L
A/c cho e hỏi trường hợp cty e:
cty nộp thuế MB năm 2006 nộp dư 1000, và đã hạch toán vào chi phí.
Sang năm 2007 e phát hiện nộp dư và đã xác nhận với cơ quan thuế.
Vậy e hạch toán như vậy có đúng k ạ?
N 3338 1000
C 711 1000
Và e sẽ nộp phần còn thiếu cho đủ thuế MB năm 2007.
Mong a/c trả lời giúp e!!!
cty nộp thuế MB năm 2006 nộp dư 1000, và đã hạch toán vào chi phí.
Sang năm 2007 e phát hiện nộp dư và đã xác nhận với cơ quan thuế.
Vậy e hạch toán như vậy có đúng k ạ?
N 3338 1000
C 711 1000
Và e sẽ nộp phần còn thiếu cho đủ thuế MB năm 2007.
Mong a/c trả lời giúp e!!!