Hạch toán thế nào bây giờ?????

  • Thread starter linh611
  • Ngày gửi
L

linh611

Guest
27/3/07
48
0
6
TPHCM
Các anh chị giúp em với, cty em kinh doanh linh kiện máy vi tính,khi em mua hàng trị giá 2.000.000 thì được tặng 1 bộ keyboar+muose trị giá 115.000, nhưng cty bán hàng lại xuất cho cty em hđ như sau:
ram: 1.885.000
tặng KB+Muose: 115.000
tiền hàng:2.000.000
VAT 200.000
tổng cộng:2.200.000
Nhưng thực tế thì tiền hàng là 2.200.000 đ vậy em phải hạch toán sao bây giờ??? :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Các anh chị giúp em với, cty em kinh doanh linh kiện máy vi tính,khi em mua hàng trị giá 2.000.000 thì được tặng 1 bộ keyboar+muose trị giá 115.000, nhưng cty bán hàng lại xuất cho cty em hđ như sau:
ram: 1.885.000
tặng KB+Muose: 115.000
tiền hàng:2.000.000
VAT 200.000
tổng cộng:2.200.000
Nhưng thực tế thì tiền hàng là 2.200.000 đ vậy em phải hạch toán sao bây giờ??? :wall:
Cái này hay đấy mình cũng thích xuất hàng kiểu này lắm vì thò tay vô túi KH lấy lại 10% thuế GTGT phải nộp đó.
Bạn là bên mua và nhận hàng KM
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 133: 200.000
Có TK 111,112,331: 2.085.000
Có TK 711: 115.000
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Như eva919 là chính xác rồi, so khuyến mãi cho người ta rồi còn lấy tiền thuế GTGt nữa nhỉ?????
 
M

MinhCanTho

Cao cấp
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
Cái này hay đấy mình cũng thích xuất hàng kiểu này lắm vì thò tay vô túi KH lấy lại 10% thuế GTGT phải nộp đó.
Bạn là bên mua và nhận hàng KM
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 133: 200.000
Có TK 111,112,331: 2.085.000
Có TK 711: 115.000

Cho mình hỏi, khi bán hàng khuyến mãi đó thì định khoản ra sau ? :dance2::dance2::dance2:
 
L

linh611

Guest
27/3/07
48
0
6
TPHCM
Cái này hay đấy mình cũng thích xuất hàng kiểu này lắm vì thò tay vô túi KH lấy lại 10% thuế GTGT phải nộp đó.
Bạn là bên mua và nhận hàng KM
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 133: 200.000
Có TK 111,112,331: 2.085.000
Có TK 711: 115.000

như vậy thì công nợ đối với người bán chỉ có 2.085.000 thôi nhưng bên cty thực trả là 2.200.000 thì làm thế nào đây anh?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Cho mình hỏi, khi bán hàng khuyến mãi đó thì định khoản ra sau ? :dance2::dance2::dance2:
+ Bán hàng KM chứ không phải KM nhé
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 333
+ Còn nếu KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
có TK 512
Có TK 333
Thân!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
như vậy thì công nợ đối với người bán chỉ có 2.085.000 thôi nhưng bên cty thực trả là 2.200.000 thì làm thế nào đây anh?
Trời nếu thực trả là 2.200.000 tức là bạn sẽ phản ánh như sau
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 133: 200.000
Có TK 131: 2.200.000
Khi nhận được tiền KM từ trên sau khi đã thanh toán tiền công nợ với KH thì
phản ánh nhận tiền KM
Nợ TK 111: 115.000
Có TK 711: 115.000
(Chú ý đây là công số tiền được KM chứ không phải chiết khấu nhé!)
 
L

linh611

Guest
27/3/07
48
0
6
TPHCM
vậy là mình hiểu rồi, cám ơn bạn EVA919 nhiều nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA