L
Chào anh chị !!!
E mới vào làm, nên chưa hiểu rỏ sổ sách KT.
Bộ phận bán hàng theo y/c của KH, họ xuất HĐ 1 loại HH trong tháng 10.
Nhưng HH đó chưa có tại thời điểm đó, phải sang tháng 11 mới nhập nguyên liệu về sản xuất và xuất thành phẩm cho KH.
Theo chuẩn mực DT và thu nhập khác e sd TK 337 để ghi nhận HĐơn trong tháng 10,và tháng 11 khi xuất HH e mới ghi nhận DT vào TK 511,e làm vậy có đúng không ạ?
Mong anh chị trả lời giúp e!!!
E mới vào làm, nên chưa hiểu rỏ sổ sách KT.
Bộ phận bán hàng theo y/c của KH, họ xuất HĐ 1 loại HH trong tháng 10.
Nhưng HH đó chưa có tại thời điểm đó, phải sang tháng 11 mới nhập nguyên liệu về sản xuất và xuất thành phẩm cho KH.
Theo chuẩn mực DT và thu nhập khác e sd TK 337 để ghi nhận HĐơn trong tháng 10,và tháng 11 khi xuất HH e mới ghi nhận DT vào TK 511,e làm vậy có đúng không ạ?
Mong anh chị trả lời giúp e!!!
Sửa lần cuối:

