H
Cảm ơn anh nhiều.- Bạn xem lại bài số 2, 5, 16 nhé, nó có liên quan đến câu hỏi của bạn.
- Còn về phần bôi đậm, mình có tý ý kiến: bạn có thể điều chỉnh giá trị hợp đồng xuống bằng số thực nhận được không? Lúc đó thì không dính đến phạt VP hợp đồng nữa.
Em đã đọc kỹ topic, nhưng chưa tìm thấy cái cột cho mình dựa vào làm chuẩn.
Em đang đưa ra giải pháp là vẫn xuất hóa đơn đầy đủ doanh thu, thuế, lập biên bản xác nhận giữa 2 bên khoản tiền bị phạt.
Nhưng khoản phạt đó ghi thế nào cho hợp lý, ghi trực tiếp lên hóa đơn 1 dòng giảm trừ, dạng như ghi chú ấy, hay là không ghi gì cả, chỉ dựa vào biên bản xác nhận giữa 2 bên mà hạch toán. Nhưng em vẫn lo lắng như vậy chưa đủ chặt chẽ để được công nhận vào chi phí trước thuế, và các bác thuế có đồng ý cho DN làm như vậy không, gọi tư vấn cán bộ quản lý, thì họ trả lời bằng miệng, và 2 người 2 cách khác nhau.
Bên KH thì họ khẳng định họ ko xuất đc hóa đơn, vì như em đã nói, họ ko có chức năng thu, còn điều chỉnh giá trị hợp đồng xuống sẽ ko ổn, vì bên đó họ nhiều ban bệ chức năng xét duyệt lắm, mà đúng là mình thực hiện mọi việc theo hợp đồng đấy chứ ạ.
Sửa lần cuối: