S
:wall:cả nhà ơi! cho tui hỏi xíu nha. chả là cty mình mới thành lập được 3 tháng nay, mình đang làm bảng BC thuế TNDN để kịp nộp nè, nhưng mình ko biết sao đâu, khi thành lẫp thì có 2 thành viên góp vốn, nhưng thực tế là số vốn đó không có góp vào cty, mà trước khi thành lập thì cá nhân sếp đã mua bán hàng trước đó rùi ( là hàng ma Cty mình đang kinh doanh đó) tiền lấy hàng đó là tiên vay nhưng lại mang tên cty khác hay cá nhân của cty kia vay thì mình ko rõ vì cty kia cũng là của sếp mình luôn, rồi cái hàng mua bằng vốn vay đó bay giờ nó gần như là nguồn vốn KD của cty mình vậy. chứ thự ra 2 thành viên ko có góp vốn như trong bảng đăng ký kinh doanh. mà lãi trả hàng tháng thì cũng do cty kia trả thay bây giờ cty kia làm bảng công nợ và nói cty mình thanh toán cho ben đó giờ minh ko biết phải hạch toán như thế nào cho hợp lý nữa, mong mọi người giúp mình với.
còn nữa cty mình nhập hàng là bán thành phẩm, còn phải thêm bao bì nữa thì nó mới thành một hàng hóa hoàn chỉnh, vậy nhình nhập hàng bán thành phẩm kia mình cho vào TK 156 đúng không các bạn còn bao bì mình cho vào 152 mình cũng chẳng biết phải làm thế nào cho hớp lý nếu sai thì mình phải làm thế nào đây, vì mình cũng mới di làm ko lâu mà mình làm bên Dv- TM thôi nên nò ko phúc tạp thế này mong mọi người trả lời sớm dùm mình nha.
còn nữa cty mình nhập hàng là bán thành phẩm, còn phải thêm bao bì nữa thì nó mới thành một hàng hóa hoàn chỉnh, vậy nhình nhập hàng bán thành phẩm kia mình cho vào TK 156 đúng không các bạn còn bao bì mình cho vào 152 mình cũng chẳng biết phải làm thế nào cho hớp lý nếu sai thì mình phải làm thế nào đây, vì mình cũng mới di làm ko lâu mà mình làm bên Dv- TM thôi nên nò ko phúc tạp thế này mong mọi người trả lời sớm dùm mình nha.

