Chiêt khấu thương mại

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguyentuyet, 9 Tháng mười hai 2007.

4,607 lượt xem

  1. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    Vừa rồi bên em mua nguyên liệu, bên bán có ghi trên hóa đơn là chiết khấu a đồng
    đây là chiết khấu thương mại phải kô. đáng lẽ phải trừ ra tính lại đơn giá nguyên liệu. Nhưng em tuong la chiết thanh toán nên đã hạch toán khoản đó vào 515, để vậy có được không hay là phải điều chỉnh
     
    #1
  2. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Phải điều chỉnh giảm giá trị hàng nhập kho cho đúng quy định của Chuẩn mực kế toán số 02 " Hàng tồn kho" bạn ạ !
     
    #2
  3. HyperVN

    HyperVN <b>Phu hót rác</b>

    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    14
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Nếu giá trị không lớn và việc hạch toán của bạn không xảy ra thường xuyên thì coi như không trọng yếu vì bản chất không làm ảnh hưởng tới lãi lỗ, bạn có thể bỏ qua mà không phải điều chỉnh lại.
     
    #3
  4. tienphuc

    tienphuc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đất Phương Nam
    TÔI CÓ MỘT HOÁ ĐƠN NHẬP HÀNG CÓ KHOẢN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI như sau:

    tên hàng số lượng Đơn giá Thành tiền
    Sơn A 10 179.340 1.793.400
    Sơn B 34 424.340 14.427.560
    Chiết khấu TM
    theo chương tr 1.150.000
    Khuyến mãi

    Cộng tiền hàng : 15.070.960 ( Đã trừ tiền CKTM )
    VAT: 1.507.096
    Tổng Thanh toán: 16.578.056

    TÔI HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY :
    Nợ TK 156 ; Có TK 331
    ( theo phần mềm KT )
    tên hàng số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế 10%
    Sơn A 10 179.340 1.793.400 179.340
    Sơn B 34 424.340 14.427.560 1.442.756

    Cộng tiền hàng : 16.220.960 ( Không trừ tiền CKTM )
    VAT: 1.622.096
    Tổng Thanh toán: 17.843.056

    SAU ĐÓ HẠCH TOÁN RIÊNG 1 BÚT TOÁN CHIẾT KHẤU TM:
    Nợ TK 331 : 1.150.000
    Có TK 133: 115.000 ( Giảm thuế đầu vào )
    Có TK 156: 1.035.000
    Hạch toán như vậy có được không? Các bạn cho mình ý xin kiến. Cám ơn nhiều nhiều!!
     
    #4
  5. kimthuong_nk

    kimthuong_nk Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bac ninh
    minh thi minh nghi hach toan nhu tienphuc la on. cong ty minh thinh thoang co phat sinh hoa doan chiet khau va minh van hach toan 2 buoc toan nhu vay.
     
    #5
  6. Su Su Ki

    Su Su Ki Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Cho em hỏi ké 1 chút!
    Em mới đi làm mà cty lại bị cơ quan thuế kiểm tra sổ sách năm 2006,em lo quá ko bit chuẩn bị những sổ sách gì,vì bên em làm bằng phần mềm số liệu thì đầy đủ rồi nhưng chưa in sổ gì hết,kế toán cũ đã nghỉ làm rồi,giờ em phải in các loại sổ gì,của tài khoản nào,giúp em với mấy anh chị ơi,thứ 2 này là cơ quan thuế xuống cty rồi! hu...hu....
     
    #6
  7. tienphuc

    tienphuc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đất Phương Nam
    Cho mình hỏi: Có phải tiền chiết khấu TM 1.150.000 là đã bao gồm cả thuế GTGT?
    Có bạn nào đang xài phần mềm kế toán Esoft chỉ cho mình cách kê khai để giảm thuế đầu vào theo hàng chiết khấu TM với. Mình cám ơn nhiều.
     
    #7
  8. Su Su Ki

    Su Su Ki Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Sao ko ai giúp em hết zậy?Các anh chị ơi ra tay nghĩa hiệp giúp em với!Hóa đơn chứng từ năm 2006 sai tùm lum hết,chắc là em trốn wá!hu...hu
     
    #8
  9. *****winer

    *****winer Bushido

    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    http://www.kienthucvothuat.com
    có phần mềm rùi mà la gì nửa hả giời, em coi lại số liệu chứng từ cho chính xác là được sau đó in sổ theo từng năm, em in tất cả các loại sổ sách liên quan trong phần mềm có cả mà,cứ bình tĩnh
     
    #9
  10. nhlong07

    nhlong07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Tri
    Mình đồng ý với cách hạch toán của bạn.
     
    #10
  11. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Thông thường trên phần mềm kế toán có khoản chiết khấu thương mại ở cuối trước phần thuế GTGT và sau phần cộng tiền, số tiền chiết khấu thương mại sẽ trừ trực tiếp trên số tiền tổng cộng trước thuế GTGT, thực chất chúng ta chiết khấu thương mại bằng cách giảm trực tiếp trên giá, sẽ không liên quan tới thuế GTGT. Bạn phải căn cứ trên HĐ GTGTđể hạch toán, nếu khoản chiết khấu thương mại thì nó sẽ không thể hiện trên HĐ GTGT mà nó thể hiện ở trên đơn giá roài.
    Thực chất bạn không nên hạch toán thêm bút toán thứ 2 trừ trên HĐ ghi rõ số tiền chiết khấu và thành tiền chiết khấu.
     
    #11
  12. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Bạn không nên hạch toán chiết khấu thương mại vào TK 515, chiết khấu A đồng đó bạn hạch toán nó vào TK 711, còn việc bạn hạch toán vào TK 515 rồi thì bạn điều chỉnh lại và có thể bỏ nó đi nếu hoạt động mua bán không thường xuyên.
     
    #12
  13. phungftieuthu

    phungftieuthu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Tây
    nghiệp vụ này em nghĩ chỉ cần hạch toán 1 bút toán là đủ vì theo chuẩn mực 02 thì chi phí mua của hàng tồn kho đã trừ đi chiết khấu TM rùi. Hạch toán như thế này không sai nhưng có phải dài hơn không ạ? hơn nữa lại phải khai báo đúng loại hàng hóa được giảm giá để phần mềm có thể tính chính xác giá xuất kho thực tế của hàng hóa sau này.
     
    #13
  14. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Các bạn xem lại chế độ kế toán DN : nếu trên HĐ đã ghi rõ trừ tiền chiết khấu TM thì khi hạch toán nhập kho hàng chỉ phản ảnh theo giá đã trừ chiết khấu TM.
     
    #14
  15. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Bạn ơi , chiết khấu TM là một khoản điều chỉnh giảm giá trị hàng nhập kho (theo Chuẩn mực kế toán số 02), làm sao có thể ghi tăng 711 được!
     
    #15
  16. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chế độ kế toán đã quy định cách hạch toán đối với chiết khấu rồi sao các bạn không xem kỹ để làm cho đúng nhỉ? mà hạch toán vong vo sai với bản chất kinh tế vậy.
     
    #16
  17. ketoandn

    ketoandn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    137 To Hieu
    Cộng tiền hàng : 16.220.960 ( Không trừ tiền CKTM )
    VAT: 1.622.096
    Tổng Thanh toán: 17.843.056

    SAU ĐÓ HẠCH TOÁN RIÊNG 1 BÚT TOÁN CHIẾT KHẤU TM:
    Nợ TK 331 : 1.150.000
    Có TK 133: 115.000 ( Giảm thuế đầu vào )
    Có TK 156: 1.035.000
    Hạch toán như vậy có được không? Các bạn cho mình ý xin kiến. Cám ơn nhiều nhiều!![/QUOTE]
    ----
    Hi,
    Theo chuẩn mực, chiết khấu thương mại được ghi nhận giảm giá mua hàng.Thông thường người bán ghi nhận chiết khấu này ngay trên hóa đơn. Có 2 phương pháp người bán hay dùng: Ghi giảm luôn đơn giá bán hoặc ghi âm (chiết khấu);
    Chiết khấu thương mại thường được hưởng gồm: Chiết khấu mua hàng (lúc đó) và chiết khấu mua hàng (theo cả tháng), hoặc cả 2.
    Nếu chiết khấu mua hàng theo khối lượng mua, thì ghi nhận vào giảm giá hàng tồn kho. Không cần phải ghi nhận làm 2 phiếu (Vì nó thể hiện ngay trên cùng 1 hóa đơn rồi); bạn chỉ cần xác định lại đơn giá và nhập kho thôi:
    Có 331 17.843.056 - 1.150.000
    Nợ 156 16.220.960 - 1.035.000
    Nợ 133 1.622.096 - 103.500
    Còn cách 2, đôi khi giá trị mua = 0 <Do đã hưởng chiết khấu của cả tháng>, thông thường sẽ được ghi nhận vào 711. Còn giá trị mua vẫn để nguyên giá trị (tránh under valuated cho inventory)
     
    #17
  18. kim9642c

    kim9642c Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TpHCm
    các bạn ơi cho hỏi mình cũng có 1 số hoá đơn có khoản CKTM như trên của 2006 và 2007
    Lúc trước mình đã hạch toán khoản CK đó vào Có 711 và kc về 911 làm doanh thu tăng lên đáng kể và đã nộp BCTC2006 rồi
    Nay mình muốn điều chỉnh lại để giảm trừ doanh thu trong năm 2007 như sau : N811-C156 khoản CK 2006 và các tháng đầu 2007 xong cuối kỳ chuyển về N911-C811
    Các bạn tư vấn dùm nhé, cám ơn nhiều
     
    #18
  19. Classy

    Classy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    HCMC
    hehe đọc 1 hồi pó tay?? mình xin làm rõ thế này nhé:
    Trên hóa đơn bên bán xuất (có CKTM) sẽ như sau:
    tên hàng / số lượng / Đơn giá / Thành tiền
    Sơn A / 10 / 179.340 / 1.793.400
    Sơn B / 34 / 424.340 / 14.427.560
    Chiết khấu TM: 1.150.000
    Cộng tiền hàng (chưa VAT) : 15.070.960 ( Đã trừ tiền CKTM )
    VAT 10% : 1.507.096
    Tổng thanh toán: 16.578.056
    Mình chỉ cần hạch toán:
    Nợ 1561: 15.070.960
    Nợ 1331: 1.507.096
    Có 331: 16.578.056
     
    Last edited: 20 Tháng mười hai 2007
    #19
  20. ntv187

    ntv187 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cho mình hỏi 1 chút:
    Bút toán chiết khấu TM:
    Nợ TK 331: 1.150.000
    Có TK 133: 115.000
    Có TK 156: 1.035.000
    Vì hàng hoá được theo dõi theo từng mã hàng hoá nên số tiền 1.035.000 ở trên TK 156 sẽ được phân bổ theo trị giá hàng hoá của lô hàng được chiết khấu ah?
     
    #20

Chia sẻ trang này