O
Mình gặp trường hợp thế này:
Trong T8 mình nhập hàng về (nợ C/O), đã đóng thuế NK và GTGT xong.
Đến T10 rồi mình nhận 2 QĐ:
QĐ1 là tăng thuế NK 20, tăng thuế GTGT 2 và yêu cầu đóng trong ngày 13/8 nếu đóng trể phạt 0.05%/ngày, (nhưng QĐ này ký 15/10 đến 06/11 mình mới nhận được).Vậy bây giờ mình đi đóng tiền và hạch toán như thế này được không: về thuế NK N632/Co33312, đóng tiền thì N111/C33312; Về thuế GTGT thì đóng xong hạch toán và báo cáo thuế như nhập hàng bình thường.
QĐ2: Giảm thuế NK 50, giảm thuế GTGT 5. Về thuế NK No3333/Co711, treo đó khi nào được hoàn thì hạch toán tiếp. Còn về thuế GTGT thì mình hạch toán và báo cáo thuế trong tháng này ntn.
Các bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với, sắp hết hạn báo cáo thuế tháng này rùi, đa tạ.
Trong T8 mình nhập hàng về (nợ C/O), đã đóng thuế NK và GTGT xong.
Đến T10 rồi mình nhận 2 QĐ:
QĐ1 là tăng thuế NK 20, tăng thuế GTGT 2 và yêu cầu đóng trong ngày 13/8 nếu đóng trể phạt 0.05%/ngày, (nhưng QĐ này ký 15/10 đến 06/11 mình mới nhận được).Vậy bây giờ mình đi đóng tiền và hạch toán như thế này được không: về thuế NK N632/Co33312, đóng tiền thì N111/C33312; Về thuế GTGT thì đóng xong hạch toán và báo cáo thuế như nhập hàng bình thường.
QĐ2: Giảm thuế NK 50, giảm thuế GTGT 5. Về thuế NK No3333/Co711, treo đó khi nào được hoàn thì hạch toán tiếp. Còn về thuế GTGT thì mình hạch toán và báo cáo thuế trong tháng này ntn.
Các bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với, sắp hết hạn báo cáo thuế tháng này rùi, đa tạ.
Sửa lần cuối:

