Hạch toán Doanh thu trong CTy Đầu tư xây lắp và cung cấp DV

  • Thread starter bimbim07
  • Ngày gửi
B

bimbim07

Guest
15/8/07
11
0
0
Hà nội
Công ty xây lắp TSCĐ, sau đó cho thuê hoạt động, Doanh thu được hạch toán như thế nào đây, rất mong WKT giúp đỡ:
(Lưu ý: Hợp đồng thuê hoạt động là hợp đồng chung cho nhiều TSCĐ cho thuê->phân bổ Dthu cho từng TS)
- Phát sinh Hợp đồng
- Khách hàng trả tiền (trả trước 40% cho 1 năm thuê TS)
- Xuất HĐơn cho khách hàng
- Phân bổ
- Kết chuyển
Thật sự chưa có kinh nghiệm trong xây lắp, mong các bạn giúp đỡ! Thanks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Công ty xây lắp TSCĐ, sau đó cho thuê hoạt động, Doanh thu được hạch toán như thế nào đây, rất mong WKT giúp đỡ:
(Lưu ý: Hợp đồng thuê hoạt động là hợp đồng chung cho nhiều TSCĐ cho thuê->phân bổ Dthu cho từng TS)
- Phát sinh Hợp đồng
- Khách hàng trả tiền (trả trước 40% cho 1 năm thuê TS)
- Xuất HĐơn cho khách hàng
- Phân bổ
- Kết chuyển
Thật sự chưa có kinh nghiệm trong xây lắp, mong các bạn giúp đỡ! Thanks.

Có 3 cách bạn tham khảo qua nhé
1/ Nếu sau khi ký HĐ, bên đi thuê thanh toán 40% giá trị HĐ & cty bạn xuất Hóa đơn cho toàn bộ HĐ đó thì ghi nhận như sau:
- Khi thu tiền : Nợ 111 / Có 131
- Khi xuất hóa đơn :Nợ 131 / Có 3387, 3331
Định kỳ hàng tháng bạn kết chuyển Dthu chưa thực hiện từ TK 3387 sang TK 511 để ghi nhận doanh thu trong tháng (Lưu ý DThu này sẽ được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê)Đồng thời khấu hao TSCĐ đem cho thuê được ghi nhận như là 1 loại chi phí trong kỳ

2/ Xuất hóa đơn theo từng tháng cho thuê
- thu tiền (40%) Nợ 111 / Có 131
- Xuất HĐơn Nợ 131 / Có 511, 3331
- Ghi nhận chi phí Khấu hao

3/ Nếu Cty bạn xuất hóa đơn tại thời điểm khi kết thúc HĐ thì:
- Khi thu tiền : Nợ 111 / Có 131
- Định kỳ hàng tháng ghi nhận Dthu : Nợ 3387 / Có 511 , Đồng thời ghi nhận khấu hao làm chi phí
- Kết thúc HĐ xuất Hóa đơn : Nợ 131 / Có 3387, 3331

(Cách thứ 3 này là do mình suy nghĩ thôi, chứ mình chưa áp dụng bao giờ. Không biết các bác khác có ý kiến gì k nhỉ????)
 
B

bimbim07

Guest
15/8/07
11
0
0
Hà nội
Thực tế, khách hàng thanh toán (ứng trước tiền cho thuê) bao nhiêu thì Cty viết hóa đơn bấy nhiêu, số tiền nhận trước được chia đều cho số tháng theo giá thuê, sau đó hạch toán theo C1! Như vậy là đảm bảo đúng nghiệp vụ, các bạn thấy thế nào?
 
B

bimbim07

Guest
15/8/07
11
0
0
Hà nội
Quên mất, thanks Tuyet Mai nhé!
(Giá như 4r có nút Thanks thì tiện biết bao!?!)
 

Xem nhiều