U
Các pác cho em hỏi một chút nhé. Đơn vị em là ĐVSN có thu từ các hoạt động dịch vụ. Đầu năm bọn em cũng đăng ký mua hóa đơn đỏ. Tuy nhiên một số công trình bọn em thực hiện cũng ký hợp đồng nhưng do bên kia không cần hóa đơn nên em xuất hóa đơn.
Em nghe có người nói hoạt động dịch vụ có thu là phải nộp thuế, nhưng em nghĩ khi nào mình xuất hóa đơn thì mới phải nộp thuế ko biết như vậy có đúng không?
Em nghe có người nói hoạt động dịch vụ có thu là phải nộp thuế, nhưng em nghĩ khi nào mình xuất hóa đơn thì mới phải nộp thuế ko biết như vậy có đúng không?

