Cty mình có thi công và thời gian kết thúc HĐồng TC là vào tháng 9/2007.
Hàng về trước và mình lập PNK (giá theo đúng trong hóa đơn chứ ko theo giá tạm tính) để có vtư thi công cho công trình.
Tháng 11 thanh toán tiền mua hàng, nhận được hóa đơn và kê khai thuế lô hàng trên.Nhưng ngày trên hóa đơn lô hàng trên là vào tháng 8/2007.
Vậy khi lưu chứng từ thì mình lưu ntn nhỉ? Kẹp hóa đơn mua hàng + PNK hay kẹp Hđơn mua hàng + PC thanh toán tiền mua hàng?Vì mình kê khai hóa đơn mua hàng là vào tháng 11 nên hóa đơn mua hàng đó mình lưu theo chứng từ của tháng 11 mới đúng phải ko? vậy PNK mình lập của lô hàng đó ko có chứng từ gì để kẹp vào hết thì có sao ko???
-Hđơn về tháng 8 nhưng đến tháng 11 mình mới kê khai khấu trừ thuế vẫn được chứ?? vì mình đợi có DT mới kê khai thuế
Hàng về trước và mình lập PNK (giá theo đúng trong hóa đơn chứ ko theo giá tạm tính) để có vtư thi công cho công trình.
Tháng 11 thanh toán tiền mua hàng, nhận được hóa đơn và kê khai thuế lô hàng trên.Nhưng ngày trên hóa đơn lô hàng trên là vào tháng 8/2007.
Vậy khi lưu chứng từ thì mình lưu ntn nhỉ? Kẹp hóa đơn mua hàng + PNK hay kẹp Hđơn mua hàng + PC thanh toán tiền mua hàng?Vì mình kê khai hóa đơn mua hàng là vào tháng 11 nên hóa đơn mua hàng đó mình lưu theo chứng từ của tháng 11 mới đúng phải ko? vậy PNK mình lập của lô hàng đó ko có chứng từ gì để kẹp vào hết thì có sao ko???
-Hđơn về tháng 8 nhưng đến tháng 11 mình mới kê khai khấu trừ thuế vẫn được chứ?? vì mình đợi có DT mới kê khai thuế
Sửa lần cuối: