Viết hóa đơn hàng bán khuyến mại

  • Thread starter Ngadt
  • Ngày gửi
N

Ngadt

Guest
9/11/05
2
0
0
Hà nội
Chào các bạn,

Các bạn có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình cách hạch toán hàng khuyến mại trong trường hợp sau không?

Công ty mình là Nhà phân phối nước giải khát đóng chai. Hóa đơn của Nhà SX viết cho cty mình như sau:
Hóa đơn thứ nhất: Hàng bán
1.Nước ngọt đóng chai: 100thùng*90.000/thùng= 9.000.000đ
2.Chiết khấu thương mại (3.5%): 315.000đ
Tiền hàng+phí vận chuyển: 8.685.000đ
Thuế VAT (10%): 868.500đ
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 9.553.500đ

Hóa đơn thứ 2: Hàng khuyến mại
Cty SX viết theo 2 cách: Trước thang 8/2007:
Nước ngọt đóng chai: 10thùng*90.000/thùng = 900.000
(Hàng khuyến mại không phải trả tiền)
Tiền hàng+phí vận chuyển: 900.000đ
Thuế VAT (10%):
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 900.000đ
Cách thứ 2: Từ 15/8/2007:
Nước ngọt đóng chai: 10thùng*90.000/thùng = 900.000
(Hàng khuyến mại không phải trả tiền)
Tiền hàng+phí vận chuyển: 900.000đ
Thuế VAT (10%): 90.000đ
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 990.000đ

Trên thực tế Cty mình chỉ phải trả số tiền 9.553.500đ. Khoản chiết khấu TM 3.5% là phần dành cho Cty mình trong việc phân phối hàng hoá. Còn hàng KM thì cty mình không được hưởng mà phải khuyến mại lại cho KH.

Các bạn có thể chỉ giúp mình:
- Cách viết hóa đơn bán ra (phần hang bán va hang KM)
- Cách hạch toán (định khoản)
- Khuyến mại cho KH có phải làm quyết định hay báo cáo với ai không hay là dùng ngay chương trình của Cty sản xuất là dược.

Xin cám ơn các bạn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Chào các bạn,

Các bạn có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình cách hạch toán hàng khuyến mại trong trường hợp sau không?

Công ty mình là Nhà phân phối nước giải khát đóng chai. Hóa đơn của Nhà SX viết cho cty mình như sau:
Hóa đơn thứ nhất: Hàng bán
1.Nước ngọt đóng chai: 100thùng*90.000/thùng= 9.000.000đ
2.Chiết khấu thương mại (3.5%): 315.000đ
Tiền hàng+phí vận chuyển: 8.685.000đ
Thuế VAT (10%): 868.500đ
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 9.553.500đ

Hóa đơn thứ 2: Hàng khuyến mại
Cty SX viết theo 2 cách: Trước thang 8/2007:
Nước ngọt đóng chai: 10thùng*90.000/thùng = 900.000
(Hàng khuyến mại không phải trả tiền)
Tiền hàng+phí vận chuyển: 900.000đ
Thuế VAT (10%):
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 900.000đ
Cách thứ 2: Từ 15/8/2007:
Nước ngọt đóng chai: 10thùng*90.000/thùng = 900.000
(Hàng khuyến mại không phải trả tiền)
Tiền hàng+phí vận chuyển: 900.000đ
Thuế VAT (10%): 90.000đ
Tổng số tiền hàng và cước VC phải thanh toán: 990.000đ

Trên thực tế Cty mình chỉ phải trả số tiền 9.553.500đ. Khoản chiết khấu TM 3.5% là phần dành cho Cty mình trong việc phân phối hàng hoá. Còn hàng KM thì cty mình không được hưởng mà phải khuyến mại lại cho KH.

Các bạn có thể chỉ giúp mình:
- Cách viết hóa đơn bán ra (phần hang bán va hang KM)
- Cách hạch toán (định khoản)
- Khuyến mại cho KH có phải làm quyết định hay báo cáo với ai không hay là dùng ngay chương trình của Cty sản xuất là dược.

Xin cám ơn các bạn nhiều
Bạn search CV6389 đọc nhé! trong đó nói rõ lắm rồi, hoặc vào box -Doanh thu, chiết khấu, giảm giá...tìm lại các bài hàng KM...có hết!:bigok:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Trong chế độ kế toán đã quy định rõ và hướng dẫn cách hạch toán sao bạn không mở ra và đọc cho kỹ nhỉ? mà vấn đề này cũng đã nói quá nhiều rồi đó. Chịu kho đọc nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA