Hàng bán ko có HD đầu vào đầu ra

  • Thread starter trinhtuyen
  • Ngày gửi
T

trinhtuyen

Guest
18/5/05
18
0
0
hanoi
Các anh chị ơi cho em hỏi, cty em bán hàng nhưng không xuất HD đầu ra, những mặt hàng đó cũng không có HD đầu vào mà chỉ có HD bán lẻ thôi, vậy em có phải ghi những nghiệp vụ như vậy vào sổ kt không? (nếu ghi sổ thì vẫn đưa vào 156 có được không?và khi làm bảng kê HHDV mua vào thì có phải kê những hóa đơn đó không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NHO CHANH

Guest
19/11/07
33
0
6
41
Biên Hòa-Đồng Nai
Bạn ơi theo nguyên tắc thuế thỉ chỉ có hóa đơn GTGT kể cả đầu ra và đầu vào mới có tính hợp pháp và được đưa vào bảng kê để khấu trừ cũng như hạch toán vào chi phí.Nếu bạn sử dụng hóa đơn bán lẽ là ko được rùi!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Các anh chị ơi cho em hỏi, cty em bán hàng nhưng không xuất HD đầu ra, những mặt hàng đó cũng không có HD đầu vào mà chỉ có HD bán lẻ thôi, vậy em có phải ghi những nghiệp vụ như vậy vào sổ kt không? (nếu ghi sổ thì vẫn đưa vào 156 có được không?và khi làm bảng kê HHDV mua vào thì có phải kê những hóa đơn đó không?

Ko kê vào bảng kê đầu vào đâu bạn!
Bạn vẫn có thể bán mặt hàng này, tính thuế VAT & TNDN nhưng giá vốn sẽ bị loại ra khi quyết toán :bigok:
 
T

trinhtuyen

Guest
18/5/05
18
0
0
hanoi
Chết em rồi. Thế thì tháng 9 và t10 vừa rồi em lại kê những HD lẻ đó cùng với những HDGTGT khác và đem nộp cho Thuế rồi. Như thế có sao không? Em phải làm tờ khai bổ sung a?
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Chết em rồi. Thế thì tháng 9 và t10 vừa rồi em lại kê những HD lẻ đó cùng với những HDGTGT khác và đem nộp cho Thuế rồi. Như thế có sao không? Em phải làm tờ khai bổ sung a?

Mấy cái hóa đơn lẻ đó đâu có thể hiện thuế GTGT đâu mà em lo thế. Miễn như lúc tính thu nhập chịu thuế, em cho ra ngoài ở là được rùi.
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Nếu công ty bạn mua hàng không có HĐ đầu vào và bán hàng ra không xuất hóa đơn GTGT thì bạn chỉ nên theo dõi ở phần kế toán nội bộ thôi. Còn trường hợp bạn đã lỡ kê khai rồi thì sau này nhớ bỏ ra khi tính thuế TNDN. Vì hóa đơn bán lẻ là do DN tự in, tự sử dụng, không có kiểm soát của CCT nên không được coi là hóa đơn hợp pháp để kê khai thuế GTGT. Sau này, bạn có thể tập hợp các hóa đơn bán lẻ lại và viết hóa đơn GTGT có giá trị bằng các hóa đơn bán lẻ đó. Và nếu hàng hóa mà không có đầu vào mà vẫn viết hóa đơn đầu ra thì sẽ đẩy lãi cao hơn.
 
N

Nam Hoa

Guest
15/11/07
5
0
0
47
An D­­uong - Hai Phong
Ho¸ ®¬n ®Çu vao

Cty m×nh chuyªn bu«n b¸n vÒ cäc tre, gç nh­ng ko cã ho¸ ®¬n ®Çu vµo ( cäc tre bªn m×nh toµn mua ë rõng o cã ho¸ ®¬n ) cã 1 vÊn ®Ò mµ m×nh ch­a biÕt b¹n nµo biÕt b¶o m×nh víi.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Lại hướng dẫn không đúng với quy định
 
T

trieuluong

Guest
21/4/06
34
0
0
48
SG
Thôi chết rồi!
Về nguyên tắc bạn phạm luật rồi đấy, mua ko thèm lấy HD đầu vào (nếu mua của DN có ĐK thuế) là 1 tội. Bán cũng ko thèm xuất HD đầu ra là tội thứ 2. Như vậy còn đi báo cáo nữa chứ, cho thêm tội nữa. Hic
 
C

cochunho

Guest
11/12/07
3
0
0
39
ha noi
Công ty em là công ty xây lắp, nhiều khi mua các vật tư lẻ cho công trình thì ko có hóa đơn gtgt hay thông thường, như vậy thì em phải hạch toán thế nào, em nghe các anh chị nói là mua hóa đơn khống rồi đẩy các khoản ấy vào, em ko hiểu lắm, anh chị nào giải thích giúp em với nhé
 
H

HaNhim

Guest
17/4/07
59
0
0
HaNoi
cochunho ơi : cái phần mua hóa đơn khống nói nhỏ nhỏ thôi kẻo các bác thuế mà biết thì tiêu đấy.
 
C

cobekiquac

Guest
21/12/07
15
0
0
39
Hà Nôi
Nhân tiện cho mình hỏi công ty mình làm về dịch vụ chuyển nhà chủ yếu là làm cho ng­uơi dân nên họ ko yêu cầu viết HDGTGT nh­ung bên mình lại có HDGTGT của việc thuê xe vận chuyển (cái này mình tính vào giá vón) vậy mình có nên viết HDgtgt kể cả khi khách hàng ko yêu cầu ko ? nếu ko thì mình phải hạch toán và cho vào sỏ nhu the nào mong mọi nguòi giúp minh mới ra trường nên rất lúng túng.Cảm ơn mọi người (*)
 
T

trieuluong

Guest
21/4/06
34
0
0
48
SG
Ái chà Cobekiquac, nếu em ko xuất HĐ thì xem như em chấp nhận không được khấu trừ VAT, còn nếu em xuất thì em được khấu trừ và em phải đóng thuế TNDN (nếu có lãi), kể cả khi KH ko yêu cầu thì mình vẫn có quyền xuất HĐ (nhà nước còn khoái nữa). Lưu ý, khi em không xuất HĐ không có nghĩa là những HĐ đầu vào của em biến thành chi phí hợp lý đâu nhé, do đó đừng có mơ được giảm thuế TNDN à !
 

Xem nhiều