Cái này thuộc Chiết khấu thanh toán nên bạn ĐK thế này:anh chị cho em hỏi: cty en bán hàng co trích CK cho nguoi mua hàng là 10% ngoài HĐ.vd nám lô hàng cho ông A 10TR thì trên HĐ em xuất 10tr đến cty em vẫn thu 10tr nhưng sau do em trích 1tr đưa cho ông A.CÒN 9tr mang về nộp cty,vậy em phải DK 1TR đo như thế nào? anh chi nào biết giúp em với.
nhlong07 ơi cho em hỏi với. cty em có chi hoa hồng cho cá nhân của cty khác, vậy chi phí đó em phải làm sao cho đúng để hạch toán
nhlong07 oi cho em thêm xíu nữa nha. em thấy mục 2 là ok. nhưng khi chi tiền em có làm phiếu chi cho người ta ký nhận. vậy ngoài phiếu đó ra em có cần người đó ký nhận hay có cần thủ tục gì nữa hay ko. cảm ơn nhlong07 nhiều lắm.
em muốn biết rõ hơn,vậy A% trên tổng tiền thanh toán bao là bao nhiêu mới hợp lý.
Bạn chỉ cần phiếu chi và cho người nhận ký tên trên phiếu chi, về bản chất của chiết khấu thánh toán là khi người mua thanh toán tiền hàng trong hạn thanh toán thì được hưởng A% trên tổng tiền phải thanh toán. Bạn chỉ cần lưu ý vấn đề trên một chút thôi.
Thân!
Bạn chỉ cần phiếu chi và cho người nhận ký tên trên phiếu chi, về bản chất của chiết khấu thánh toán là khi người mua thanh toán tiền hàng trong hạn thanh toán thì được hưởng A% trên tổng tiền phải thanh toán. Bạn chỉ cần lưu ý vấn đề trên một chút thôi.
Thân!
nhlong07 oi cho minh hoi, neu khoản HH môi giới này là chi cho khách hàng nước ngoài, thì vẫn được đưa vào chí phí hợp lý hay không. Còn người môi giới này có nộp thuế hay không thì mình đâu cần biết đúng không?1>Cái khoản chi này bạn chi ngoài sổ sách rồi đúng kô? nếu vậy thì kô thể đưa vào CP được.
Vì Cty kia mua thì bạn phải trả HH cho Cty kia thì CP HH đó đưa được vào CP, trường hợp của bạn cty kia mua mà cá nhân của cty đó được hưởng thì hơi vô lý.(Kô mua mà vẫn được hưởng).===> đó là theo luật thì kô được.
2>Nếu bạn muốn xem khoản chi đó là hợp lý thì bạn làm thế này nge: Khi bạn chi khoan HH đó, nếu cơ quan thuế hỏi thì bạn trả lời là: HH môi giới(coi như là khoản CK TT,kô ai bắt bẻ được hết).
ĐK: N641/C111: xong (khoản này >=500k thì người môi giới này phải nộp thuế TNCN theo đung TT 81 đó ):dance2:
anh chị cho em hỏi: cty en bán hàng co trích CK cho nguoi mua hàng là 10% ngoài HĐ.vd nám lô hàng cho ông A 10TR thì trên HĐ em xuất 10tr đến cty em vẫn thu 10tr nhưng sau do em trích 1tr đưa cho ông A.CÒN 9tr mang về nộp cty,vậy em phải DK 1TR đo như thế nào? anh chi nào biết giúp em với.
Các bạn ơi, cty của mình một năm chi hoa hồng cho khách cũng khá nhiều, nhưng ko có cách nào bỏ vào chi phí được.Hôm trước mình cũng có hỏi cục thuế, nhưng họ nói ko được vì khỏan tiền đó đâu có hóa đơn gì chứng minh là mình chi hoa hồng tần đó tiền đâu.
Mình cũng tính tự ghi phiếu chi và nhờ người khác ký, vì những người thực sự nhận khỏan hoa hồng đó người ta không dám ký vào phiếu chi đó vì sợ cty họ quy trách nhiệm và đuổi việc họ.
Nhưng mấy ông trên cục thuế bảo chỉ có những trường hợp được tính vào chi phí cho nhựng đại lý nhận bán hàng hưởng hoa hồng thôi.
bạn nào có ý tưởng hay giúp mình với, thanks
Bạn thân mến, trong trường hợp của bạn thì bộ phận kế toán công nợ và phòng kinh doanh sẽ thống nhất quy định KH thanh toán đầu tháng hay cuối tháng và thời điểm được hưởng chiết khấu. VÍ dụ ngày 30 nếu KH thanh toán tất tiền hàng đã mua trong tháng thì được hưởng 5 % chiết khấu thanh toán, nếu quá 3 ngày thì được 3% từ ngày thứ 4 trở đi thì không được hưởng % chiết khấu thanh toán.Cho mình hỏi thêm là vậy khi công ty xuất hàng làm nhiều lần trong tháng và khách hàng sẽ TT tiền hàng 1 lần vào cuối tháng đồng thời công ty cũng trích HH cho khách hàng luôn. Vậy thì làm sao để xác định được thời gian TT tiền hàng trong hạn.
Trả lời dùm mình nhé. Thanks!
Các anh chị ơi cho em hỏi, cty em hàng tháng có chi huê hồng dựa trên doanh số bán cho nhân viên bán hàng, mỗi tháng khoản tiền đó em chi ra rất nhiều nhưng không có đưa vào chi phí, vậy giờ e muốn đưa khoản đó vào chi phí hợp lý có đước k? em phải làm như thế nào? mong các anh chị giúp em với để em làm báo cáo thuế tndn quý 2.