M
Chào cả nhà !
Trong Báo cáo thuế tháng 5 : số thuế phải nộp (TK 333.1) chỉ tiêu [40] : 10 tr
Qua tháng 6 đã nộp tiền vào NSNN 10 tr (N333.1/C111), nhưng cuối tháng có 1 khách hàng hủy hóa đơn với số thuế 15 tr, do đó trong báo cáo thuế tháng 6 mình có ghi giảm ở chỉ tiêu [37] : 15 tr và số thuế trong tháng 6 còn được khấu trừ (TK 133.1) chỉ tiêu [43] : 50 tr
=> Vậy trong bảng cân đối số phát sinh có phải vừa có số dư ở TK 133.1 : 50 tr vừa có số dư ở 333.1 : 10 tr ? :dance2::dance2::dance2:
Trong Báo cáo thuế tháng 5 : số thuế phải nộp (TK 333.1) chỉ tiêu [40] : 10 tr
Qua tháng 6 đã nộp tiền vào NSNN 10 tr (N333.1/C111), nhưng cuối tháng có 1 khách hàng hủy hóa đơn với số thuế 15 tr, do đó trong báo cáo thuế tháng 6 mình có ghi giảm ở chỉ tiêu [37] : 15 tr và số thuế trong tháng 6 còn được khấu trừ (TK 133.1) chỉ tiêu [43] : 50 tr
=> Vậy trong bảng cân đối số phát sinh có phải vừa có số dư ở TK 133.1 : 50 tr vừa có số dư ở 333.1 : 10 tr ? :dance2::dance2::dance2:

