kê khai hóa đơn điều chỉnh

  • Thread starter vokiu
  • Ngày gửi
V

vokiu

Guest
9/10/07
7
0
1
nghệ an
Chào các bạn!
Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trunghai60@hcm.

sodua
16/9/06
10
0
1
TP.HCM
Đơn vị thụ hưởng xuất hóa đơn trả lại phần giảm.
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Chào các bạn!
Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!

Hóa đơn đã xuất T8/07, bạn làm 01/KHBS để điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra T8/07 :alcon:
 
H

hoa xoan buon

Guest
28/9/07
12
0
0
haiphong
bạn a hôm nay mình mới đọc vấn đề này mìh muốn hỏi thêm một chút bạn giúp mih nhé!
thế phần hóa đơn mìh xuất giảm đấy thì kê vào bảng đầu ra hay đầu vào vì mình thấy có hai vân đề là:
1. nều đưa vào đầu ra thì đúng là hóa đơn đầu ra rồi nhưng thếu thì phải đc khấu trừ chứ đây lại phải nộp thêm thếu a thế thì k đúng với thực tế .
2. nếu là kê vào đầu vào thì đúgn là mình đc khấu trừ phần thuế giảm trừ đó nhưng lại không phải là hóa đơn đầu vào mà vì hóa đơn đầu vào là hóa đơn của công ty khách cấp cho mình chứ.
mình hỏi nhiều người rổi nhứng k ai trả lời đc nếu bạn làm rổi thì giúp mình với.bạn trả lời nhanh giúp mìh nhé vì mình sắp phải nộp bảng kê rôi!!!!!
 
C

co_non

Guest
16/5/06
38
0
0
Đồng Nai
bạn a hôm nay mình mới đọc vấn đề này mìh muốn hỏi thêm một chút bạn giúp mih nhé!
thế phần hóa đơn mìh xuất giảm đấy thì kê vào bảng đầu ra hay đầu vào vì mình thấy có hai vân đề là:
1. nều đưa vào đầu ra thì đúng là hóa đơn đầu ra rồi nhưng thếu thì phải đc khấu trừ chứ đây lại phải nộp thêm thếu a thế thì k đúng với thực tế .
2. nếu là kê vào đầu vào thì đúgn là mình đc khấu trừ phần thuế giảm trừ đó nhưng lại không phải là hóa đơn đầu vào mà vì hóa đơn đầu vào là hóa đơn của công ty khách cấp cho mình chứ.
mình hỏi nhiều người rổi nhứng k ai trả lời đc nếu bạn làm rổi thì giúp mình với.bạn trả lời nhanh giúp mìh nhé vì mình sắp phải nộp bảng kê rôi!!!!!

Bạn tham khảo thêm TT 32/2007/TT-BTC về T.GTGT nhé. Mình trích một đoạn bạn xem thử.
5.12- Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hoá đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hoá đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hoá đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán như trường hợp quy định tại Điểm 5.9 mục này.
5.9- Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Các trường hợp sử dụng hoá đơn điều chỉnh cơ sở kinh doanh không được ghi số âm (-).
 
V

vokiu

Guest
9/10/07
7
0
1
nghệ an
bạn a hôm nay mình mới đọc vấn đề này mìh muốn hỏi thêm một chút bạn giúp mih nhé!
thế phần hóa đơn mìh xuất giảm đấy thì kê vào bảng đầu ra hay đầu vào vì mình thấy có hai vân đề là:
1. nều đưa vào đầu ra thì đúng là hóa đơn đầu ra rồi nhưng thếu thì phải đc khấu trừ chứ đây lại phải nộp thêm thếu a thế thì k đúng với thực tế .
2. nếu là kê vào đầu vào thì đúgn là mình đc khấu trừ phần thuế giảm trừ đó nhưng lại không phải là hóa đơn đầu vào mà vì hóa đơn đầu vào là hóa đơn của công ty khách cấp cho mình chứ.
mình hỏi nhiều người rổi nhứng k ai trả lời đc nếu bạn làm rổi thì giúp mình với.bạn trả lời nhanh giúp mìh nhé vì mình sắp phải nộp bảng kê rôi!!!!!
Bạn kê ở bảng giải trình điều chỉnh giảm ấy. Bảng 01/KHBS như anh Kid nói ấy.
 

Xem nhiều