A
Chào mọi người! Mình là dân mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Hiện tại mình phụ trách mảng giá thành. Tuy nhiên từ trước tới giờ ở cty mình chẳng có sổ chi tiết chi phí gì cả. Mình định mở sổ chi tiết TK621, 622, 627, 154 theo từng tháng. Tuy nhiên ở đây KH TSCĐ lại được trích theo quý nên mình không thể tập hợp CPSXC theo tháng được. Nếu Sổ chi tiết TK 621, 622 mở theo tháng mà TK 627 lại theo quý thì không nhất quán với nhau. Vì vậy, đến cuối mỗi tháng mình vẫn phải để số dư trên các TK này. Hơn nữa, nếu có sản phẩm hoàn thành và xuất bán trong tháng đầu tiên của quý thì mình cũng chưa thể tập hợp giá thành được. Nếu muốn chuyển sang trích khấu hao theo tháng chắc mình phải chờ đến năm sau. Mọi người tư vấn giúp mình xem làm thế nào cho ổn nhé. Cảm ơn mọi người nhìu.