Công cụ dụng cụ

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hoabattu030285, 6 Tháng mười một 2007.

5,004 lượt xem

  1. hoabattu030285

    hoabattu030285 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chào các anh, các chị. Em vừa ra trường và hiện đang làm kế toán cho 1 công ty TNHH có quy mô nhỏ. Công ty em mới thành lập nên chưa có gì phát sinh mấy. Tháng 10 công ty em có mua một số đồ dùng (bình nước nóng lạnh, két, điện thoại)và đưa vào dùng ngay, em hạch toán nợ 242/có 111 như thế có đúng không ạ? em không biết nên trích khấu hao thế nào, mọi người giúp em với
     
    #1
  2. meocung

    meocung Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Khi mua CCDC về dùng ngay nếu giá trị nhỏ đưa thẳng vào chi phí của tháng, hạch toán
    Nợ 641.642/ Có 111,112. Nếu giá trị lớn cần phân bổ thì đưa vào 142, 242. Khi mua về có thể nhập kho qua TK 153,
    Có thể định khoản:
    Nợ 153
    Nợ 133
    Có 111, 112
    Sau đó xuất dùng Nợ 142,242/ Có 153
    Khi phân bổ: Nợ 641.642/ Có 142,242
    Cách này thì thuận tiện theo dõi CCDC nhưng hơi dài dòng tí, bạn có thể tham khảo thêm, có nhiều đề tài nói về phân bổ CCDC đó bạn. Thân
     
    #2
  3. thuhien2007

    thuhien2007 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Những khoản chi phí về công cụ, dụng cụ phát sinh nhỏ được đưa vào phân bổ cho chi phí thành nhiều lần. Tùy thuộc vào giá trị mà đưa vào 142 (ngắn hạn) hay 242(dài hạn - liên quan đến hơn 1 năm tài chính)
     
    #3
  4. cabasa

    cabasa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Nơi ta sinh ra và lớn lên
    em xem tài sản nào đủ tiêu chuẩn là TSCĐ thì hạch toán vào TSCĐ và trích khấu hao theo QD206 đó. Còn TS nào không đủ tiêu chuẩn thì em hạch toán như vậy là đúng rồi (nhưng hình như thiếu phần thuế GTGT). Hàng tháng phânbổ vào chi phí. Tùy theo thời gian sử dụng của TS đó và tình hình sxkd của Cty mà em lựa chọn thời gian phân bổ cho phù hợp (thường người ta phân bổ từ 2-3 năm. (Cái này ko có quy định cụ thể).
     
    #4
  5. bigmen

    bigmen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội&Nam Định
    Bạn có thể không cần theo dõi trên 142, 242. Bạn có thể treo trên 153 mà. Tức là bạn lập sổ CCDC rồi phân bổ theo tháng hoặc quý theo số tháng mà bạn thấy hợp lý nhé. Hàng tháng phân bổ bạn sẽ ghi N chi phí /C 153 - Gtrị phân bổ
    Ah, lúc mua về thì theo dõi ở 153 nhé. Công ty mình vẫn làm như thế.
     
    #5
  6. cabasa

    cabasa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Nơi ta sinh ra và lớn lên
    Không làm thế em ạ. Nếu phân bổ dần thì em phải theo dõi trên 142 (242) nhé!
     
    #6
  7. *****winer

    *****winer Bushido

    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    http://www.kienthucvothuat.com
    em làm như bạn mèo nhé cụ thể hơn chút cho em hiểu
    khi mua ccdc em ghi
    N153
    N133
    C 111,112..131
    nếu dùng hết trong một tháng(hay PB trong 1 tháng)
    N642 (vì những thứ em kể có lẽ dùng trong bộ phận QLDN) or 641, 627..
    C 153
    Nếu dùng từ 2 tháng trở đi
    N 142,242
    C153
    cuói kỳ K/c them bút toán
    N642
    C142,242
    em có thể PB theo tháng thường CCDC làm theo tháng
     
    #7
  8. Thien Thanh_

    Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi

    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Miền Trung

    Có chứ ạ, khi mua về, chưa đưa vào sử dụng cứ treo ở 153 cũng ok mà cabasa :bigok:
     
    #8
  9. mumly

    mumly Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hải Phòng- Hà nội
    Nếu mua về mà nhập kho thì mới cho vào 153 thuộc danh mục hàng tồn kho. Còn nếu mua về mà dùng ngay thì phải cho vào 142(242) rồi phân bổ. Khi xuất cc - dc ra dung nếu giá trị nhỏ thì cho luôn vào chi phí còn nếu giá trị lớn thì phải phân bổ
     
    #9
  10. bigmen

    bigmen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội&Nam Định
    Hôm trước công ty có thuê 1 kế toán về kèm cho e. Vì trước e treo trên 142. CHị ấy bảo là jờ hok dùng TK 242 nữa. Nên e có thể đưa vào 153 và hàng tháng phân bổ dần. Điều đó được thể hiện hết trên sổ CCDC rồi: Liệt kê số tháng định phân bổ, số đã phân bổ, giá trị còn lại,...
    E đã làm như thế và thấy cũng hok sai mấy.
     
    #10
  11. cabasa

    cabasa Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Nơi ta sinh ra và lớn lên
    Ơ thế lại có quyết định mới à? QĐ48 vẫn còn dùng TK242 cơ mà. Em chưa xuất dùng (vẫn để kho) thì vẫn trên 153 đúng rồi. Còn khi xuất dùng, nếu giá trị ko lớn lắm thì em đưa thẳng vào chi phí. Còn nếu giá trị lớn cần phải phân bổ dần thì em phải đưa qua 142 (242) để phân bổ dần.
     
    #11
  12. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Nói túm lại là như thế này nhé
    Khi mua CCDC
    -nhập kho
    Nợ 153 / có 111, 131 ...
    - sủ dụng ngay
    + Giá trị nhỏ
    Nợ 6423 / có 111, 131 ...
    + Giá tri lớn
    Nợ 142, 242 / có 111, 131
    + hàng kỳ phân bổ
    Nợ 6423 /142, 242
    Thank
     
    #12
  13. bigmen

    bigmen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội&Nam Định
    Ok. Em ghi nhận nha. Thanks mọi người nhìu.
     
    #13
  14. hoabattu030285

    hoabattu030285 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Em cảm ơn mọi nguoi nhieu nha.

    Cho em hoi thêm là 24/10 công ty em mới mua thì em bắt đầu trích khấu từ tháng 10 hay tháng 11?
    Em có cần phải lập 1 bảng phân bổ công cụ dụng cụ để theo dõi không?
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2007
    #14
  15. mumly

    mumly Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hải Phòng- Hà nội
    Bắt đầu trích khấu hao từ ngày 24/10 em à. Tât nhiên là phải lập bảng phân bổ cc-dc rồi theo quy định là vậy mà
     
    #15
  16. daovan

    daovan Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    bac ninh
    Bạn có thể trích khấu hao vào tháng 10 hoặc tháng 11 đều được. ZVà nên lập bảng để theo dõi
     
    #16
  17. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Em trích tháng 11
    Em nên lập bảng phân bổ để tiên theo dõi
    Thân
     
    #17
  18. phanthanhhuyen

    phanthanhhuyen Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    thai nguyen
    Bạn có thể phân bổ luôn vào chi phí trong tháng này theo tiêu thức phù hợp với hoàn cảnh của công ty mình.
    Thân!
     
    #18
  19. Nguyen Minh Kha

    Nguyen Minh Kha ...Tổng hợp tùm lum...

    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    Bạn có thể bắt đầu trích từ 24/10 như mumlyđã nói nếu mua về sử dụng ngay trong ngày.

    Còn nếu mua về mà chưa sử dụng ngay, đến đầu tháng 11 mới đưa vào sử dụng thì lúc đó bạn mới trích.

    Bảng phân bổ công cụ thì có lẽ bạn nên lập để thuận tiện cho việc theo dõi giá trị còn lại chi tiết cho từng món hàng. Chỉ cần lập bảng Excel với các cột như: STT, Nội dung (tên CCDC), Số lượng, Trị giá, Phát sinh trong tháng, Số tháng cần phân bổ, Giá trị phân bổ trong tháng.
     
    #19
  20. hongpham9

    hongpham9 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    gia lai
    Mình cũng nghĩ là nên trích vào tháng 10 luôn vì đưa vào sử dụng ngay trong tháng 10 mừ
     
    #20

Chia sẻ trang này