tiền chiết khấu thanh toán nên đưa vào 635 hay lấy từ nguồn 431

  • Thread starter hoangdanh282vn
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hoangdanh282vn

Trung cấp
31/3/07
75
6
0
TP.HCM
Theo mình thì khoảng tiền chiết khấu thanh toán cho khách hàng nên lấy từ nguồn 431, vì đây là khoản tiền mà DN bỏ ra nhằm đem lại lợi ích cho DN. Nó không phải là khoản chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập DN, vì vậy theo minh thì không đưa và TK 635, mà phải lấy từ một nguồn nào đó trích ra từ khoản LN sau thuế. Các bạn cho mình ý kiến nha
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CK7

Guest
6/3/07
31
0
0
HN
Hi! Cái này đã được nói rất chi tiết tại QĐ 48/2006 và QĐ 15/2006 của bộ tài chính, bạn có thể xem kỹ lại phần này. Trong phần hướng dẫn hoạch toán TK 635 và TK431.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Theo mình thì khoảng tiền chiết khấu thanh toán cho khách hàng nên lấy từ nguồn 431, vì đây là khoản tiền mà DN bỏ ra nhằm đem lại lợi ích cho DN. Nó không phải là khoản chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập DN, vì vậy theo minh thì không đưa và TK 635, mà phải lấy từ một nguồn nào đó trích ra từ khoản LN sau thuế. Các bạn cho mình ý kiến nha
Chiết khấu thanh toán dùng tk635 phản ánh nhé! Không ai lại đi vác cái ông 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi ra mà dùng cả.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cái này đã được nói rất chi tiết tại QĐ 48/2006 và QĐ 15/2006 của bộ tài chính, bạn có thể xem kỹ lại phần này. Trong phần hướng dẫn hoạch toán TK 635 và TK431.
 
vivalci83v

vivalci83v

Trung cấp
20/12/07
140
0
0
42
Lao Cai
Chiết khấu thanh toán dùng Tài khoản 635 là ok.
 
C

chuong gio

Guest
11/12/07
2
0
0
Hà Nội
theo mình chiết khấu thanh toán phải cho vào tài khoản 635 thì hợp lý hơn vì đó là 1 khoản chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình bán hàng của DN nên DN được phép hạch toán vào TK635 để giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chế độ kế toán đã quy định rồi sao lại cứ phải bàn luận khác đi vậy?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Thì chủ topic cũng đã đọc và hiểu nhưng ý chủ topic lập luận là "bật" lại chế độ thì phải. ý kiến của chủ topic mà :D
 
M

muontennguoi

Trung cấp
19/1/08
84
0
6
26
sg
Thì chủ topic cũng đã đọc và hiểu nhưng ý chủ topic lập luận là "bật" lại chế độ thì phải. ý kiến của chủ topic mà :D

Hiểu nhưng chưa làm thực tế nên chưa chắc là đã hiểu.

Các tài khoản dùng ghi giảm doanh thu 521,532 khuyến mãi, chiết khấu thương mại, giảm giá.

Nhưng chiết khấu thanh toán lại dùng TK635.

Các nội dung đó trong tài chánh gọi là "đòn cân thuế".

Đưa ra hỏi chỉ 1 nội dung nên khó nói.

Ghi 521, 532 thì có hóa đơn thể hiện. Còn 635 thì không.

Thích thì ghi, 2 CTY tự ý chiết khấu cho nhau. Thuế chịu không?

Đâu có đơn giản là ghi 635 phải không?

"Giấy phép" phải có.
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Theo mình thì khoảng tiền chiết khấu thanh toán cho khách hàng nên lấy từ nguồn 431, vì đây là khoản tiền mà DN bỏ ra nhằm đem lại lợi ích cho DN. Nó không phải là khoản chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập DN, vì vậy theo minh thì không đưa và TK 635, mà phải lấy từ một nguồn nào đó trích ra từ khoản LN sau thuế. Các bạn cho mình ý kiến nha

Em chào bác, cho em được diễn đạt câu hỏi của bác theo ý của em .

1. DN không đi vay, chỉ khuyến khích thu tiền của DN sớm hơn, nên không cho nó là chi phí tài chính .

2. Việc thu tiền nhanh hay chậm thì nó cũng đã xảy ra sau khi bán hàng, đã có doanh thu và các chi phí liên quan, nên không coi là hợp lý vì không liên quan đến doanh thu .

3. Việc DN tự đặt ra việc " thưởng " cho khách hàng nên đáng là phải lấy từ quỹ khen thưởng .

Không biết có phải vậy không bác ?

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh khác, DN xem xét nó như là một khoản chiết khấu nợ phải thu cho chính con nợ -> nó là chi phí tài chính

Vậy theo em nghĩ : chúng ta xem xét nó thế nào thì phải dựa trên cơ sở của DN .
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Em chào bác, cho em được diễn đạt câu hỏi của bác theo ý của em .

1. DN không đi vay, chỉ khuyến khích thu tiền của DN sớm hơn, nên không cho nó là chi phí tài chính .

2. Việc thu tiền nhanh hay chậm thì nó cũng đã xảy ra sau khi bán hàng, đã có doanh thu và các chi phí liên quan, nên không coi là hợp lý vì không liên quan đến doanh thu .

3. Việc DN tự đặt ra việc " thưởng " cho khách hàng nên đáng là phải lấy từ quỹ khen thưởng .

Không biết có phải vậy không bác ?

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh khác, DN xem xét nó như là một khoản chiết khấu nợ phải thu cho chính con nợ -> nó là chi phí tài chính

Vậy theo em nghĩ : chúng ta xem xét nó thế nào thì phải dựa trên cơ sở của DN .

+ Kuki cho tớ hỏi nhé thế cái tiền chiết khấu thanh toán cho khách hàng đó nhằm mục đích gì để thu được cái gì? Và đây có phải là cái để thúc đẩy quá trình lưu chuyển tiền tệ nhanh chóng trong DN không? Và đây có phải là một hoạt động tài chính không? Trường hợp trích quỹ phúc lợi trong những trường hợp cụ thể nào?
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
+ Kuki cho tớ hỏi nhé thế cái tiền chiết khấu thanh toán cho khách hàng đó nhằm mục đích gì để thu được cái gì? Và đây có phải là cái để thúc đẩy quá trình lưu chuyển tiền tệ nhanh chóng trong DN không? Và đây có phải là một hoạt động tài chính không? Trường hợp trích quỹ phúc lợi trong những trường hợp cụ thể nào?

Úi giời ơi, vạ lây rồi . Em thưa bác :

1. Phần đầu là em chỉ diễn đạt theo ý của bạn hoangdanh thôi .

2. Em cũng đã nêu quan điểm của em là chi phí tài chính rồi .

3. Em nói Quỹ khen thưởng thì bác lại lái sang Quỹ PL ( nhân viên đánh em chết ). Nếu chính sách của Cty quy định từ quỹ khen thưởng thì lấy từ quỹ khen thưởng ( nhưng đâu có Cty nào dại thế, cứ có chính sách khách hàng thì hạch toán vào chi phí )

Kính bác !!!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Úi giời ơi, vạ lây rồi . Em thưa bác :

1. Phần đầu là em chỉ diễn đạt theo ý của bạn hoangdanh thôi .

2. Em cũng đã nêu quan điểm của em là chi phí tài chính rồi .

3. Em nói Quỹ khen thưởng thì bác lại lái sang Quỹ PL ( nhân viên đánh em chết ). Nếu chính sách của Cty quy định từ quỹ khen thưởng thì lấy từ quỹ khen thưởng ( nhưng đâu có Cty nào dại thế, cứ có chính sách khách hàng thì hạch toán vào chi phí )

Kính bác !!!

+ Đúng thế, việc hạch toán chiết khấu thanh toán vào TK 635 là hợp lý, cái chi phí này ảnh hưởng trực tỉếp tới thu nhập của DN chịu thuế, nếu nói không hạch toán nó vào TK 635 mà hạch toán qua TK 431 thì chúng ta cần xem lại mình, không phải vô lý mà Bộ Tài Chính hướng dẫn chúng ta hạch toán chiết khấu thanh toán vào TK 635 và là chi phí hợp lý.
 
phong2v

phong2v

Guest
Theo quyết định 15 và 48 hướng dẫn thì cái khoản chiết khấu này được hạch toán vào chi phí (Tk 635) nên chúng ta chẳng tội gì mà phải lấy từ quỹ khen thưởng hay phúc lợi ra cả, và hầu như các ý kiến đưa ra đều là HT vào 635, nếu ai có ý kiến khác thì nên đọc lại QD48 hoặc QD15
Thế nên thống nhất hach toán vào Tk635. Và mình sẽ khóa topic này lại nhé
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều