Kê khai hóa đơn khi có hóa đơn điều chỉnh giảm

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi kimphuong170975, 5 Tháng mười một 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,477 lượt xem

  1. kimphuong170975

    kimphuong170975 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Kê khai thuế T10 này, có phát sinh vấn đề như sau:
    Bên bán xuất dư hàng cho Cty mình, sau đó họ xuất thêm 1 hóa đơn khác với nội dung là điều chỉnh giảm mặt hàng dư đó. Vậy khi kê khai đầu vào mình làm như thế nào vậy các bạn?

    và mình hạch toán như vầy đúng không các bạn
    *N156 781.000
    N133 78.100
    C331 =78.100+781.000

    * N 331 330.000
    C 156 300.000
    C 133 30.000
    Cám ơn mọi người
     
    #1
  2. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Kể thì cũng hơi mất công và lằng nhằng nữa bên bán đã xuất HĐ GTGT nhầm rùi thì hủy nó đi rùi xuất cái HĐ GTGT khác, đằng nào thì chả mất thêm một cái HĐ GTGT nữa mất công xuất thêm một cái HĐ GTGT điều chỉnh nữa, về phần hạch toán thì khi bạn nhận được HĐ GTGT của NCC thì định khoản như bạn là OK rùi.
    Theo tớ thì cứ trả lại họ cái HĐ xuất thừa kêu họ xuất lại cái khác cho mình.
     
    #2
  3. kimphuong170975

    kimphuong170975 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là phải kê khai đầu vào như thế nào, mình ghi am ở bảng kê đầu vào dươc không bạn?
     
    #3
  4. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Được bạn ạ.
     
    #4
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này