Có một số hóa đơn của Cty mình phát hành từ tháng 6, nhưng đến tháng 9 mới đưa vào báo cáo thuế và sổ sách. Đó là những hóa đơn mua hàng, vậy mình phải hạch toán như thế nào trong sổ sách các bạn nhỉ.
Đúng ra đây là hóa đơn mua vào do công ty khác phát hành cho công ty của bạn. Bạn cứ hạch toán bình thường. Ngày hạch toán nhập hàng hóa bình thường nếu như đúng vào tháng 9 bạn mới nhận hàng là ngày của tháng 9 và ngày chứng từ gốc là ngày của tháng 6. Còn nếu như bạn nhập hàng từ tháng 6 nhưng do chưa có tiền thanh toán hoặc do nhân viên mua hàng đưa về công trễ thì bạn nên tìm lại các bài viết hàng hóa về trước và hóa đơn về sau (trong diễn đàn WKT đã đề cập rất nhiều) để hạch toán lại cho đúng nhé.Có một số hóa đơn của Cty mình phát hành từ tháng 6, nhưng đến tháng 9 mới đưa vào báo cáo thuế và sổ sách. Đó là những hóa đơn mua hàng, vậy mình phải hạch toán như thế nào trong sổ sách các bạn nhỉ.