TSCD chưa dùng đã bán

  • Thread starter saykhôngđánhbạn
  • Ngày gửi
S

saykhôngđánhbạn

Guest
25/1/06
48
0
0
HCM
Xin các bạn góp ý cho mình trường hợp sau:

Doanh nghiệp A mua TSCD rải rác từ đầu năm 2006 đến nay (Cái lâu nhất vào tháng 1/2006, Cái mới nhất vào đầu tháng 12/2007)
Hiện tại TSCD của DN là 9 cái, Tổng trị giá là 2 tỷ đồng.

Do thiếu vốn KD, Doanh nhiệp bán lại toàn bộ TS trên cho DN Bvới giá 1.5 tỷ đồng (Lỗ 500 triệu).

Sau khi CN B mua xong sẽ cho chính DN A thuê lại bằng với giá DN A đã bán (1.5 tỷ). Và DN B sẽ thu một tỷ lệ lãi trên giá cho thuê.

Xin cho hỏi :

Trong số TSCD mà DN A bán ra, có cái khấu hao 2 năm, có cái K.hao vài tháng, có cái chưa kịp khấu hao... Bây giờ thiếu vốn đồng loạt bán hết (số dư TK211 = 0) Như thế có vi phạm gì không?

Sau khi bán cho bên B rồi, Dn thuê lại chính những TSCD mình đã bán như vậy có vấn đề gì không?

Số 500 triệu bị lỗ của TS bán ra thì hạch toán vào kết quả KD có vấn đề gì không?

Nhờ các Bạn giải thích giúp. Và các Bạn có ý kiến hay thắc mắc gì thêm nữa làm ơn phân tích và trả lời giúp mình nhé. Mình đang gấp lắm.

Cám ơn và chúc các bạn luôn vui khoẻ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
1. Khi mua TS về dù có sử dụng hay không vẫn trích KH.--> CP khấu hao là hợp lý.
2. Khi thanh lý :
- Nhận tiền bán TS:
N 111,112....
C 3331
C 711 (giá bán chưa VAT)
- Giảm TS
N 214 (giá trị đã KH)
N 811 (giá trị còn lại)
C 211 (nguyên giá)
Như vậy bạn sẽ hạch toán vào Cp khác phần chênh lệch 500tr trừ đi phần đã tính KH đưa vào chi phí trước đó.
Trong trường hợp này, bạn phải có biên bản thanh lý rõ ràng, nêu rõ nguyên nhân vì sao thanh lý với giá chênh lệch như thế.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
1. Khi mua TS về dù có sử dụng hay không vẫn trích KH.--> CP khấu hao là hợp lý.
2. Khi thanh lý :
- Nhận tiền bán TS:
N 111,112....
C 3331
C 711 (giá bán chưa VAT)
- Giảm TS
N 214 (giá trị đã KH)
N 811 (giá trị còn lại)
C 211 (nguyên giá)
Như vậy bạn sẽ hạch toán vào Cp khác phần chênh lệch 500tr trừ đi phần đã tính KH đưa vào chi phí trước đó.
Trong trường hợp này, bạn phải có biên bản thanh lý rõ ràng, nêu rõ nguyên nhân vì sao thanh lý với giá chênh lệch như thế.

1. TSCD không phuc vụ cho kinh doanh thì không ai cấm khấu hao, nhưng cái khấu hao này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý để xác đinh thu nhập chiu thuế TNDN.
2. Vấn đề người viết quan tâm không phải là cách hach toán mà là :"bán như vậy có ổn không?".
Theo tôi thì ổn, mà cũng không ổn:
- Ổn, nếu công ty bạn bán ra đúng giá thi trường ở thời điểm bán. Và tương tự cty bạn phải chứng minh mua vào đúng giá thị trương lúc mua. Và ngược lại thì là không ổn. Nhưng điều này hiện nay thì thuế chắc không quan tâm đến thuế GTGT nữa đâu ( vì trước đây nếu TSCD bán ra thì số thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ theo tỉ lệ phần khấu hao- tức phần phục vụ cho sxkd; phần còn lại phải hoàn trả lại cho nhà nước, thuế đầu ra vẫn phải nộp); nhưng bây giờ thì được khấu trừ hết. Hơn nữa:
- Không biết cán bộ thuế có nghi ngờ không nhưng tôi thì chẳng tin có cái việc này. Không ai bỏ tiền ra mua tài sản không sử dụng, không tạo ra doanh thu mà mua lai rai để đó cả, cần xem lại việc đánh giá TSCD của cty bạn, vì có thể công ty mua tái sản giá trị lớn trên 10tr, nhưng lại không mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp trong tương lai, không tạo ra doanh thu ( vì không phục vu cho hoạt động sxkd- mà không phục vu cho sxkd thì có thể hoá đơn đầu vào cũng cần soi lại).

Nói chung không ổn chút nào, nếu bán đúng giá hoặc lỗ chút ít thì còn có thể là ổn.

Lỗ 500tr, nhà nước mất 25-50Tr thuế GTGT, và 140tr tiền thuế, tức nhà nước mất từ 165tr- 190tr chỉ với mấy bút toán . Không đơn giản tí nào
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Trong số TSCD mà DN A bán ra, có cái khấu hao 2 năm, có cái K.hao vài tháng, có cái chưa kịp khấu hao... Bây giờ thiếu vốn đồng loạt bán hết (số dư TK211 = 0) Như thế có vi phạm gì không?.

Cái này không ổn tý nào: dù TSCD đã SD hay chưa, khi mua về ta phải tính KH, vậy cứ theo thời gian của từng TSCD mà phải tính khấu hao, không thể TK 211=0 đc, chết ngay:wall:

Sau khi bán cho bên B rồi, Dn thuê lại chính những TSCD mình đã bán như vậy có vấn đề gì không?
Cái này thì ok không vấn đè gì:bigok:

Số 500 triệu bị lỗ của TS bán ra thì hạch toán vào kết quả KD có vấn đề gì không?
Còn số lỗ này ta đưa vào TK C911 va N421.
 
S

saykhôngđánhbạn

Guest
25/1/06
48
0
0
HCM
- Không biết cán bộ thuế có nghi ngờ không nhưng tôi thì chẳng tin có cái việc này. Không ai bỏ tiền ra mua tài sản không sử dụng, không tạo ra doanh thu mà mua lai rai để đó cả, cần xem lại việc đánh giá TSCD của cty bạn, vì có thể công ty mua tái sản giá trị lớn trên 10tr, nhưng lại không mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp trong tương lai, không tạo ra doanh thu ( vì không phục vu cho hoạt động sxkd- mà không phục vu cho sxkd thì có thể hoá đơn đầu vào cũng cần soi lại).


Lỗ 500tr, nhà nước mất 25-50Tr thuế GTGT, và 140tr tiền thuế, tức nhà nước mất từ 165tr- 190tr chỉ với mấy bút toán . Không đơn giản tí nào

Cám ơn bạn XuanTham đã chia sẻ kinh nghiệm,
Những tài sản trên mua về thực sự phục vụ cho SXKD. và số lỗ là lỗ thiệt (Có chứng thư kiểm định giá của cơ quan có chức năng).

Thực ra DN A muốn đem cầm cho DN B để lấy vốn. Nhưng DN B không có chức năng cầm cố, mà chỉ có chức năng cho thuê. Đó là lý do phải bán đi rồi thuê lại.

Bạn Xuan Tham và các bạn khác còn ý kiến gì không? Làm ơn trả lời giúp mình với.
Mình đang gấp quá.
Cám ơn các bạn.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Cám ơn bạn XuanTham đã chia sẻ kinh nghiệm,
Những tài sản trên mua về thực sự phục vụ cho SXKD. và số lỗ là lỗ thiệt (Có chứng thư kiểm định giá của cơ quan có chức năng).

Thực ra DN A muốn đem cầm cho DN B để lấy vốn. Nhưng DN B không có chức năng cầm cố, mà chỉ có chức năng cho thuê. Đó là lý do phải bán đi rồi thuê lại.

Bạn Xuan Tham và các bạn khác còn ý kiến gì không? Làm ơn trả lời giúp mình với.
Mình đang gấp quá.
Cám ơn các bạn.

Nếu như bạn nói thì TS mua về phục vu cho sxkd, như vây thời gian qua đã phải có khấu hao, như vây giá trị còn lại của TSCĐ này không phải là 2 tỉ, như vậy số lỗ sẽ trừ đi khoản khấu hao đã hạch toán vào chi phí rồi, sẽ ít hơn 500tr.

Theo tôi thấy thực tế đã phát sinh như vây, và mình cũng chứng minh được giá thị trường lúc bán, nếu DN chứng minh rằng số tiền bán TSCD đó được sử dung vào sxkd thì không có vấn đề gì; thậm chí số tiền bán TSCĐ đó không sử dung vào sxkd mà chỉ để gửi ngân hàng thì cũng đươc nếu DN chứng minh rằng quyết định bán tài sản, sau đó thuê lại là có lợi nhất cho DN ở thời điểm bán TS đó. Nói chung DN chứng minh đây là một quyết định tài chính, cần thiết và có lợi cho DN. Thế là OK
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA