Bạn được kê vào mẫu trên tuy nhiên phần VAT trên HD đó Cty bạn ko được khấu trừ.Thông tư 134 có bảng kê mẫu số 03/TNDN có có tác dụng ra sao,TH của em là đi thuê nhà của cá nhân, điện dùng bao nhiêu thì tự trả nhưng chưa chuyển sang tên công ty, thế cuối năm em có được kê thuế GTGT vào mẫu trân ko
về cơ bản ,nếu các hoá đơn điện nước mang tên cty bạn thì bạn được khấu trừ và đưa vào chi phí tính thuế TNDN, phải có hợp đồng thuê nhà đã chưng thực nữa.Như vậy minh sẽ kê hết cả năm 2007 vào bảng kê 03, fải kg các bác? Vì từ đầu năm tới giờ mình chưa đưa phí này vào chi phí hợp lý, đã loại bỏ ra. Mình kê hết và đưa vào phí 12/2007 được kg?
Theo TT 134 khoản chi phí này được lập thêm cùng bảng kê 03 thì được tính vào chi phí tính thuế TNDN.về cơ bản ,nếu các hoá đơn điện nước mang tên cty bạn thì bạn được khấu trừ và đưa vào chi phí tính thuế TNDN, phải có hợp đồng thuê nhà đã chưng thực nữa.
Nếu chưa chuyển đổi tên cty thì nên chuyển đổi sẽ an toàn hơn, tuỳ theo thuế từng nơi mà chi phí này có thể bị loại khỏi CP hợp lý khi tính thuế TNDN hoặc không.
Thân!!
Bạn loại bỏ ra ko thanh toán hay thanh toán vµo chi phí sau thuế ròi. Nếu TT vào chi phí sau thuế ròi thì bạn lập bảng kê 03 va chuyển vào chi phí hợp lý.Như vậy minh sẽ kê hết cả năm 2007 vào bảng kê 03, fải kg các bác? Vì từ đầu năm tới giờ mình chưa đưa phí này vào chi phí hợp lý, đã loại bỏ ra. Mình kê hết và đưa vào phí 12/2007 được kg?
=> Lý do gì mà lại phải bỏ luôn thôi? Vì đã xác định là không được khấu trừ thuế GTGT nên không bắt buộc phải kê khai trên bảng kê 03/GTGT hàng tháng. Chỉ việc làm phiếu chi thanh toán phần tiền đó cho chủ nhà, có chữ ký người chi, người nhận rồi hạch toán là khoản tiền này sẽ nhảy vào CP của DN ngay. Cuối năm, khi làm quyết toán thuế TNDN thì đồng thời lập bảng kê 03/TNDN để liệt kê toàn bộ chi phí điện nước của năm.Còn nếu chua thanh toán thì bỏ luôn thôi vì nếu mà bây giờ mới thanh toán thuế sẽ đánh dấu hỏi vào khoản tiền này Cty bạn lấy đâu ra chi????:wall:
nếu như có hóa đơn GTGT của dt thì có thể đưa vào còn nếu k có thì em k biết mong các đàn a chị chỉ giúp nhé.thanksChào các anh chị! Em muốn hỏi trong bảng kê 03, ngoài chi phí điên nước em có được kê thêm chi phí tiền điện thoại ko?Vì khi thuê nhà DN của em sử dụng luôn điện thoại:wall::wall:
Ah! em muốn hỏi thêm là nếu HD mua vào tháng 11 kê thiếu bây giờ em kê bổ sung vào tháng 12 được ko?Và làm tờ giải trình như thế naò ạ.Trong HTKK thuế có tờ giải trình này ko?:wall::wall:
Chưa kê khai thì kê khai bình thường không điều chỉnh tăng gì cả.hd tháng 11 chưa kê vào t11 thì 3 tháng sau có thể kê vào bảng kê,trong HTKK thêm phụ lục PL02A/GTGT rồi điều chỉnh tăng.
Trước hết bạn phải xem lại hóa đơn đó còn trong thời hạn kê khai hay không, nếu còn trong thời hạn kê khai thì bạn thực hiện kê khai trong tháng này, không tiến hành điều chỉnh gì cả (do chưa kê khai nên nay kê khai - chỉ áp dụng cho hóa đơn đầu vào thôi nhé), trong tháng vừa rồi bạn được hoàn thuế nhưng hóa đơn này chưa được hoàn nên giờ kê khai để khấu trừ.Anh Thanhhung ơi!Như anh nói thì em chỉ cần kê thêm trong bảng kê mua vào tháng 12 thôi phải ko, vậy còn tờ khai GTGT tháng 12 thì như thế nào?Vì trong tháng 11 Dn được hoàn thuế:dzo::dzo::dzo::dzo:
Bạn được kê vào mẫu trên tuy nhiên phần VAT trên HD đó Cty bạn ko được khấu trừ.