L
E có thắc mắc này nhờ a chị giúp đở!!!
E vừa xem lại sổ sách kế toán, chuẩn bị tính giá thành.(e mới vào làm thôi!cty không có kế toán từ tháng 1 đến 7 năm 2007)
E thấy cô KT củ trong năm 2006 xuất NL sản xuất,nhưng thực tế chưa sản xuất,sang tháng 1 2007 sản xuất và nhập kho.
Chi phí NL cô KT đã đưa vào chi phí trong kỳ,tính kết quả HDKD,lập Báo Cáo Tài Chính năm 2006, không treo lại TK 154.
Tháng 1 2007 sản xuất, chỉ tập họp được chi phí nhân công và chi phí khác.
Vậy cp NL thuộc 2006, cp NC và cp khác thuộc 2007,e tính Z không có CP NL, e thấy vô lý quá !!!
A chị có ý kiến gì không ạ???
E không hiểu,e vào làm cty gì mà rối tùm lum hết, mong a chị gở rối việc này giúp e với !!!
E vừa xem lại sổ sách kế toán, chuẩn bị tính giá thành.(e mới vào làm thôi!cty không có kế toán từ tháng 1 đến 7 năm 2007)
E thấy cô KT củ trong năm 2006 xuất NL sản xuất,nhưng thực tế chưa sản xuất,sang tháng 1 2007 sản xuất và nhập kho.
Chi phí NL cô KT đã đưa vào chi phí trong kỳ,tính kết quả HDKD,lập Báo Cáo Tài Chính năm 2006, không treo lại TK 154.
Tháng 1 2007 sản xuất, chỉ tập họp được chi phí nhân công và chi phí khác.
Vậy cp NL thuộc 2006, cp NC và cp khác thuộc 2007,e tính Z không có CP NL, e thấy vô lý quá !!!
A chị có ý kiến gì không ạ???
E không hiểu,e vào làm cty gì mà rối tùm lum hết, mong a chị gở rối việc này giúp e với !!!

