Hạch toán không sản xuất

  • Thread starter Nguyen Cong Phu
  • Ngày gửi
N

Nguyen Cong Phu

Guest
17/10/07
23
0
0
Q8,TPHCM
Giả sử trong 1 tháng mà mình không sản xuất sản phẩm mà vẫn phải trả tiền điện, điện thoại,.... thì mình hạch toán :

N632
C627,622,621
sau đó
N911
C632

hay là:

N154
C 627,621,622
rồi
N632
C154
cuối cùng là
N911
C632

Thân!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
khi thanh toán dịch vụ
Nợ 641,642,627
Có 111,112
Kết chuyển
Nợ 154
Có 641,642,627
Sau đó nhập kho thành phẩm
Nợ 155
Có 154
Xuất TP
Nợ 632
Có 155
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
khi thanh toán dịch vụ
Nợ 641,642,627
Có 111,112
Kết chuyển
Nợ 154
Có 641,642,627
Sau đó nhập kho thành phẩm
Nợ 155
Có 154
Xuất TP
Nợ 632
Có 155
Bạn ấy đang hỏi k sản xuất ra cái j cơ mà 155 ở đâu ra???
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Bạn ấy đang hỏi k sản xuất ra cái j cơ mà 155 ở đâu ra???
Bạn đọc kỹ lại xem thử phải bạn ấy hỏi sản xuất ra cái gì, hay hach toán như thế nào???
 
H

hoangquynhlan

Guest
17/8/07
45
0
0
Can Tho
Bạn ơi khi hạch toán bạn phải phân biệt làm 3 loại nhé:
- Chi phí SX: 627
- Chi phí QLDN: 642
- Chi phí bán hàng: 641

Trong tháng đó nếu k SX thì bạn kết chuyển CPSX vào thẳng COGS (cost of goods sold)
mặc dù tháng đó bạn k SX nhưng vẫn bán hàng đúng k, thì chi phí SX đó sẽ làm giảm đi phần lời của số lượng hàng bán ra tháng này

CP bán hàng thì được tính sau khi tính COGS và CP QLDN cũng thế bạn ạ
 
N

Nguyen Cong Phu

Guest
17/10/07
23
0
0
Q8,TPHCM
Vậy mình hạch toán như vậy là đúng rồi phải kô?
N154
C 627,621,622
rồi
N632
C154
cuối cùng là
N911
C632
Thân
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Giả sử trong 1 tháng mà mình không sản xuất sản phẩm mà vẫn phải trả tiền điện, điện thoại,.... thì mình hạch toán :

N632
C627,622,621
sau đó
N911
C632

hay là:

N154
C 627,621,622
rồi
N632
C154
cuối cùng là
N911
C632

Thân!
Trùi trong tháng không SX gì mà vẫn trả tiền điện, điện thoại thì cho nó vào TK 642,641 chứ cho vào đâu. Bạn làm như trên thì 632 của bạn bạn định bán nó hay sao mà có giá vốn, thay vì đưa nó vào tính giá thành cho SP nếu SX thì đưa nó vào CP quản lý, CP KD trong tháng nếu cả tháng không sản xuất SP nào.
THân!
 
N

Nguyen Cong Phu

Guest
17/10/07
23
0
0
Q8,TPHCM
Oki, vậy lương và các phần phân bổ tài sản cố định, khấu hao... cho hết vào 642 hết luôn hả?
Thân!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA