Hóa đơn đầu vào kê cả vào mục 3 trên bảng kê mua vào có được không?

  • Thread starter Minh Nguyet
  • Ngày gửi
M

Minh Nguyet

Guest
8/1/06
5
0
1
43
Ha Noi
Mọi người ơi cho em hỏi cái. Bên công ty em mới làm mẫu bảng kê mới theo thông tư 60. Nhưng có mấy chỗ em chẳng hiểu gì cả.
Phần bảng kê đầu vào ấy. Em thấy cục thuế có phân ra làm 4 loại.
1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hđ SXKD đã phát sinh doanh thu
2. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hđ SXKD không chịu thuế
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hđ SXKD không chịu thuế và có chịu thuế
4.hàng hóa dịch vụ dùng cho TSCđ phân bổ dần

Em chẳng hiểu 4 dòng này là sao cả. Công ty em hóa đơn đầu vào gồm có mấy loại ko chịu thuế, 5%, 10%. Em chưa hiểu các dòng trên thì đưa thế nào. Trong cái thông tư 60 chẳng hướng dẫn các cột của biểu mẫu nên em chẳng hiểu ra sao cả. Em hiện giờ tạm đưa vào dòng 3 là hàng hóa dịch vụ dùng chung. ko hiểu là đưa thể có đúng không?
Mọi người ai đã làm biểu mẫu này chỉ cho em với. Em thanks mọi người nhìu nhìu :1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Cái này đã nói nhiều rùi mà bnạ tìm lại đi làm như bạn là sai đó.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hđ SXKD đã phát sinh doanh thu

Kê khai hóa đơn đầu vào dành cho đối tượng chịu thuế GTGT (nghĩa là bạn nên xem lại chức năng, ngành nghề của cty bạn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không chịu thuế). Nếu chịu thuế GTGT thì cho hắn vào đây.

2. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hđ SXKD không chịu thuế
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hđ SXKD không chịu thuế và có chịu thuế
4.hàng hóa dịch vụ dùng cho TSCđ phân bổ dần

Nếu bạn đã hiểu dòng 1 thì 2,3,4 tương tự hỉ.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hđ SXKD đã phát sinh doanh thu
Các bạn xem lại, dòng này đã được đính chính lại.
"Hàng hóa , dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT"
 
M

Minh Nguyet

Guest
8/1/06
5
0
1
43
Ha Noi
hichic Em có xác định là thuế 5, 10% thì cho vào dòng 1 và không chịu thuế thì cho vào dòng 2. Còn những loại hóa đơn mà trong đó ko xác định được là dùng sp đầu ra chịu thuế và không chịu thuế thì em cho vào dòng 3. Nhưng chêt một nỗi là công ty em có 10 đơn vị nhỏ nhưng họ không hiểu thế và họ cho vào dòng 3 hết. Căn bản thông tư 60 chỉ đưa ra biểu mẫu nhưng lại không đưa hướng dẫn cho mỗi cột nên em không giải thích được với kế toán của đơn vị. Mọi người có bảng chú thích hướng dẫn điền các cột trong biểu đó không? cho em 1 bản với.
 
L

Le thu Phuong

Guest
6/6/07
50
0
0
Hà Nội
hóa đơn đầu vào là mấy phần trăm ko quan trọng, quan trọng là cty bạn kinh doanh loại hình thuộc diện chịu thuế mấy phần trăm hay đc miễn thì bạn cho vào cột đó. Chú thích bạn có thể vào Thông tư 60 mà đọc lại nhé. thân
 
teddy_monday

teddy_monday

Trung cấp
18/6/05
107
1
18
Hà Nội
Mình kê sai bảng kê hóa đơn HHDV mua vào từ hồi tháng 8. Công ty mình chỉ kinh doanh HHDV thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng mình lại kê một số hóa đơn GTGT dùng cho hoạt động quản lý, tiếp khách vào mục 3 vì đã nghĩ là mục đó là để kê khai các hóa đơn như thế.

Ko biết bây giờ mình muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào nhỉ? Ko biết có được điều chỉnh lại ko nữa. Mà ko điều chỉnh thì có làm sao ko vì mình nghĩ tổng số thuế GTGT vẫn ko thay đổi mà?
 
P

pttnkt

Guest
29/12/07
34
0
0
Việt Nam
kinh doanh HHDV k chịu thuế GTGT

Công ty em mới thành lập kinh doanh thuộc diện k chịu thuế GTGT( K được khấu trừ thuế, k được hoàn thuế ) nhung hóa đơn đầu vào em lai cho vào hhdv chịu thuế GTGT ,lam như vậy có đúng k ?Anh chị giúp đỡ em với hiccc ma em đã gửi kê khai lên chi cục thuế thang 11 rồi .
 
P

pttnkt

Guest
29/12/07
34
0
0
Việt Nam
Mọi người giúp em vấn đề này đi ,bây giờ muốn điều chỉnh lại minh làm cách nào đây ?
 

Xem nhiều