phí thì phát sinh tháng 8, nhưng trên hđơn ghi là tháng 9, không biết cho vào chi phí tháng nào đây, hạch toán như thế nào đây ?
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
"Tạm ứng trong tháng 7 cậu không quan tâm, đến khi Hóa đơn về 9,5T thì chi thêm 300.000 cho người ta. Rơi vào thời điểm tháng 8 thì hạch toán tháng 8."
Vđề ở đây là tớ chi thêm 300000 vào ngày 6/8, còn hđ 9500000 lại là 31/8/07?

Nêu chi trước thì cậu cho tiếp vào cái Tạm ứng lần trước đó , sau này nhận hóa đơn rồi đối trừ là hết .


"Do viết thiếu nên họ viết thêm cho cậu là đương nhiên , cậu hạch toán bình thường", nhưng chi phí thì phát sinh tháng 8, nhưng trên hđơn ghi là tháng 9, không biết cho vào chi phí tháng nào đây, hạch toán như thế nào đây ?
Cậu nhận Hóa Đơn tháng nào thì hạch toán tháng đó .
Cái lần 1 nhận 9,5T thì hạch toán tháng 8
Lần 2 nhận 950.000 thì hạch toán tháng 9.
Cậu không sao mà bên xuất Hóa đơn cũng vậy, năng động lên chứ.... đòi bên kia xuất lại Hóa đơn làm gì cho mệt.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
[cho mình hỏi là một hđ từ tháng 2 , bây giờ hạch toánvào chi phí tháng 10 được không ? vì cty tớ khóa sổ 5 tháng đầu năm để làm bcáo tchính rồi.

Bạn ui, theo mình nhớ ko lầm thì HĐ chỉ có giá trị trong vòng 4 tháng thôi. Kế từ ngày xuất HĐ đến tháng thứ 5 là HĐ này ko sử dụng được rồi mà bạn. Thế thì ko hạch toán vào tháng 10 được rồi.
 

Xem nhiều