cho mình hỏi chi phí được xđịnh là của tháng nào dựa vào ngày tháng trên hóa đơn đỏ hay ngày tháng trên phiếu chi
VD : hóa đơn ghi tháng 7 nhưng phiếu chi ghi tháng 8 thì chi phí đó hạch toán vào tháng nào nhỉ
- Cty tớ có trường hợp như sau : để thanh toán tiền ăn ở khách san cho khách ( cty tớ là cty lữ hành du lịch ) thì đã tạm ứng 9.200000 (nghiệp vụ psinh trong tháng 7 ) , sau đó HDV mang hđơn nội bộ của KSạn về thanh toán là 9500000đ( mặc dù thực tế là 9500000+950000=10450000), nên phải viết phiếu chi ( PCngày 6/8) thêm cho người đó 300000, (vì ccứ vào hđ nội bộ ghi ngày tháng trong tháng 7 thì chỉ là 9500000)
- 17/8 cty tớ gửi qua ngân hàng số tiền còn lại là 950000, 31/8/07 họ mới xuất hđ đỏ với tổng tiền là 9500000, thiếu 950000, cty tớ bảo họ hủy nhưng họ không hủy , họ viết thêm cho cty tớ một hđ nữa trong tháng 9 số tiền chênh lệch , vậy phải hạch toán sao đây, chi phí phải pbổ như thế nào đây ?
VD : hóa đơn ghi tháng 7 nhưng phiếu chi ghi tháng 8 thì chi phí đó hạch toán vào tháng nào nhỉ
- Cty tớ có trường hợp như sau : để thanh toán tiền ăn ở khách san cho khách ( cty tớ là cty lữ hành du lịch ) thì đã tạm ứng 9.200000 (nghiệp vụ psinh trong tháng 7 ) , sau đó HDV mang hđơn nội bộ của KSạn về thanh toán là 9500000đ( mặc dù thực tế là 9500000+950000=10450000), nên phải viết phiếu chi ( PCngày 6/8) thêm cho người đó 300000, (vì ccứ vào hđ nội bộ ghi ngày tháng trong tháng 7 thì chỉ là 9500000)
- 17/8 cty tớ gửi qua ngân hàng số tiền còn lại là 950000, 31/8/07 họ mới xuất hđ đỏ với tổng tiền là 9500000, thiếu 950000, cty tớ bảo họ hủy nhưng họ không hủy , họ viết thêm cho cty tớ một hđ nữa trong tháng 9 số tiền chênh lệch , vậy phải hạch toán sao đây, chi phí phải pbổ như thế nào đây ?

