tài sản cố định thuê tài chính

  • Thread starter bichchi138
  • Ngày gửi
B

bichchi138

Thành viên sơ cấp
11/4/07
71
0
0
hcm
#1
Có ai ko? Chỉ mình cái này với, mình đau cả đầu với mấy vụ thuê tài chính này rùi hic hic
Chả là cty có thuê tài chính bi giờ tất toán hợp đồng thì mua lại 5 tài sản đã thuê với giá là 1tr/ 1 tài sản tổng cộng là 5tr đồng
Mình ko biết hạch toán như thế nào hết, vì mình ko biết là sẽ cộng vào nguyên giá của từng tài sản thuê số tiền là 1tr/1tài sản hay chỉ định khoản N211/C111 thui
Các anh chị, bạn bè nào biết giúp mình với nha! Mình cảm ơn nhièu lắm!
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#2
- Bút toán 1 : Trước hết bạn phải chuyển nguyên giá, khấu hao từ TSCD cho thuê tài chính sang TSCD hữu hình. Chứng từ kèm theo là thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính.
- Bút toán 2 : Tiền mua lại tài sản hạch toán tăng nguyên giá cùng thời điểm hạch toán bút toán 1
 
MPI of VN

MPI of VN

Thành viên thân thiết
12/3/07
146
0
0
Hanoi
#3
- Bút toán 1 : Trước hết bạn phải chuyển nguyên giá, khấu hao từ TSCD cho thuê tài chính sang TSCD hữu hình. Chứng từ kèm theo là thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính.
- Bút toán 2 : Tiền mua lại tài sản hạch toán tăng nguyên giá cùng thời điểm hạch toán bút toán 1
Hợp đồng thuê tài chính đã thực hiện xong rồi thì thanh lý và thanh toán tiền.

5 tài sản mua lại với giá 1tr/1 tài sản chỉ là công cụ dụng cụ thôi. Bạn phân bổ vào chi phí tối đa không quá 2 năm nhé.
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#4
Thông thường thời gian cho thuê tài chính ngắn hơn thời gian khấu hao, mặt khác trong thuê tài chính có từ 10 - 30% giá trị tài sản thuê bên thuê phải trả trước. Khi kết thúc hợp đồng CTTC thì vẫn chưa khấu hao hết. Do vậy trường hợp như bạn MPI trả lời là không bao giờ xảy ra.
Nếu công ty của bichchi138 truoc kia không hạch toán TS này vào TSCD thuê tài chính thì không đúng. Như vậy sau khi thanh lý hợp đồng CTTC thì không phải hạch toán bút toán 1 nữa.
Bạn không thể coi đó là công cụ để phân bổ chi phí được.
 
B

bichchi138

Thành viên sơ cấp
11/4/07
71
0
0
hcm
#5
Thông thường thời gian cho thuê tài chính ngắn hơn thời gian khấu hao, mặt khác trong thuê tài chính có từ 10 - 30% giá trị tài sản thuê bên thuê phải trả trước. Khi kết thúc hợp đồng CTTC thì vẫn chưa khấu hao hết. Do vậy trường hợp như bạn MPI trả lời là không bao giờ xảy ra.
Nếu công ty của bichchi138 truoc kia không hạch toán TS này vào TSCD thuê tài chính thì không đúng. Như vậy sau khi thanh lý hợp đồng CTTC thì không phải hạch toán bút toán 1 nữa.
Bạn không thể coi đó là công cụ để phân bổ chi phí được.
Bên cty em có hạch toán vào tscđ thuê tài chính, em biết là khi hết thời hạn hợp đồng thì phải chuyển từ nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính sang nguyên giá của TSCĐ thuộc sửo hữu cty. Nhưng em ko biết là mình lấy 1tr/1 tài sản công và nguyên giá rồi định khoản hay ghi bút toán luôn là N211: 5TR, có 111: 5TR
Tại em cũng mới vào nghê chưa làm cái này lần nào hết, kế toán cũ gây gỗ với giám đốc nên em ko được chỉ dẫn bàn giao gì khi vô cty hết, ai biết chỉ em với nha
Em cám ơn nhiều lắm
 
B

bichchi138

Thành viên sơ cấp
11/4/07
71
0
0
hcm
#6
Bên cty em có hạch toán vào tscđ thuê tài chính, em biết là khi hết thời hạn hợp đồng thì phải chuyển từ nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính sang nguyên giá của TSCĐ thuộc sửo hữu cty. Nhưng em ko biết là mình lấy 1tr/1 tài sản công và nguyên giá rồi định khoản hay ghi bút toán luôn là N211: 5TR, có 111: 5TR
Tại em cũng mới vào nghê chưa làm cái này lần nào hết, kế toán cũ gây gỗ với giám đốc nên em ko được chỉ dẫn bàn giao gì khi vô cty hết, ai biết chỉ em với nha
Em cám ơn nhiều lắm
Cho em hỏi luôn cái này với, khi tất toán hợp đồng cty thuê tài chính có xuất cho bên 1 hóa đơn, trên đó ghi số tiền gốc & lãi T4/2006 đến 24/10/07 (Ngày tất toán HD) là 795138633 , vat :32471426 thì em hạch toán như thế nào luôn ạ
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#7
- Hạch toán trực tiếp luôn bạn cùng với bút toán chuyển từ 212 sang 211
nợ 211
có 111 5t.
- Còn hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính em cần chú ý và làm như sau :
+ Em chỉ được hạch toán số tiền phí thuê TC và VAT ở cột kỳ này mà không lấy ở cột lỹ kế.
+ Bạn phải căn cứ vào thông báo thanh toán từng kỳ để tách ra phần gốc và lãi trong tổng số tiền thuê, trên cơ sở đó mới hạch toán được
+ Từ tháng 4/06 đến 10/07 Công ty ban đã trả tiền lần nào chưa và đã hạch toán ntn rồi?
- Khi xác định được gốc, lãi, vat thì bạn hạch toán như sau :
Nợ : 341 gốc số tiền thuê + VAT
Nơ : 635 Lãi
Có : 111, 112
Đồng thời hạch toán thu hồi thuế
Nợ 133
Có 138 Số thuế còn lại
 
B

bichchi138

Thành viên sơ cấp
11/4/07
71
0
0
hcm
#8
- Hạch toán trực tiếp luôn bạn cùng với bút toán chuyển từ 212 sang 211
nợ 211
có 111 5t.
- Còn hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính em cần chú ý và làm như sau :
+ Em chỉ được hạch toán số tiền phí thuê TC và VAT ở cột kỳ này mà không lấy ở cột lỹ kế.
+ Bạn phải căn cứ vào thông báo thanh toán từng kỳ để tách ra phần gốc và lãi trong tổng số tiền thuê, trên cơ sở đó mới hạch toán được
+ Từ tháng 4/06 đến 10/07 Công ty ban đã trả tiền lần nào chưa và đã hạch toán ntn rồi?
- Khi xác định được gốc, lãi, vat thì bạn hạch toán như sau :
Nợ : 341 gốc số tiền thuê + VAT
Nơ : 635 Lãi
Có : 111, 112
Đồng thời hạch toán thu hồi thuế
Nợ 133
Có 138 Số thuế còn lại
Em thật sự cảm ơn rất nhiều ạ!
 
B

bichchi138

Thành viên sơ cấp
11/4/07
71
0
0
hcm
#9
- Hạch toán trực tiếp luôn bạn cùng với bút toán chuyển từ 212 sang 211
nợ 211
có 111 5t.
- Còn hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính em cần chú ý và làm như sau :
+ Em chỉ được hạch toán số tiền phí thuê TC và VAT ở cột kỳ này mà không lấy ở cột lỹ kế.
+ Bạn phải căn cứ vào thông báo thanh toán từng kỳ để tách ra phần gốc và lãi trong tổng số tiền thuê, trên cơ sở đó mới hạch toán được
+ Từ tháng 4/06 đến 10/07 Công ty ban đã trả tiền lần nào chưa và đã hạch toán ntn rồi?
- Khi xác định được gốc, lãi, vat thì bạn hạch toán như sau :
Nợ : 341 gốc số tiền thuê + VAT
Nơ : 635 Lãi
Có : 111, 112
Đồng thời hạch toán thu hồi thuế
Nợ 133
Có 138 Số thuế còn lại
Chắc lại phải làm phiền hongthangph thêm lần nữa rồi, bên em hàng tháng đều hạch toán số tiền lãi và gốc vào sổ rồi, vậy bây giờ chỉ còn có số thuế VAT là chưa thôi như vậy làm cách nào em có thể đưa số VAT vô được, chỉ dùm em luôn nha, em cảm ơn nhiều lắm
 

Thành viên trực tuyến

  • wkxb1
  • Luti Phạm
  • vachngancnc
  • daongocnam0603
  • thieunhi2005
  • phamtienthanh
  • Xuan N.T.T
  • thaoctt
  • xediengiatot
  • Linhcnsg
  • NoithatAhome
  • viettu123
  • becahoanggia

Xem nhiều