giá vốn

  • Thread starter saigon2007
  • Ngày gửi
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
chào cả nhà. cả nhà cho mình hỏi chút nha. cty mình chọn PP XK là bình quân gia quyền. vậy các bạn giúp mình xem mình làm có đúng ko với nha.- ngày 27/7 và 30/7 mình nhập 2 lô hàng cùng chủng loại và cùng giá đến ngày 02/09 mình nhập lô hàng khác nó là cùng một mặt hàng nhưng ở 2 cty khác nhau nên nội dung viết trong hóa đơn cũng khác nhau mà giá lô hàng sau nhình nhập thì cao hơn, đến khoảng giữa tháng 9 mình xuất hàng cả của lô ngày 27/7 và lô 2/9 vậy mình có thể cộng chung giá ( giá nhập) của 2 lô hàng này để tính bình quân giá vốn không ( giá (lô 1+lô 3)/2= giá vốn bình quân)hay phải tính riêng hả các bạn, vì mình chỉ dựa vào đó để tính giá vốn thôi chứ chi phí vận chuyển các lô hàng đó chắc là ko được tính vì ko có hóa đơn chứng từ gì hết với lại tiền lương nhân viên thì bên cty mình làm theo kiểu DV nên mình đưa hết vào 642 rồi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

daotinh

Guest
10/10/07
25
0
1
Giai phong Ha noi
Nếu ban đã chọn PP " Bình quân gia quyền" thì bạn cứ cộng lượng với lượng & tiền với tiền sau đó đến ngày xuất thì bạn chia tiền cho lượng tại thòi điểm đó để xác định giá TB của 1 đơn vị HH thôi.
 
L

lmvuong

Guest
18/11/06
4
0
0
DONGNAI
doanh thu

Các anh chị ơi giúp em với
Công ty em làm hàng xuất khẩu nhưng bị NG (hư) bên đối tác không trả tiền
mà công ty lại không muốn nhập về vì chi phí cao. Vậy em phải làm sao với số hàng đó và hạch toán vào doanh thu như thế nào vì lô hàng này đã xuất hóa đơn rồi.
 
hale

hale

Trung cấp
15/10/07
155
17
18
39
Hà Nội
chào cả nhà. cả nhà cho mình hỏi chút nha. cty mình chọn PP XK là bình quân gia quyền. vậy các bạn giúp mình xem mình làm có đúng ko với nha.- ngày 27/7 và 30/7 mình nhập 2 lô hàng cùng chủng loại và cùng giá đến ngày 02/09 mình nhập lô hàng khác nó là cùng một mặt hàng nhưng ở 2 cty khác nhau nên nội dung viết trong hóa đơn cũng khác nhau mà giá lô hàng sau nhình nhập thì cao hơn, đến khoảng giữa tháng 9 mình xuất hàng cả của lô ngày 27/7 và lô 2/9 vậy mình có thể cộng chung giá ( giá nhập) của 2 lô hàng này để tính bình quân giá vốn không ( giá (lô 1+lô 3)/2= giá vốn bình quân)hay phải tính riêng hả các bạn, vì mình chỉ dựa vào đó để tính giá vốn thôi chứ chi phí vận chuyển các lô hàng đó chắc là ko được tính vì ko có hóa đơn chứng từ gì hết với lại tiền lương nhân viên thì bên cty mình làm theo kiểu DV nên mình đưa hết vào 642 rồi.

Đầu tiên mình hỏi bạn là bên bạn Dùng pp tính giá hàng xuất kho là PP bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hay cả kỳ.
Giả sử rằng nếu cuối kỳ bạn không nhập lần nào nữa, thì việc tính giá xuất kho của cả 2 pp đều như sau

27/7: nhập hàng với giá P1 lượng Q1
30/7: Nhập hàng cùng giá P1 lượng Q2
2/9:
NCC1: giá P2 lượng Q3
NCC2: giá P3 lượng Q4

giá xuất kho= (P1*Q1 +P1*Q2 +P2*Q3 +P3*Q4)/(Q1+Q2+Q3+Q4)
 
Sửa lần cuối:
N

nhung hong

Guest
16/10/07
4
0
0
64
Ho Chi Minh
chào cả nhà. cả nhà cho mình hỏi chút nha. cty mình chọn PP XK là bình quân gia quyền. vậy các bạn giúp mình xem mình làm có đúng ko với nha.- ngày 27/7 và 30/7 mình nhập 2 lô hàng cùng chủng loại và cùng giá đến ngày 02/09 mình nhập lô hàng khác nó là cùng một mặt hàng nhưng ở 2 cty khác nhau nên nội dung viết trong hóa đơn cũng khác nhau mà giá lô hàng sau nhình nhập thì cao hơn, đến khoảng giữa tháng 9 mình xuất hàng cả của lô ngày 27/7 và lô 2/9 vậy mình có thể cộng chung giá ( giá nhập) của 2 lô hàng này để tính bình quân giá vốn không ( giá (lô 1+lô 3)/2= giá vốn bình quân)hay phải tính riêng hả các bạn, vì mình chỉ dựa vào đó để tính giá vốn thôi chứ chi phí vận chuyển các lô hàng đó chắc là ko được tính vì ko có hóa đơn chứng từ gì hết với lại tiền lương nhân viên thì bên cty mình làm theo kiểu DV nên mình đưa hết vào 642 rồi.

Theo mình thì bạn có thể tính theo cách này của bạn vì mình không rõ khi bạn hạch toán có sử dụng phần mềm Ktoán hay không, nhưng có hay không thì khi nhập hàng, nếu bạn nhập lô sau vào khác giá thì nếu đã chọn phương pháp XK BQGQ thì giá của các lô hàng sẽ bằng giá trị của lô hàng sau cộng với giá trị lô hàng trước và chia đều cho tổng số lương của cả hai lô hàng (nên nhớ là giá (lố 1+ lô 3)/lượng (lố 1 + lô 3)
 
Sửa lần cuối:
S

saigon2007

Trung cấp
2/10/07
92
0
6
Tp. HCM
Theo mình thì bạn có thể tính theo cách này của bạn vì mình không rõ khi bạn hạch toán có sử dụng phần mềm Ktoán hay không, nhưng có hay không thì khi nhập hàng, nếu bạn nhập lô sau vào khác giá thì nếu đã chọn phương pháp XK BQGQ thì giá của các lô hàng sẽ bằng giá trị của lô hàng sau cộng với giá trị lô hàng trước và chia đều cho tổng số lương của cả hai lô hàng (nên nhớ là giá (lố 1+ lô 3)/lượng (lố 1 + lô 3)

cảm ơn các bạn nha, nếu vậy thì khi mình xuất hàng ra VD lô 1 và 2 đã hết so với số lượng nhập, sau đó mình nhập tiếp lô hàng 4 và xuất thì giá vốn mình chỉ tính từ lô hàng 3 + 4 thôi phải ko, vì lô hàng 1 và 2 xuất hết rùi mà.
 
N

nguyenthuhoai

Trung cấp
26/6/07
82
0
0
Thanh hoa
cảm ơn các bạn nha, nếu vậy thì khi mình xuất hàng ra VD lô 1 và 2 đã hết so với số lượng nhập, sau đó mình nhập tiếp lô hàng 4 và xuất thì giá vốn mình chỉ tính từ lô hàng 3 + 4 thôi phải ko, vì lô hàng 1 và 2 xuất hết rùi mà.

ùh bạn cứ thế mà tiếp tục XĐ giá vốn. Thân
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Các anh chị ơi giúp em với
Công ty em làm hàng xuất khẩu nhưng bị NG (hư) bên đối tác không trả tiền
mà công ty lại không muốn nhập về vì chi phí cao. Vậy em phải làm sao với số hàng đó và hạch toán vào doanh thu như thế nào vì lô hàng này đã xuất hóa đơn rồi.

Về mặt hạch toán bạn điều chỉnh doanh thu : Nợ 531 / Có 131, phần giá vốn không điều chỉnh (nếu đã xác định tiêu thụ) ; còn nếu mới gửi bán bạn hạch toán : Nợ 632 / Có 157.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Về mặt hạch toán bạn điều chỉnh doanh thu : Nợ 531 / Có 131, phần giá vốn không điều chỉnh (nếu đã xác định tiêu thụ) ; còn nếu mới gửi bán bạn hạch toán : Nợ 632 / Có 157.
Thưa bạn trường hợp này của bạn không thể hạch toán như trên được, Hàng đã xác định tiêu thụ, đã ghi doanh thu, khách hàng không trả tiền, bạn không nhập về, ko có hóa đơn xuất trả hàng của KH, trường hợp này chỉ có thể đưa vào thiệt hại, tổn thất của DN hoặc đưa nó vào phải thu khó đòi -> không đòi được.
 
L

lmvuong

Guest
18/11/06
4
0
0
DONGNAI
Thưa bạn trường hợp này của bạn không thể hạch toán như trên được, Hàng đã xác định tiêu thụ, đã ghi doanh thu, khách hàng không trả tiền, bạn không nhập về, ko có hóa đơn xuất trả hàng của KH, trường hợp này chỉ có thể đưa vào thiệt hại, tổn thất của DN hoặc đưa nó vào phải thu khó đòi -> không đòi được.

Bên em có thể yêu cầu khách hàng lập một biên bản hủy hàng và dựa vào đó để điều chỉnh giảm doanh thu được không ah.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Bên em có thể yêu cầu khách hàng lập một biên bản hủy hàng và dựa vào đó để điều chỉnh giảm doanh thu được không ah.
Nếu như vậy thì được em ah! Em làm thủ tục hủy HĐ đó Sau đó thu hồi liên 2 về lập biên bản 2 bên ký đóng dấu sau đó kẹp vào HĐ GTGT đã hủy làm căn cứ kê khai điều chỉnh DT mua bán hàng hóa theo thông tư 32/2007/TT-BTC nha em!
Thân!
 

Xem nhiều