CHi phí quản lý Dn sao lại phân bổ??? thường khi tập hợp chi phí sản xuất chung vào 627 thì mới phân bổ theo công trình chứ, chi phí ở 642 là quản lý cả Dn thì phân bổ gì nữa. Bạn xem lại cái chi phí nào cho vào 642, cái nào cho vào 627 để tính cho đúng chứ không thì lẫn lộn 627, 642 là không tính ra giá vốn CT đâu!!Bên em đang thi công 1CT đang tạp hợp chi phí CN (154,622) nhưng còn chi phí QL thì em ghi (642) em định xong CT mới phân bổ chi phí QLDN(giám sát, KS,..)được ko(154,642) để ghi giá vốn CT đc ko
CHi phí quản lý Dn sao lại phân bổ??? thường khi tập hợp chi phí sản xuất chung vào 627 thì mới phân bổ theo công trình chứ, chi phí ở 642 là quản lý cả Dn thì phân bổ gì nữa. Bạn xem lại cái chi phí nào cho vào 642, cái nào cho vào 627 để tính cho đúng chứ không thì lẫn lộn 627, 642 là không tính ra giá vốn CT đâu!!
Nói như bạn thì có gì để bàn, khi theo dõi công trình thì phân bổ các chi phí cho công trình mới tính ra cái giá vốn, còn chi phí quản lý DN 642 phân bổ làm sao?, ví dụ như chi phí tiếp khách? phân bổ nó làm sao? khi tiếp 5,7 ông của 2,3 công trình?Nếu cty bạn là cty chuyên xây lắp thì fải fân bổ chi phí 642 vào chi phí của từng ctrình chứ, Thường thì mình fân bổ dựa theo TK 622 của ctrình đó.
Bên em đang thi công 1CT đang tạp hợp chi phí CN (154,622) nhưng còn chi phí QL thì em ghi (642) em định xong CT mới phân bổ chi phí QLDN(giám sát, KS,..)được ko(154,642) để ghi giá vốn CT đc ko
hình như đơn vị của bạn không phải là đơn vị thi công mà là đơn vị làm dịch vụ tư vấn thì phảiBên em đang thi công 1CT đang tạp hợp chi phí CN (154,622) nhưng còn chi phí QL thì em ghi (642) em định xong CT mới phân bổ chi phí QLDN(giám sát, KS,..)được ko(154,642) để ghi giá vốn CT đc ko