Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi doanhien07, 17 Tháng mười hai 2007.

1,502 lượt xem

  1. doanhien07

    doanhien07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    a chị ah.Công ty em có xuát mấy hóa đơn đầu ra nhưng vì công ty chưa thanh toán tiền hàng lên bên kia chưa xuất đầu vào cho công ty. vì thế khi hạch toán trên sổ sách em định khoản hàng về trước và hóa đơn về sau (theo giá tạm tính), và khi hàng về công ty em xuất bán luôn và ghi hóa đơn cho khách hàng vậy khi xuất bán và em tính giá vốn là giá tạm tính được ko a. hay khi nào hóa đơn đầu vào về thì em mới tính giá vốn.
    và nếu số tiền thuế mua vào lớn hơn số thuế được khấu trừ vậy sang tháng sau số thuế đó em ghi vào mục nào? vì trong tò khai em ko thấy mục chuyển số thuế phải nộp cho NN.
     
    #1
  2. kientrucmn

    kientrucmn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Hô Chi Minh
    Nếubanj đã xuất hóa đơn thì phải nộp thuế theo kê khai thế hàng tháng đến ngày 20 hàng tháng Teo thông tư 32. sang tháng hóa đơn đầu vào về bạn vẫn hạch toán bt. Giá vốn phải là giá thực tế.
     
    #2
  3. gautrang202

    gautrang202 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    www.vicuocsong.net
    Hàng và hóa đơn phải cùng thời điểm xuất ra nha bạn, Vấn đề này đã được thảo luận nhiều rồi. Bạn vui lòng tìm lại bài cũ nha.
    Tờ khai kế tiếp bạn ghi số tiền kỳ trước đựơc chuyển sang ở ô số 11.
    Thân.
     
    #3

Chia sẻ trang này