Kết chuyển giá vốn

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi huyenbi, 20 Tháng mười hai 2007.

1,905 lượt xem

  1. huyenbi

    huyenbi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    nam định
    Các bạn ui,cho mình hỏi với: Cty mình làm về du lịch nên với mỗi tour, khi ký HĐ khách hàng thường ứng trước cho bên mình 50% giá trị HĐ, và thanh toán nốt khi kết thúc tour. Cho mình hỏi, tại thời điểm nhận tiền ứng trước mình ghi:
    Nợ 111:10.000.000
    Có 131:10.000.000
    Khi kết thúc HĐ,khách thanh toán nốt,và bên mình xuất hóa đơn,mình ghi:
    Nợ 131: 22.000.000
    Có 511:20.000.000
    Có 33311: 2.000.000
    Thu nốt tiền:
    Nợ 111:12.000.000
    Có 131: 12.000.000
    Như thế có đúng ko các bạn? Và cho mình hỏi chút,khi kết chuyển giá vốn, thì kết chuyển vào cuối tháng, hay ngay thời điểm xuất hóa đơn?
    Trả lời sớm giúp mình với nhé!
    Cảm ơn các bạn
     
    #1
  2. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Em hạch toán đúng rồi, bên em làm gì có giá vốn mà kết chuyển. Thông thường cuối mỗi tháng phải báo số để biết được lãi lỗ. Nếu yêu cầu báo cáo nhanh thì em mới phân bổ chi phí phù hợp cho từng hợp đồng. Anh nói thêm tài khoản 131: nếu cuối tháng 131 dư có khi lên bảng cân đối kế toán nó chính là mục người mua trả tiền trước. Chúc em khỏe!:bigok:
     
    #2
  3. huyenbi

    huyenbi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    nam định
    Cảm ơn anh VOTHANHDANG. Anh ơi,sao lại ko có giá vốn ạ? Mọi người bảo em đưa chi phí đầu vào: tiền ăn,tiền xe,... vào 632 luôn mà? Em quên mất,vì trước kia em cho vào 154 rùi mới đưa vào 632, còn bây giờ em hạch toán luôn vào 632 nên ko cần kết chuyển giá vốn nữa. Như thế được ko sai chứ ạ? Còn phân bổ chi phí cho từng HĐồng là sao hả anh? Bên em lấy chi phí đầu vào tour nào cho tour đó, thì có phải phân bổ gì nữa ko ạ?
    Em mới vô nghề,còn ngỡ ngàng, trả lời giúp em với! Thank you very much!
     
    #3
  4. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Sao không dùng TK641,642 mà đưa vào TK632. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà chọn tài khoản cho phù hợp, mặc dù là loại 6... cả nhưng mình phải chọn cho nó đúng tính chất tài khoản kế toán, chứ nhìn tổng thể thì nó cũng vào TK911 mà.
     
    #4
  5. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Sao không dùng TK641,642 mà đưa vào TK632. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà chọn tài khoản cho phù hợp, mặc dù là loại 6... cả nhưng mình phải chọn cho nó đúng tính chất tài khoản kế toán, chứ nhìn tổng thể thì nó cũng vào TK911 mà.
     
    #5
  6. Mai Thu Huong

    Mai Thu Huong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Yen Phong - Bac Ninh
    cty em hay thanh toán trước tiền hàng cho khách hàng nhưng sếp em ko cho hạch toán vào TK 331 mà bắt hạch toán vào 142. Cho em hỏi hạch toán như thế có đúng tính chất TK ko. Còn cá nhân em em nghĩ là sai nhưng sếp nói mà...
     
    #6
  7. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    + Ông sếp của bạn ở đây làm nghề gì thế? Nếu là nghề thiết kế TK thì ổn đó, trong trương hợp của bạn hạch toán vào TK 331 là hoàn toàn chính xác
    Nợ TK 331
    Có TK 111,112
    + Tk 142 không dùng để hạch toán trả trước tiền hàng cho nhà CC
     
    #7
  8. Em thì không nghĩ vậy. Làm dịch vụ gì thì cũng phải tính lãi lỗ cho từng hợp đồng đó chứ. Mà bên bạn đấy lại theo dõi được chi tiết chi phí của từng Hợp đồng. Theo e thì nên mở 154 chi tiết cho từng hợp đồng. Khi nào xuất hóa đơn đầu ra thì kết chuyển giá vốn luôn.
     
    #8
  9. pinkpink

    pinkpink Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Trái đất này
    To Huyenbi: Mình cũng làm công ty Du lịch, bình thường tất cả các đầu vào mình cho vao TK 154, sau đo kết chuyển qua TK 632...Thường là khi kết thúc tour mới xuất hóa đơn cho khách hàng nên việc kết chuyển giá vốn thực hiện vào cuối tháng..
     
    #9
  10. huyenbi

    huyenbi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    nam định
    Anh DANG ui,em chỉ đưa vào 642 các chi phí phục vụ cho hđộng quản lý thui,còn chi phí đầu vào của các tour du lịch em phải tính vào giá vốn chứ ạ?
     
    #10

Chia sẻ trang này