vốn góp

  • Thread starter saigon2007
  • Ngày gửi
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
:wall:cả nhà ơi! cho tui hỏi xíu nha. chả là cty mình mới thành lập được 3 tháng nay, mình đang làm bảng BC thuế TNDN để kịp nộp nè, nhưng mình ko biết sao đâu, khi thành lẫp thì có 2 thành viên góp vốn, nhưng thực tế là số vốn đó không có góp vào cty, mà trước khi thành lập thì cá nhân sếp đã mua bán hàng trước đó rùi ( là hàng ma Cty mình đang kinh doanh đó) tiền lấy hàng đó là tiên vay nhưng lại mang tên cty khác hay cá nhân của cty kia vay thì mình ko rõ vì cty kia cũng là của sếp mình luôn, rồi cái hàng mua bằng vốn vay đó bay giờ nó gần như là nguồn vốn KD của cty mình vậy. chứ thự ra 2 thành viên ko có góp vốn như trong bảng đăng ký kinh doanh. mà lãi trả hàng tháng thì cũng do cty kia trả thay bây giờ cty kia làm bảng công nợ và nói cty mình thanh toán cho ben đó giờ minh ko biết phải hạch toán như thế nào cho hợp lý nữa, mong mọi người giúp mình với.
còn nữa cty mình nhập hàng là bán thành phẩm, còn phải thêm bao bì nữa thì nó mới thành một hàng hóa hoàn chỉnh, vậy nhình nhập hàng bán thành phẩm kia mình cho vào TK 156 đúng không các bạn còn bao bì mình cho vào 152 mình cũng chẳng biết phải làm thế nào cho hớp lý nếu sai thì mình phải làm thế nào đây, vì mình cũng mới di làm ko lâu mà mình làm bên Dv- TM thôi nên nò ko phúc tạp thế này mong mọi người trả lời sớm dùm mình nha.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
khi thành lẫp thì có 2 thành viên góp vốn, nhưng thực tế là số vốn đó không có góp vào cty-------> em vẫn phải hạch toán vào sổ (lập Biên bản góp vốn, lập phiếu thu).
trước khi thành lập thì cá nhân sếp đã mua bán hàng trước đó rùi ( là hàng ma Cty mình đang kinh doanh đó) tiền lấy hàng đó là tiên vay nhưng lại mang tên cty khác hay cá nhân của cty kia vay thì mình ko rõ vì cty kia cũng là của sếp mình luôn, rồi cái hàng mua bằng vốn vay đó bay giờ nó gần như là nguồn vốn KD của cty mình vậy. chứ thự ra 2 thành viên ko có góp vốn như trong bảng đăng ký kinh doanh. mà lãi trả hàng tháng thì cũng do cty kia trả thay bây giờ cty kia làm bảng công nợ và nói cty mình thanh toán cho ben đó giờ minh ko biết phải hạch toán như thế nào cho hợp lý nữa, mong mọi người giúp mình với.
Cái này thì em ko thể hạch toán công nợ được. nguyên tắc Cty chưa Hoạt động thì làm gì có Phát sinh. khoản này em hạch toán nội bộ rùi đưa cho GĐ chi trả thôi. Em chỉ được phép hạch toán các khoản tính từ ngày Cty đc phép HĐ và có phát sinh thực tế liên quan đến chữ ký, con dấu của Cty.
 
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
Cái này thì em ko thể hạch toán công nợ được. nguyên tắc Cty chưa Hoạt động thì làm gì có Phát sinh. khoản này em hạch toán nội bộ rùi đưa cho GĐ chi trả thôi. Em chỉ được phép hạch toán các khoản tính từ ngày Cty đc phép HĐ và có phát sinh thực tế liên quan đến chữ ký, con dấu của Cty.[/QUOTE][/COLOR]
Vậy cho E hỏi, số lãi và vốn vay đó giờ thì Cty em phải trả là chắc rùi, nhưng mọi người có cách nào giúp mình cho khoản vay và phải trả lãi đó là hợp lệ được không. chứ CP thì nhiếu mà không có cách nào để hợp thức hóa nó thì chít mất. cty lỗ mà vẫn phải báo cáo lời sao hả bà con.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
chỉ có mỗi cách là: có đầy đủ chứng từ đâu vào bắt đầu tù lúc Cty HĐ thì mới hạch toán đc. nói vậy là em hiểu ý rùi chứ?
 
L

L'amour

Trung cấp
11/12/06
199
3
18
45
Sans frontieres
Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự bạn rồi, tuy nhiên cty mình đã làm là cty cổ phần. Mình cũng ko chắc chắn lắm nhưng có thể bạn thử xử lý cách này xem:
- Phần tiền vay công ty kia để mua hàng hóa và chi thành lập cty, VD: 500tr đồng. Bạn coi đó là khoản tiền góp vốn của sếp, lập BB góp vốn và phiếuthu: 500 tr đồng. Còn phần công nợ với bên cty kia coi như khoản nợ cá nhân sếp vay cty kia để góp vào cty mới. Hóa đơn lấy hàng hóa (nếu ghi tên cty kia) thì cty kia sẽ xuất bán lại cho cty mới của bạn (giá bán bằng giá mua), như vậy bên bán mới hợp lý được khoản đầu vào. Công nợ mua bán hàng hòa bạn xuất từ số tiền góp 500tr ra trả ( mà thực chất là sếp trả vì coi như sếp vay để góp vào cty). Tuy nhiên cách này phải được sự ủng hộ của sếp ( trước đây các sếp của mình cũng rất ủng hộ cách này thì mới làm được).
- Các bạn có cách nào hay hơn thì giúp bạn ấy nhé.
 
L

L'amour

Trung cấp
11/12/06
199
3
18
45
Sans frontieres
Bạn cũng lưu ý nếu chưa góp đủ vốn điều lệ mà đã đi vay để hoạt động thì phần lãi vay ấy ko được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ để tính thu nhập chịu thuế nhưng được ghi nhận để tính ra lợi nhuận kế toán. Vì thế phải tùy vào đặc điểm cty bạn mà xử lý phần vay - phần lãi này, người ngoài rất khó giúp bạn được.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự bạn rồi, tuy nhiên cty mình đã làm là cty cổ phần. Mình cũng ko chắc chắn lắm nhưng có thể bạn thử xử lý cách này xem:
- Phần tiền vay công ty kia để mua hàng hóa và chi thành lập cty, VD: 500tr đồng. Bạn coi đó là khoản tiền góp vốn của sếp, lập BB góp vốn và phiếuthu: 500 tr đồng. Còn phần công nợ với bên cty kia coi như khoản nợ cá nhân sếp vay cty kia để góp vào cty mới. Hóa đơn lấy hàng hóa (nếu ghi tên cty kia) thì cty kia sẽ xuất bán lại cho cty mới của bạn (giá bán bằng giá mua), như vậy bên bán mới hợp lý được khoản đầu vào. Công nợ mua bán hàng hòa bạn xuất từ số tiền góp 500tr ra trả ( mà thực chất là sếp trả vì coi như sếp vay để góp vào cty). Tuy nhiên cách này phải được sự ủng hộ của sếp ( trước đây các sếp của mình cũng rất ủng hộ cách này thì mới làm được).
- Các bạn có cách nào hay hơn thì giúp bạn ấy nhé.
-------
thứ nhất ko thể coi khoản đó là phần góp vốn của Sếp đc.
làm loằng ngoằng mà ko giải trình đc thì đùng có dại mà làm. tội vạ đâu là kế toán chết đấy.
nói thẳng với Sếp là chỉ có thể Hạch toán từ ngày Cty thành lập. ko có cách nào tốt cả. khoản kia đưa vào Nội bộ thui.
Muốn đua vào Hạch toán thì đọc phần trả lời trên của tớ đi và tuỳ theo kinh nghiệm của bnạ nữa!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
bắt đầu hoạt động là phải góp vốn rùi> (có BB góp vốn và lập phiếu thu) phải đưa vào quỹ. nếu ko làm gì có tiền mà hoạt động. đa phần các cty bây giờ toàn vốn ảo. ít khi các bác thuế đên kiểm quỹ làm gì.
 
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
chỉ có mỗi cách là: có đầy đủ chứng từ đâu vào bắt đầu tù lúc Cty HĐ thì mới hạch toán đc. nói vậy là em hiểu ý rùi chứ?



cảm ơn bác nha. em cũng hiểu rùi đó, nhưng bác ơn làm cách nào để có chứng từ hợp lệ đậy, nếu đó là khoản vay của cá nhân thì mình làm phiếu thu với lại giấy cho vay mượn tiền liệu có hợp lý ko, trong đó cũng nghi đầy đủ lãi xuất như là một hợp đồng vậy được không hả bác.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
làm các chứng từ cần thiết bắt đầu từ ngày tháng Cty hoạt động. (bảo bên bán làm cho) sau đó theo dõi khoản công nợ phải trả.
nếu là khoản vay thì cũng hạch toán theo đúng ng tắc kế toán nhé!
tất nhiên là phải có các giấy tờ liên quan đến việc vay và cho vay rồi.
 
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
nhân tiền đây cho mình hỏi thêm chút nha. cty mình thành lập vào đầu tháng 7 chính thức HĐ( có MST vào ngày 12/7) nhưng những chi phí liên quan để thành lập lên cty ( như phí công chứng làm HD thuê nhà thì từ tháng 6 cơ, và nhửng chi phí như phí DKKD hay phí là con dấu thì từ đầu tháng 7, trong khi đó mình làm thông báo góp đủ vố thì đến tận 14/7 cơ. vậy số tiền mà chi ra để làm giấy tờ trước đó mình phải hạch toán sao vậy cả nhà, vì lúc đó tiền bạc là sếp chi mà.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
nhân tiền đây cho mình hỏi thêm chút nha. cty mình thành lập vào đầu tháng 7 chính thức HĐ( có MST vào ngày 12/7) nhưng những chi phí liên quan để thành lập lên cty ( như phí công chứng làm HD thuê nhà thì từ tháng 6 cơ, và nhửng chi phí như phí DKKD hay phí là con dấu thì từ đầu tháng 7, trong khi đó mình làm thông báo góp đủ vố thì đến tận 14/7 cơ. vậy số tiền mà chi ra để làm giấy tờ trước đó mình phải hạch toán sao vậy cả nhà, vì lúc đó tiền bạc là sếp chi mà.
-----
những khoản chi đó là chi phí hợp lý! khi Cty HĐ thì bạn đưa vào Chi phí hợp lý nhé!khoản chi này bạn có thể hạch toán vào cuối tháng 7 (TK 642) nhé!
Thân!
 
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
-----
những khoản chi đó là chi phí hợp lý! khi Cty HĐ thì bạn đưa vào Chi phí hợp lý nhé!khoản chi này bạn có thể hạch toán vào cuối tháng 7 (TK 642) nhé!
Thân!


bạn nói những chi phí này hạch toán vào cuối tháng là sao, vì những CP này đều có giấy tờ đầy đủ mà của đầu tháng kia ( trên giấy tờ có ghi ngày tháng mà) thì làm sao để đến cuối tháng được hả bạn.
hiện tại mình đang làm là: vì Cty mình là TNHH có 2 thành viên góp vốn nên mình để 1 người góp trước vào đầu tháng 7 ( để lấy tiền chi phí thời gian đầu)còn người kia vào ngày mà mình làm thông báo được ko các bạn, bạn nào có cao kiến giúp mình với.
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Bạn cứ làm theo anh Lucky là ổn đấy. Vì thực tế khi mới thành lập cty nào cũng vậy. Bạn nên tách ra thành 2 phần: kế toán nội bộ và kế toán đối ngoại thì mọi việc sẽ ổn thôi. Để hợp thức hóa các khoản chi từ khi DN bắt đầu thành lập, bạn làm biên bản họp, biên bản góp vốn, phiếu thu tiền góp vốn. Như vậy, số tiền trên sổ quỹ TM của bạn mới hợp lý được. Còn về ktoán nội bộ bạn có thể kê tổng chi phí mà thành viên trong cty đã bỏ ra để khắc dấu, quảng cáo, thuê vp.... và coi như số tiền đó là 1 phần vốn góp của thành viên đó. VD: tổng vốn điều lệ: 500tr (chưa góp), thành viên 1:200tr, thành viên 2: 300tr. Nếu số tiền thành viên 1 ứng ra chi cho cty trc là: 10tr, thì bạn làm phiếu thu 10tr, và thu tiếp phần còn lại tùy theo chi phí thực tế phát sinh nhé. Hoặc có thể bạn coi như 2 thành viên đó đã góp đủ vốn, bạn làm phiếu thu trước thời điểm phát sinh các chi phí đó cũng đươc.
 
T

ttaido

Guest
25/9/07
6
0
1
Binh Duong
Chào các bạn,

Theo tôi tất cả chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp được xem là chi phí hợp lý nếu như nó thật sự có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Theo qui định của luật doanh nghiệp, trong khi chờ giấy phép đăng ký kinh doanh, hội đồng thành viên có quyền bầu ra người ký thay các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động của công ty. Về mặt thuế, các chứng từ trên phải hợp lệ (phải có hóa đơn theo qui định của pháp luật). Về việc hạch toán sổ sách, bạn có thể ghi bút toán 242/241 nếu công ty chưa đi vào hoạt động, hoặc chưa có doanh thu trong kỳ kế toán, sau khi có doanh thu, nó sẽ được phân bổ vào 642 để được kết chuyển vào 911. Thôi đi, tôi phải dừng tại nơi đây rồi, vì tôi nói hơi bị nhiều, và không biết có đúng hong nữa, thôi tôi nhường phần giải thích còn lại cho các bạn khác nhé.
 
M

mecudom

Guest
9/8/07
28
0
0
hanoi
Chào các bạn,

. Thôi đi, tôi phải dừng tại nơi đây rồi, vì tôi nói hơi bị nhiều, và không biết có đúng hong nữa, thôi tôi nhường phần giải thích còn lại cho các bạn khác nhé.
Khiếp, mới có chút xíu mà đã sợ nói nhiều.
Đây là diễn đàn, mọi người cùng học hỏi nhau.
 
T

ttaido

Guest
25/9/07
6
0
1
Binh Duong
Oh, còn về phần góp vốn, cty có thể góp theo tiến độ như đã cam kết trên giấy phép, miễn là không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Khiếp, mới có chút xíu mà đã sợ nói nhiều.
Đây là diễn đàn, mọi người cùng học hỏi nhau.


Đúng rùi, còn phải đóng góp thêm nhiều nhiều nữa..nói thêm nhiều nhiều nữa...người biết nói cho người chưa biết mà!
 

Xem nhiều