Hạch toán như thế nào ?

  • Thread starter thangnamchomong
  • Ngày gửi
T

thangnamchomong

Trung cấp
6/3/04
105
1
16
Hạch toán vào 711 có đúng không ?

Để cho dể hiểu, em ví dụ như thế này :

Bên em đã nhập NVL từ nước ngoài giá 100$ để làm công trình. Và lúc đó bên bán giao hàng thiếu 1 món trị giá là 10$. Nhưng lúc này chưa biết bên bán sẽ trả tiền lại cho món hàng đó hay giao bổ sung cho đủ hàng.

Công trình này đã hoàn thành , được ghi nhận doanh thu và kết chuyển giá vốn trong tháng 9/2007 rồi ( nghĩa là toàn bộ trị giá NVL 100$ đã được kết chuyển vào giá vốn hàng bán ).

Nay bên bán hoàn trả lại 10$ cho món hàng đã giao thiếu trên. Vậy trong tháng 12 này em đưa số tiền 10$ đó vào TK 711 ( doanh thu khác ) được không ?

Em nghĩ làm vậy là hợp lý để có thể nộp thuế thu nhập cho 10$ đó ? Em làm vậy có đúng không ? Và hạch toán như thế có đúng không ?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Mình thấy bạn phản ánh không đúng vấn đề rồi > hạch toán vào 711 là không đúng:
- Khi tính giá thành công trình mặc dù không có khoản chi phí 10$ kia nhưng bạn vẫn đưa vào là không đúng(căn cứ đâu để bạn làm nt).
- Khoản 10$ đó là tiền của bạn mà, bạn ứng trước tiền mua hàng nhưng người ta không có hàng để bán và họ trả lại tiền cho bạn thì tại sao bạn lại có thể đưa vào thu nhập được(đó là tiền của bạn mà).
Theo mình thì bạn nên tính lại giá vốn và hạch toán khoản tiền 10$ đó trên tài khoản 331 thôi. Chúc thành công
 
V

VOTHANHDANG

Guest
7/12/07
105
2
0
Phú Yên
Để cho dể hiểu, em ví dụ như thế này :

Bên em đã nhập NVL từ nước ngoài giá 100$ để làm công trình. Và lúc đó bên bán giao hàng thiếu 1 món trị giá là 10$. Nhưng lúc này chưa biết bên bán sẽ trả tiền lại cho món hàng đó hay giao bổ sung cho đủ hàng.

Công trình này đã hoàn thành , được ghi nhận doanh thu và kết chuyển giá vốn trong tháng 9/2007 rồi ( nghĩa là toàn bộ trị giá NVL 100$ đã được kết chuyển vào giá vốn hàng bán ).

Nay bên bán hoàn trả lại 10$ cho món hàng đã giao thiếu trên. Vậy trong tháng 12 này em đưa số tiền 10$ đó vào TK 711 ( doanh thu khác ) được không ?

Em nghĩ làm vậy là hợp lý để có thể nộp thuế thu nhập cho 10$ đó ? Em làm vậy có đúng không ? Và hạch toán như thế có đúng không ?

Em chỉ được điều chỉnh trong tháng 12 này, các tháng trước đã khóa sổ và báo cáo rồi, đơn giản thôi tháng 9/07 đã KC toàn bộ 100$ vào TK632 thì tháng này nhận lại tiền bạn định khoản ngược lại là xong:
Nợ 111,112..: 10$
Có 632:10$
tháng 9 mình đưa giá vốn thừa thì tháng này bù lại không sai nguyên tắc kế tóan.
Trường hợp em chi vào công nợ thì bây giờ chỉ lập phiếu thu lại là xong.
Em xem lại nhé.:bigok:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều