Hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các pác cho em hỏi một chút nhé. Đơn vị em là ĐVSN có thu từ các hoạt động dịch vụ. Đầu năm bọn em cũng đăng ký mua hóa đơn đỏ. Tuy nhiên một số công trình bọn em thực hiện cũng ký hợp đồng nhưng do bên kia không cần hóa đơn nên em xuất hóa đơn.
Em nghe có người nói hoạt động dịch vụ có thu là phải nộp thuế, nhưng em nghĩ khi nào mình xuất hóa đơn thì mới phải nộp thuế ko biết như vậy có đúng không?
 
Các pác cho em hỏi một chút nhé. Đơn vị em là ĐVSN có thu từ các hoạt động dịch vụ. Đầu năm bọn em cũng đăng ký mua hóa đơn đỏ. Tuy nhiên một số công trình bọn em thực hiện cũng ký hợp đồng nhưng do bên kia không cần hóa đơn nên em xuất hóa đơn.
Em nghe có người nói hoạt động dịch vụ có thu là phải nộp thuế, nhưng em nghĩ khi nào mình xuất hóa đơn thì mới phải nộp thuế ko biết như vậy có đúng không?

Đã là đơn vị kinh doanh thì có xuất hóa đơn hay không thì đều hạch toán và đóng thuế đầy đủ còn không làm thì khi bị cơ quan thuế hoặc kiểm toán tìm ra thì bị phạt ráng chịu.
 
Đã là đơn vị kinh doanh thì có xuất hóa đơn hay không thì đều hạch toán và đóng thuế đầy đủ còn không làm thì khi bị cơ quan thuế hoặc kiểm toán tìm ra thì bị phạt ráng chịu.

Nói như PHIHUNG thì là trên ng.tắc mà thôi.

Đối với các đ.vị có SD k.phí của NN mà có các DV làm thêm mà KH ko lấy HĐ thì họ khác biết cách kiếm thêm để có tiền về ăn tết cho anh em đấy.

Đối với trường hợp trên thì thường là đ.vị giao cho Công Đoàn làm, Đ.vị hỗ trợ kỹ thuật, một phần NVL, nhân công ..., nhưng thu nhập thì vào quĩ CĐ hết.
 
Đã là đơn vị kinh doanh thì có xuất hóa đơn hay không thì đều hạch toán và đóng thuế đầy đủ còn không làm thì khi bị cơ quan thuế hoặc kiểm toán tìm ra thì bị phạt ráng chịu.

Cho em hỏi đơn vị em cũng có một trường hợp, hợp đồng đã thực hiện xong từ tháng 8 nhưng khách hàng ko cần hóa đơn nên em cũng ko xuất và cũng không kê khai nộp thuế vậy bây giờ em kê khai vào tháng 12 này có được không và phải hạch toán như thế nào?
 
Back
Top