Huỷ hoá đơn đã báo cáo thuế !

  • Thread starter chuotbach84
  • Ngày gửi
C

chuotbach84

Guest
13/4/07
4
0
0
Tp.HCM
Xin chào các anh chị ! cho em hỏi xíu
Em mới vào làm thì phát hiện trong báo cáo thuế hàng thánh bị sai như sau :
- Trong tháng 5/2007 có 2 hóa đơn đã kê khai hủy, nhưng thật sự em kiểm lại thấy hóa đơn đó có sử dụng không hủy (1 HĐ xuất khẩu 0% và 1 HĐ bán trong nước 10%)
- Trong tháng 06/2007 có một hóa đơn đã hủy nhưng ktoán cũ lại báo cáo sử dụng (HĐ xuất khẩu 0%)
Vậy em phải điều chỉnh sau đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
Vấn đề của bạn đây hình như chỉ là kê khai sai BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN!
Đừng có quá lo lắng, bạn có thể kê khai lại, và nộp bổ sung vào BCthuế tháng tiếp theo, cuối năm bạn còn 1 cơ hội là :BÁO CÁO THANH QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MÀ!
Xin chào các anh chị ! cho em hỏi xíu
Em mới vào làm thì phát hiện trong báo cáo thuế hàng thánh bị sai như sau :
- Trong tháng 5/2007 có 2 hóa đơn đã kê khai hủy, nhưng thật sự em kiểm lại thấy hóa đơn đó có sử dụng không hủy (1 HĐ xuất khẩu 0% và 1 HĐ bán trong nước 10%)
- Trong tháng 06/2007 có một hóa đơn đã hủy nhưng ktoán cũ lại báo cáo sử dụng (HĐ xuất khẩu 0%)
Vậy em phải điều chỉnh sau đây
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Xin chào các anh chị ! cho em hỏi xíu
Em mới vào làm thì phát hiện trong báo cáo thuế hàng thánh bị sai như sau :
- Trong tháng 5/2007 có 2 hóa đơn đã kê khai hủy, nhưng thật sự em kiểm lại thấy hóa đơn đó có sử dụng không hủy (1 HĐ xuất khẩu 0% và 1 HĐ bán trong nước 10%)
- Trong tháng 06/2007 có một hóa đơn đã hủy nhưng ktoán cũ lại báo cáo sử dụng (HĐ xuất khẩu 0%)
Vậy em phải điều chỉnh sau đây

Các hóa đơn hủy đó không có kê khai thuế ah? Nếu kiểm soát lại mà chưa thì bạn nên tiến hành điều chỉnh, bổ sung đi.
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Không phải là chỉ sai bc hóa đơn không đâu
Hình như là thế này,
- Hóa đơn có sử dụng mà không khai báo thuế phải nộp và doanh thu
- Hóa đơn đã hủy mà đi kê khai doanh thu
Có đúng không bạn
Nếu vậy thì tiến hành điều chỉnh thôi
 
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
Chính xác là phải điều chỉnh theo TT60
Không phải là chỉ sai bc hóa đơn không đâu
Hình như là thế này,
- Hóa đơn có sử dụng mà không khai báo thuế phải nộp và doanh thu
- Hóa đơn đã hủy mà đi kê khai doanh thu
Có đúng không bạn
Nếu vậy thì tiến hành điều chỉnh thôi
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Xin chào các anh chị ! cho em hỏi xíu
Em mới vào làm thì phát hiện trong báo cáo thuế hàng thánh bị sai như sau :
- Trong tháng 5/2007 có 2 hóa đơn đã kê khai hủy, nhưng thật sự em kiểm lại thấy hóa đơn đó có sử dụng không hủy (1 HĐ xuất khẩu 0% và 1 HĐ bán trong nước 10%)
- Trong tháng 06/2007 có một hóa đơn đã hủy nhưng ktoán cũ lại báo cáo sử dụng (HĐ xuất khẩu 0%)
Vậy em phải điều chỉnh sau đây

Trường hợp này khi phát sinh huỷ HĐ của tháng nào nếu sau khi khai báo thuế mới phát hiện được thì làm tờ khai điều chỉnh theo hướng dẫn tại TT60/2007/TT-BTC.
5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.
5.3. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.
5.4. Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.

Thân!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Xin chào các anh chị ! cho em hỏi xíu
Em mới vào làm thì phát hiện trong báo cáo thuế hàng thánh bị sai như sau :
- Trong tháng 5/2007 có 2 hóa đơn đã kê khai hủy, nhưng thật sự em kiểm lại thấy hóa đơn đó có sử dụng không hủy (1 HĐ xuất khẩu 0% và 1 HĐ bán trong nước 10%)
- Trong tháng 06/2007 có một hóa đơn đã hủy nhưng ktoán cũ lại báo cáo sử dụng (HĐ xuất khẩu 0%)
Vậy em phải điều chỉnh sau đây

1. Kê khai bổ sung ,( nếu theo TT60 thì làm 01/KHBS) và nôp ngay số thuế 10%, cùng số tiền phạt châm nộp cho khoản thuế này
2. Khai điều chỉnh tình hình sử dung hoá đơn. Cả 1 &2
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Chào các bác

Em hỏi chút

Hóa đơn tháng 9 đã báo cáo, nhưng sang tháng 10 hủy hóa đơn đó. Trong phần bảng kê báo giảm thuế và doanh thu thì okie, nhưng trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thì kê khai hóa đơn này thế nào ạ?

Thks
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Không làm gì cả, đợi cuối năm làm BC thanh quyết hóa đơn luôn
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Liệu để cuối năm thanh quyết toán hóa đơn, ko khớp thì có làm sao ko a?
lúc đó phải làm sao?
 
V

vietha01

Guest
29/10/07
61
0
0
41
Ho Chi Minh
Mình cần mẫu thu hồi và thanh hủy hóa đơn . Help me

Mình cần mẫu thu hồi và thanh hủy hóa đơn . Anh (chị ) nào có xin vui lòng gửi cho mình theo địa chỉ tham_thuyha2000@yahoo.com.
Cám ơn nhiều nhiều ạ !!!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Mình cần mẫu thu hồi và thanh hủy hóa đơn . Anh (chị ) nào có xin vui lòng gửi cho mình theo địa chỉ tham_thuyha2000@yahoo.com.
Cám ơn nhiều nhiều ạ !!!

Ủa bạn đinh sử dung mẫu này để làm gì? Mẫu này như Tiger đã trả lời đó là mẫu do cơ quan thuế lập khi thu hoá đơn của DN và huỷ các hoá đơn đó không còn sử dụng nữa. Tức là DN trả lại cuốn hoá đơn đã mua và đóng dấu tên DN lên hoá đơn rôi, khi DN giải thể hoặc tam nưng hoạt động ( hoặc bị cơ quan thuế thu hồi vì lý do gì đó). Khi thu hồi cơ quan thuế sẽ lập biên bản này và giao cho DN 1 biên bản.

Ban post câu hỏi này trong bài của người khác tôi sợ các ban có sư ngộ nhận nên phải nói rỏ.
 

Xem nhiều