Cho mình hỏi cách viết PNK,PXK

  • Thread starter giaythuytinh
  • Ngày gửi
giaythuytinh

giaythuytinh

Trung cấp
16/4/07
171
0
0
43
đà nẵng
Cty mình có thi công và thời gian kết thúc HĐồng TC là vào tháng 9/2007.
Hàng về trước và mình lập PNK (giá theo đúng trong hóa đơn chứ ko theo giá tạm tính) để có vtư thi công cho công trình.
Tháng 11 thanh toán tiền mua hàng, nhận được hóa đơn và kê khai thuế lô hàng trên.Nhưng ngày trên hóa đơn lô hàng trên là vào tháng 8/2007.
Vậy khi lưu chứng từ thì mình lưu ntn nhỉ? Kẹp hóa đơn mua hàng + PNK hay kẹp Hđơn mua hàng + PC thanh toán tiền mua hàng?Vì mình kê khai hóa đơn mua hàng là vào tháng 11 nên hóa đơn mua hàng đó mình lưu theo chứng từ của tháng 11 mới đúng phải ko? vậy PNK mình lập của lô hàng đó ko có chứng từ gì để kẹp vào hết thì có sao ko???
-Hđơn về tháng 8 nhưng đến tháng 11 mình mới kê khai khấu trừ thuế vẫn được chứ?? vì mình đợi có DT mới kê khai thuế
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
Bạn biết đấy khi nào mình thanh toán thì bên bán hàng mới xuất HD. Vì thế tháng 11 bạn phải đính kèm PC và hóa đơn mua hàng còn tháng mà ban nhập kho hàng hóa thì bạn dính kèm PNK với một hóa dơn bán lẻ hoặc giấy biên nhận có ghi số hàng hóa bạn đã mua nhưng phải có dóng dấu của nơi đã bán hàng cho mình. bạn nhớ là để hợp lý về chứng từ thì những giấy tờ đó phải có con dấu của nơi xuất hàng nhé .
 
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
Bạn kê khai vào tháng 8 cũng được chứ sao . vì số thuế chưa khấu trừ hết được chuyển sang tháng sau mà . dù sao tháng 11 ban mới kê khai nhưng cũng ko sao cả đâu .hóa đơn này có phải là hóa đơn mà bạn hỏi về PNK không .
 
giaythuytinh

giaythuytinh

Trung cấp
16/4/07
171
0
0
43
đà nẵng
Đúng rồi,hóa đơn mình hỏi tháng 8 là mình hỏi để biết cách làm PNK luôn.
Cho mình hỏi thêm cái này nữa nhé, thời điểm nhập kho và hàng với hóa đơn về cùng 1 tháng, mình vẫn làm thủ tục nhập kho nhưng hđơn thì để tháng sau hay tháng sau nữa kê khai thuế thì có vđề gì không?lúc đó thì chứng từ kẹp ntn?VD : mình nhận vỏn vẹn tờ hóa đơn mua vào là A, khi có hàng về mình dựa vào A để lập PNK nhưng mình chưa kê khai thuế về hđơn A đó, tháng sau có DT mình mới kê khai hóa đơn A trên.Vậy ctừ để kẹp vô PNK không có thì vẫn được chứ???
Và mình có 1 hđơn bán lẻ mua thép 91.000, mình vẫn lập PNK bình thường hả?
 
Sửa lần cuối:
C

co_non

Guest
16/5/06
38
0
0
Đồng Nai
Đúng rồi,hóa đơn mình hỏi tháng 8 là mình hỏi để biết cách làm PNK luôn.
Cho mình hỏi thêm cái này nữa nhé, thời điểm nhập kho và hàng với hóa đơn về cùng 1 tháng, mình vẫn làm thủ tục nhập kho nhưng hđơn thì để tháng sau hay tháng sau nữa kê khai thuế thì có vđề gì không?lúc đó thì chứng từ kẹp ntn?VD : mình nhận vỏn vẹn tờ hóa đơn mua vào là A, khi có hàng về mình dựa vào A để lập PNK nhưng mình chưa kê khai thuế về hđơn A đó, tháng sau có DT mình mới kê khai hóa đơn A trên.Vậy ctừ để kẹp vô PNK không có thì vẫn được chứ???
Và mình có 1 hđơn bán lẻ mua thép 91.000, mình vẫn lập PNK bình thường hả?

Sao lạ thế? BẠn cứ kê khai cái hóa đơn đó đi. Mình nghĩ bạn hoàn toàn có lợi về khoản thuế được khấu trừ mà. Còn nếu bạn lo lắng về việc hàng và hóa đơn ko về cùng 1 lúc thì cũng ko có vấn đề gì đâu, cái này là chuyện thường gặp. Nếu vậy, bạn cứ cho nhập kho - hạch toán , khi hóa đơn về thì bạn hạch toán thêm phần thuế nữa là xong. Việc gì fải tự gây rắc rối cho mình nhỉ ?
 
T

thinhule

Guest
19/9/07
2
0
0
42
hcm
Cty mình có thi công và thời gian kết thúc HĐồng TC là vào tháng 9/2007.
Hàng về trước và mình lập PNK (giá theo đúng trong hóa đơn chứ ko theo giá tạm tính) để có vtư thi công cho công trình.
Tháng 11 thanh toán tiền mua hàng, nhận được hóa đơn và kê khai thuế lô hàng trên.Nhưng ngày trên hóa đơn lô hàng trên là vào tháng 8/2007.
Vậy khi lưu chứng từ thì mình lưu ntn nhỉ? Kẹp hóa đơn mua hàng + PNK hay kẹp Hđơn mua hàng + PC thanh toán tiền mua hàng?Vì mình kê khai hóa đơn mua hàng là vào tháng 11 nên hóa đơn mua hàng đó mình lưu theo chứng từ của tháng 11 mới đúng phải ko? vậy PNK mình lập của lô hàng đó ko có chứng từ gì để kẹp vào hết thì có sao ko???
-Hđơn về tháng 8 nhưng đến tháng 11 mình mới kê khai khấu trừ thuế vẫn được chứ?? vì mình đợi có DT mới kê khai thuế
 
T

thinhule

Guest
19/9/07
2
0
0
42
hcm
Chào cả nha. minh cũng là cựu thanh viên của web. nhung co điều chỉ biết đọc chứ không biết làm cách nào để post bài. Nên mình mong cả nhà giup mình cách post bài với .
Mình cảm ơn nha.
 
giaythuytinh

giaythuytinh

Trung cấp
16/4/07
171
0
0
43
đà nẵng
Nhưng mình đã lỡ để lại ko kê khai rồi nên mình muốn hỏi vậy đó mà.Vì mình cứ nghĩ khi kê khai thuế thì phải phù hợp với số liệu trên sổ sách (sổ TM) nên mình nhắm khi kê khai hóa đơn mua vật tư đó trong tháng thì quỹ TM âm nên mới để lại đợi tháng sau quỹ nhiều thì kê khai.Mới đi làm nên có thể nhiều câu hỏi của mình có hơi ngớ ngớ 1 tí,mong là ko ai cười nhé!!!
 
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
phiếu nhập kho

Bạn ơi .bạn để sang tháng sau với mục đích ko để tiền mặt âm thì cũng đúng thôi ,thực tế đúng ra bạn nhập kho thángnaof bạn kê khai tháng đó nếu bạn không đủ tiền thanh toán (tức là quỹ tiền mặt của bạn bị âm ) thì bạn hạch toán nhập kho bình thương qua 331 coi như mình nợ người bán tháng sau hoặc bao giờ mình có tiền thì mình trả .Còn như trường hợp của bạn là quên nên bạn ko kê khai thuế được vào tháng 8 đó thì bạn vấn nhập kho bình thường với số tiền là giá không thuế ghi trên hóa đơn và hạch toán là nợ khách hàng (331). Kê khai thuế bình thường trong tháng hiện tại và nếu bạn đã có khả năng thanh toán trong tháng này thì bạn hạch toán trả người bán bằng tiền mặt .
nơ331 (số tiền NVL nhập kho tháng 8)
nợ 1331
có 111
Nhưng như mình đã nói với bạn lần trước là hóa đơn này sẽ phải kẹp với PC Tháng 11 vì thế coi trường hợp của bạn là hàng về trước hóa dơn về sau vậy để hợp lý về chứng từ tháng 8 thì bạn phải có một hóa đơn bán lẻ hoặc giấy biên nhận (kiếm ở đâu chả có). bạn viết đúng số lượng ,đơn giá, thành tiền mà hóa dơn đỏ đã có vào HD bán lẻ đó nhưng hóa đơn bán lẻ phải có dấu của đơn vị bán hàng .Thế nhé .Chúc bạn thành công:friend:
 
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
bạn có thể nhập kho cái hóa đơn bán lẻ 90.000 nhưng vật tư ghi trên hdd bán lẻ này có phải là vật tư ghi trên hd đỏ mà bạn để quên ko .Nếu không phải thì bạn đừng nhập kho, hóa đơn bán lẻ chỉ để làm căn cứ thôi . Nếu cty bạn mua với số lượng vật tư lớn nhưng mua làm nhiều lấn thì cuối tháng bạn đến nơi mua vật tư xin viết hd đỏ .Còn pnk tháng 8 bạn kẹp với hd bán lẻ bạn nên hiểu lá hóa đơn bán lẻ này nó thay thế cho hóa đơn đỏ để làm bạn làm căn cứ nhạp kho tháng 8 để hợp lý về số lượng, đơn giá
 
giaythuytinh

giaythuytinh

Trung cấp
16/4/07
171
0
0
43
đà nẵng
Mình cám ơn NgocQuyen nhieu nhe, mình gặp được bạn hướng dẫn nhiệt tình vậy thật là may đó>>>
 

Xem nhiều